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4內(nèi)部審計質(zhì)量提升對策研究(已修改)

2025-08-22 03:37 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 5 頁 內(nèi)部審計質(zhì)量提升對策研究 摘要。企業(yè)若想在激烈市場競爭中謀求發(fā)展,就必須要提升其內(nèi)部審計的質(zhì)量。企業(yè)的內(nèi)部審計是實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展的前提。由于我國內(nèi)部審計行業(yè)發(fā)展較晚,再加上很多企業(yè)沒有意識到內(nèi)部審計對于企業(yè)運營的重要性,使得該方面產(chǎn)生諸多問題。本文就內(nèi)部審計存在問題進行探討分析并提出相關(guān)建議,以期為提升內(nèi)部審計的質(zhì)量做出貢獻。 關(guān)鍵詞:內(nèi)部審計;質(zhì)量;問題;對策 1 引言 內(nèi)部審計的質(zhì)量表現(xiàn)主要由人員、工作以及審計結(jié)果三方面的質(zhì)量構(gòu)成。該工作具有很高的綜合性,涉及的方面也十分廣泛。因此,企業(yè)需要制定科學(xué)且有效的控制政策與程序,從而提升審計結(jié)果的質(zhì)量。審計工作的質(zhì)量直接反映了企業(yè)內(nèi)審規(guī)范的程度與其作用水平,因此企業(yè)必須要重視內(nèi)審工作,使企業(yè)運營得到規(guī)范與監(jiān)督,促進企業(yè)效益的提升。 2 新常態(tài)下企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題 內(nèi)部審計缺少足夠的獨立性。企業(yè)內(nèi)審工作的獨立性受到很多因素影響。首先,內(nèi)審委員會是否可以得到充分的獨立性?,F(xiàn)階段很多公司內(nèi)審委員會沒 有實權(quán),其內(nèi)部人員舞弊、以權(quán)謀私等問題時有發(fā)
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