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公司采購流程管理制度(已修改)

2025-08-17 02:35 本頁面
 

【正文】 公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1.請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2.請購單的要素完整的請購單應包括一下要素: ?。?)請購的部門;  ?。?)請購物品所屬項目;  ?。?)請購的用途;   (4)請購的物品名;  ?。?)請購的物品數(shù)量; (6)請購的物品規(guī)格;(7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;(8)請購的物品的需求時間;(9)請購如有特殊需要請備注;  (10)請購單填寫人;  ?。?1)請購部門主管; (12)請購單審核人;(13)采購副總審核; ?。?4)財務審核人; (15)公司總經(jīng)理。 3.請購單及其提報規(guī)定(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰 ,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門; (2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;(3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的格式填寫提報;(4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;(5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;(6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;(7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。(8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。(9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。 4.公司物資請購單的提報部門(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點 (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則; (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存; (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理; (2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門; (4)重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。采購周期的規(guī)定 (1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天; (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;(3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;(4)單次采購金額預
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