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招商局集團物流固定資產管理規(guī)定-wenkub

2023-04-22 23:09:50 本頁面
 

【正文】 、購置、調配、處置、指導、檢查。、報廢計劃,主要側重于固定資產的日常核算工作和實施必要的財務監(jiān)督。 工作程序 固定資產范圍、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用壽命超過一個會計年度、單位價值2000元人民幣(或等值外幣)或以上的有形資產。同一部門、同一崗位,不得辦理固定資產業(yè)務的全過程。,在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批。 固定資產的產權、使用權、處置權 固定資產的產權歸購置單位所有。 1)固定資產的購置,無論是否已經列入年度預算,在實際執(zhí)行時,均需報公司審批。各公司不得自行隨意調整。由公司財務部收集后,交固定資產管理部門審核,再由財務部匯總年度固定資產購建計劃,經公司總經理辦公會議通過形成年度固定資產購建預算后報招商局集團批準。1)支付購買固定資產貨款由公司財務部根據預算審核,公司財務總監(jiān)、分管總經理、總經理簽字確認后付款。,確保固定資產數量、質量等符合使用要求。、工程預算應交一份給財務部備案。 在建工程的計價和核算,按照《招商局物流集團有限公司會計制度》執(zhí)行。固定資產管理部門和使用部門還須建立固定資產臺帳,定期與財務系統核對。 各公司應根據《招商局物流集團會計制度》規(guī)定,及時確認固定資產的取得成本。,并組織相關部門和人員進行可行性論證,經公司規(guī)定程序審批后予以實施。、毀損、報廢及處置等原因而發(fā)生變動時,各公司應及時通知公司企業(yè)規(guī)劃部,由公司企業(yè)規(guī)劃部按規(guī)定程序辦理轉移、理賠、撤保等相關保險手續(xù)。由固定資產管理部門牽頭、財務部、審計部和使用部門派代表參加,組成清查小組, 按照下列程序,進行清查工作:1) 清查前,核對固定資產管理部門、使用部門的臺帳和財務部門的固定資產賬務記錄,在賬賬核實基礎上,制定清查用的固定資產清單。4)根據清查結果編制固定資產清查盤點報告表,詳細登記未使用、不需用、閑置、盤盈、盤虧、毀損的固定資產編號、名稱、原值或重置價值,已提折舊或估計應提折舊和凈值以及盤盈、盤虧的原因。如涉及專屬配套性強、專業(yè)技術含量高的專用儀器設備等資產報廢的,在公司有關部門和人員審批前,還需提供技術專家小組或者機構對該報廢資產應予報廢的專家鑒證咨詢意見。單項固定資產原值在300萬元人民幣(或等值外幣)或以上,或出售(轉出)凈損失在50萬元人民幣 (或等值外幣) 或以上的,須逐項報招商局集團批準。固定資產管理部門應通知企劃部按公司保險業(yè)務管理程序,及時解除保險手續(xù)。固定資產管理部門負責按期催還資產,歸還資產時,應組織對資產認真驗收。,須按《資產損失處理管理規(guī)定》相關要求執(zhí)行。 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。 報備事項:同類資產內20%額度內的調整;出售固定資產賬面凈值在100萬元人民幣或以上,或占全部固定資產原值20%以上。 固定資產的內部調撥、個人之間轉移調撥,由調入或者調出單位填寫“固定資產調撥轉移單”,須公司固定資產管理部門調入、調出單位和公司財務部門簽署確認后,報財務部、財務總監(jiān)、分管總經理、總經理批準后實施,調入、調出單位雙方辦理固定資產實物及其卡片和其他技術資料的交接和核實手續(xù)。 各公司對暫不需用的固定資產可以出租,
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