【總結(jié)】深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2025-10-15 12:08
【總結(jié)】XX公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度建設(shè),有效地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》等制定本制度。第二條本制度所稱的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,防范各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保
2025-10-19 08:24
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】公司內(nèi)部管理規(guī)范一、行為規(guī)范,不得遲到、早退、曠工或擅離職守。,保持良好的個(gè)人形象,并處處維護(hù)公司形象。。、廉潔、謙虛、勤勉,不得從事任何破壞公司秩序或聲譽(yù)的活動(dòng)。。,不得泄露公司機(jī)密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競爭者。,不得浪費(fèi)或故意損毀,未經(jīng)許可,不得擅自攜出。二、辦公秩序1.,周六、日休息。每日上班
2025-04-07 20:17
【總結(jié)】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..
2025-06-07 01:10
【總結(jié)】XXX年一月修訂第一節(jié)內(nèi)部審計(jì)章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化。根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)法律、規(guī)章制度,及《深
2025-06-07 00:37
【總結(jié)】,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;⒅贫然?,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱被審計(jì)對(duì)象,特指公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,
2025-06-07 00:40
【總結(jié)】1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前,應(yīng)
2025-06-06 02:38
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級(jí): □管制文件 □非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)權(quán)責(zé)編撰日
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本...
2025-10-04 12:59
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部治安保衛(wèi)制度 公司內(nèi)部治安保衛(wèi)制度 為了維護(hù)公司內(nèi)部治安和正常的工作秩序,預(yù)防、減少違法犯罪行為和治安災(zāi)害事故的發(fā)生,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和職工的生命安全,保障事業(yè)的順利進(jìn)行,根據(jù)公司實(shí)際...
2025-10-11 22:29
【總結(jié)】第一篇:12典當(dāng)公司內(nèi)部審計(jì)制度 北京市橋隆典當(dāng)有限責(zé)任公司 北京市橋隆典當(dāng)有限責(zé)任公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《典當(dāng)管理辦法》等有關(guān)法律...
2025-10-06 13:58
【總結(jié)】 第1頁共5頁 公司內(nèi)部責(zé)任追究制度 究原則 是、客觀、公平、公正原則第二章責(zé)任追究的執(zhí)行第七條公司辦 公室同公司審計(jì)部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料,提出 相關(guān)方案,報(bào)公司總經(jīng)理...
2025-09-11 00:09
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度 湘西自治州宏泰物業(yè)管理有限公司 公司內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度 獎(jiǎng)懲制度 一、獎(jiǎng)罰目的 為維護(hù)公司勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)制度,依照工作流程和規(guī)范保障公司工作正常進(jìn)行,激勵(lì)員工的敬業(yè)精神,...
2025-10-16 07:32
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,使審計(jì)工作制度化,規(guī)范化,根據(jù)國...
2025-04-05 21:59