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迪信通手機(jī)銷售公司采購工作流程20xx年9月(45頁)-生產(chǎn)制度表格-wenkub

2022-08-30 05:16:44 本頁面
 

【正文】 購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、銷售副總審批確認(rèn)。 3 . 2 范圍 資源機(jī)要求 ,單臺利潤 300以上 3 . 3 職責(zé) 將缺貨現(xiàn)象降到最小化。 2. 4. 6 總部審批完成后,打印出 《 采購合同 》 ,采購員簽字并傳送到供應(yīng)商。 2. 4. 3 品牌負(fù)責(zé)人按計(jì)劃參照系統(tǒng)中的全國最低價詢價,必須以不高于全國最低價采購。 每周到貨后將實(shí)際到貨情況登記,由總庫簽字確認(rèn)后,傳北京超迅發(fā)留檔。 1. 4. 直供機(jī)采購員根據(jù) ,將定單提交總部。迪信通集團(tuán) 迪信通采購工作流程(分公司 ) 2020年 9月 3日 迪信通集團(tuán) 采購流程目錄 1.直供機(jī)型的采購流程 2.普通機(jī)型的采購流程 3.資源機(jī)型的采購流程 4.價保流程 5.價格維護(hù)流程 6.結(jié)算付款流程 7.積壓機(jī)處理流程 8.退貨流程 9.換機(jī)中心流程 門店庫房管理制度 1新品采購流程 1補(bǔ)貨流程 1調(diào)貨流程 1地市分公司發(fā)貨流程 迪信通集團(tuán) 1 直供機(jī)型的采購流程 目的 規(guī)范產(chǎn)品合理的進(jìn)貨 范圍 直供產(chǎn)品 職責(zé) 確保采購產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的需求 流程 迪信通集團(tuán) 1. 4. 1 訂貨計(jì)劃 1. 4. 周期:直供機(jī)每周一下未來 14天的訂單,直供機(jī)的安全庫存量為 14天銷量。 1. 4. 2 貨款支付 1. 4. 諾基亞:直供采購員以總部審核后的支出審批表為依據(jù),制作支出憑證,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字 ,報(bào)總經(jīng)理審批后付款。 迪信通集團(tuán) 2 普通機(jī)型的采購流程 2 .1 目的 規(guī)范產(chǎn)品合理的進(jìn)貨。 2. 4. 4 品牌負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商溝通價格、數(shù)量及到貨時間。 2. 4. 7 采購員根據(jù)訂貨計(jì)劃結(jié)合 E商采購分析跟蹤到貨情況, 2天內(nèi)到總庫。 3. 4 流程 迪信通集團(tuán) 3. 4. 1 供應(yīng)商提供資源機(jī)信息(款式 \功能 \價位 \付款方式等)給采購部品牌采購員。采購量超正常情況時、預(yù)付貨款須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 迪信通集團(tuán) 4 價保流程 4 .1 目的 減少和避免跌價損失 范圍 非買斷產(chǎn)品 4 .3 職責(zé) 通過跟蹤商品調(diào)價信息實(shí)現(xiàn)價保 提供商品價保周期信息,督促市場營銷部確保在價保時限內(nèi)銷售完畢 4. 4 流程 迪信通集團(tuán) 4. 4. 1 庫存(盤實(shí)庫)價保 按 E商庫存數(shù)據(jù) ,給予調(diào)價保護(hù)。 4. 4. 2. 4 品牌采購員計(jì)算出價保的金額,提交結(jié)款人員 計(jì)算公式: 【 (原價格 原返利) (新價格 新返利) 】 *價保數(shù)量 =價保金額 4. 4. 3 提貨價保 廠家根據(jù)在最近某段時間內(nèi)的提貨量給予經(jīng)銷商的調(diào)價保護(hù)。 5. 4. 2 采購經(jīng)理立即通知品牌采購員 ,品牌采購員收到調(diào)價函后先同oracle系統(tǒng)內(nèi)的全國指導(dǎo)價格對比,如無問題同廠家或供應(yīng)商回復(fù)確認(rèn)。 5. 4. 6 品牌采購員將審批后的考核價上報(bào) ERP小組,填寫考核價更改表并簽字。 7. 4. 2 品牌采購員在 E商公告欄上發(fā)布退貨通知,要求門店 3天內(nèi)將商品(包括禮包)裝箱退回總庫,在包裝箱上注明退供應(yīng)商。 迪信通集團(tuán) 8 退貨流程 8. 1 目的 優(yōu)化產(chǎn)品線,確保庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo) 8. 2 范圍 所有產(chǎn)品 8. 3 職責(zé) 確保退貨按時進(jìn)行,同時不影響門店銷售。 8. 4. 4 品牌負(fù)責(zé)人制做 《 退貨確認(rèn)單 》 ,由經(jīng)辦人、結(jié)算人員、采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總簽字確認(rèn)。 8. 4. 8 總庫接到供應(yīng)商的 《 退貨確認(rèn)單 》 ,在系統(tǒng)中做退貨處理,待供應(yīng)商驗(yàn)貨完畢后,總庫要求供應(yīng)商在本公司的 《 E商退貨單 》 上簽名后,才可將貨物取走。 9. 對于門店自行無法解決的問題機(jī)先接入待修庫,找出責(zé)任人,上報(bào)主管和采購部,與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。 9. 對沒有檢測工單的機(jī)器也進(jìn)行各品牌各型號的分配,由采購部事先與供應(yīng)商講明可做開箱損的寫明故障原因,統(tǒng)一登記上 E商送廠商庫,通知供應(yīng)商前來換機(jī)或由換機(jī)中心外勤人員送至供應(yīng)商換新機(jī)。 一旦接收確認(rèn)以后,再發(fā)生的缺損等任何情況,一律由物品接收人全權(quán)負(fù)責(zé)。手工帳的錄入必須使用水筆,并保證其正確性,帳本保持清潔,嚴(yán)禁涂改,更不允許使用修正液。同時保持所有物品的清潔完好。營業(yè)員不正確、不完整書寫借機(jī)單的,不以 正楷簽全名 的,庫房人員有權(quán)拒絕借出手機(jī)。有任何問題,立即當(dāng)面告知營業(yè)員,同時通知店長,核實(shí)后填寫 《 庫房異常問題表 》 。 如未按規(guī)定核銷借機(jī)單,一切責(zé)任由庫房收機(jī)人員全權(quán)承擔(dān);無法確認(rèn)庫房接收人時,由當(dāng)班庫房人員共同承擔(dān)。盤點(diǎn)時必須進(jìn)行每臺手機(jī)開盒檢驗(yàn)手機(jī)機(jī)頭、配件是否齊全,若有問題須在備注內(nèi)作詳細(xì)記錄。有差異時必須查明原因及時處理,保證帳實(shí)相符;如確認(rèn)盤虧的,必須作出書面的情況說明,店長當(dāng)天作出責(zé)任劃分,并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn),上報(bào)公司相關(guān)部門。 10. 3. 6 調(diào)貨工作: 10. 3. 6. 1 店長 (店長助理 )或庫房致電總庫或其他門店詢問欲調(diào)之貨品是否有貨。 10. 3. 6. 4 調(diào)貨人員須攜帶本人身份證原件和復(fù)印件、調(diào)貨通知單、店長 (店長助
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