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2023-04-27 03:23:15 本頁面
 

【正文】 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經理審批項目公司編制推廣預算 市場發(fā)展部備案市場發(fā)展部協助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋 方案調整 結束 注:如該項目為策劃公司服務代理,則流程責任主體為“策劃公司”XX有限公司廣告宣傳流程編號:市場-09 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿總經理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布 進行效果評估市場發(fā)展部備案項目公司完成評估報告 為下次廣告提供參考結束 注:如該項目為策劃公司服務代理,則流程責任主體為“策劃公司”XX有限公司合同簽定流程編號:市場-10 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司/策劃公司銷售部 相關領導開始簽訂預售協議向客戶解釋合同條款填寫合同內容、準備合同附件銷售經理合同審核財務部合同審核銷售副總審批財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務部合同存檔房屋銷售狀況更改財務部備案結束注:如該項目為策劃公司服務代理,則流程責任主體為“策劃公司”XX有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號:市場-11 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售經理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核財務部審核項目總經理審批市場發(fā)展部建議 權限外 權限內分管副總裁審核 總裁審批市場發(fā)展部根據領導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務部存檔 結束XX有限公司銷售資料管理流程編號:市場-12 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協議擬訂項目公司各部門會簽總經理審批法律顧問修正《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協議變更 審查通過 專人負責合同等資料領用管理財務部監(jiān)督、印章管理合同、協議簽訂 市場發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔結束XX有限公司房屋交付流程編號:市場-13   編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售接待,相關資料審驗填寫《商品房交接書》財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領取《產品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關圖紙及房屋鑰匙結束XX有限公司客戶投訴處理流程編號:市場-14 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始銷售員接待客戶投訴,并完成記錄直接責任人進行了解調查,填寫處理辦法總經理審批 一般問題集團領導審批 重大問題處理辦法告知客戶相關部門具體處理實施處理結果銷售部驗證帶領客戶驗證相關部門歸檔備案結束XX有限公司信息管理流程編號:市場-15 編制日期:20050916 第   次修改                      修改日期: 相關部門 項目公司銷售部 相關領導開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情況錄入;銷售員負責日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務銷售部經理審核確認市場發(fā)展部協助解決使用問題和定期培訓事宜項目公司財務部提供收款數據市場發(fā)展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導結束XX有限公司費用報銷管理流程編號:財務—01 編制日期:20050916第  次修改 修改日期: 相關部門  資金財務部      相關領導開 始                                               否部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字 退回報銷人 通 過財務經理審核否                                                                                                                         否                  通 過                                        總裁審批 不需要   通過 報銷入帳 需 要 董事長審批 否   通過結 束 XX有限公司資產購置管理流程編號:財務—02  編制日期:20050916 第  次修改 修改日期: 相關部門  資金財務部      相關領導開 始年度預算或資產購買計劃 否部門負責人審核提出購買申請、資產采購單                                                 否 通  過財務部經理審核                                                                         通過總裁審批 不需要     需要董事長審批                                                  通過 否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 否 通  過財務部經理審核                                                                         通  過總裁審批                                     不需要 需要董事長審批 通過 財務入帳 簽訂采購合同并實施采購                                                  結 束 XX有限公司資產入帳管理流程編號:財務—03     編制日期: 20050916 第  次修改     修改日期: 相關部門  資金財務部      相關領導開 始收到供應商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單保  管填寫資產領用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結 束財務經理審核不領用      領用 XX有限公司資產調用管理流程編號:財務—04 編制日期:20050916第  次修改 修改日期: 相關部門  資金財務部      相關領導開 始 否調入部門填寫申請單調出部門協調安排是否同意 資產管理部門負責人審核 同意                                            通 過財務部經理審核                                                  通  過總裁審批         不需要                需 要                  董事長審批                                通過                  資產管理部門驗收移交財務轉帳結 束資產調用XX有限公司資產處置管理流程編號:財務—05 編制日期:20050916第  
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