【總結】 第1頁共5頁 內部審計職能思考 正確認識并恰當發(fā)揮內部審計的職能,是建立符合現代企業(yè) 制度要求的內部審計制度首先要解決的問題之一,這對深刻、全 面地認識內部審計的本質,正確行使內部審計職能...
2025-08-10 21:59
【總結】 第1頁共12頁 內部審計經驗材料 一、雅戈爾集團和雅戈爾審計部概況 雅戈爾集團創(chuàng)建于1979年,經過30多年的發(fā)展,逐漸發(fā)展 形成了以品牌服裝、地產開發(fā)、股權投資等產業(yè)為主體,多元并 進...
2025-08-18 03:37
【總結】 第1頁共6頁 論企業(yè)內部審計工作研究 隨著市場經濟建設的飛速發(fā)展,我國企業(yè)的建設進入了一個 全新階段,這也對企業(yè)內部審計建設提出了新要求。因此,結合 公司的整體戰(zhàn)略目標,對企業(yè)內部審計的建...
2025-09-02 16:51
【總結】被審計單位的內部控制問題及其思考我國《獨立審計準則》非常重視注冊會計師對被審計單位內部控制的研究與評價,在相關具體準則中對其內容都作了規(guī)范性的要求。但在注冊會計師審計實務中,由于被審計單位本身內部控制體系不完善,國家對內部控制的內容要求、考核標準一直未作出詳盡規(guī)范,加上注冊會計師專業(yè)判斷能力的局限性,很難對被審計單位內部控制作出公允性的評價。因此,不少注冊會計師采用回避方式,不對內部控制
2025-06-23 21:51
【總結】1內部審計案例研究一、西方的內部審計二、我國的內部審計三、內部審計典型案例分析?世界通信公司(WorldCom)案例?通用電氣公司(GE)案例?百事(Pepsi)集團案例?航天通信公司案例?金鷹國際集團公司案例2導入:?內部審計是公司治理機制的重要組成部分,具有樞紐地位。它
2025-05-10 06:53
【總結】哈爾濱工程大學 自學考試 畢業(yè)論文 題目珈偉新能源股份有限公司內部審計問題研究 專業(yè)工商管理 學生李孟珂 準考證號010419290602 指導教師皮雨鑫 哈爾濱工程大學自學考試畢業(yè)論...
2024-11-16 05:14
【總結】 提高內部審計建議質量思考 一、審計建議存在的主要問題 從近幾年的審計實踐看,多數被審計單位能夠積極采納審計建議,認真落實審計整改。但仍有一些單位未有效落實審計建議,存在“屢審屢犯、屢犯屢審”的...
2025-09-16 07:38
【總結】 第1頁共6頁 離任審計對策分析 [摘要]本文在指出離任審計常見問題的基礎上,探討通過建 立總審計師制度,開展跨級審計、跨任期審計等方式解決離任審 計問題,并提出相關建議。 [關鍵詞]離任...
2025-09-02 15:53
【總結】 第1頁共9頁 企業(yè)內部審計作用及對策 【摘要】隨著我國的企業(yè)的快速發(fā)展,對其財務進行科學合 理的審計并給予真實可靠的審計報告變得越來越重要。本文通過 對企業(yè)內部審計作用進行研究說明,分析其...
2025-09-02 18:05
【總結】事業(yè)單位內部審計風險防范對策探討 一、引言 隨著市場經濟的深化發(fā)展,事業(yè)單位運營模式也越來越趨于市場化,因此,事業(yè)單位面臨的風險隨之增加,其內部審計工作難度增加。為了降低事業(yè)單位運營管理中的風險,...
2025-10-24 00:29
【總結】我國內部審計存在的問題及對策摘要:企業(yè)在經營過程中存在著大量的風險,風險管理是現代企業(yè)管理的重要組成部分。內部審計自身的優(yōu)勢促使其參與到企業(yè)的風險管理中,使企業(yè)進行自我約束和自我監(jiān)督。本文從內部審計與企業(yè)風險管理的關系出發(fā),對如何發(fā)揮內部審計在企業(yè)風險管理中的作用進行了分析,以提高企業(yè)風險管理的有效性。隨著我國社會主義市場經濟的發(fā)展和經濟體制改革的不斷深入,企業(yè)管理者的管理難度與跨度
2025-03-26 00:13
【總結】第一篇:我國內部審計存在的問題及對策 我國內部審計存在的問題及對策 寫作提綱 一、內部審計的內涵及特征 (一)內部審計的內涵 (二)內部審計的特征 二、我國內部審計存在的問題 (一)企業(yè)...
2025-10-08 23:13
【總結】 第1頁共5頁 企業(yè)內部控制的提升對策 摘要。當前我國逐漸進入到了經濟新常態(tài)中,在新常態(tài)下企 業(yè)面臨著競爭更為激烈,發(fā)展形勢更加復雜,這就要求企業(yè)要做 好內部控制管理,如此才能夠對企業(yè)內部的...
2025-08-28 21:31
【總結】第一篇:經濟型酒店服務質量提升對策研究[本站推薦] 經濟型酒店服務質量提升對策研究 □作者:黃珍 作者單位:北京工商大學商學院 產業(yè)觀察2011年第16期字號:【大中小】 ◆中圖分類號:F5...
2025-10-04 19:31
【總結】 第1頁共14頁 內部控制審計報告 天健正信審(2024)專字第020503號 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司全體股東: 我們接受委托,審計了后附的廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 (以下簡稱三維絲...