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貨幣資金論文內(nèi)部控制論文:貨幣資金內(nèi)部控制問(wèn)題與對(duì)策(已修改)

2025-11-13 21:22 本頁(yè)面
 

【正文】 貨幣資金論文內(nèi)部控制論文:貨幣資金內(nèi)部控制問(wèn)題與對(duì)策 【摘要】 貨幣資金像 “ 血液 ” 一樣貫穿經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程,是企業(yè)流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),一旦失去有效控制極易被貪污、盜竊、挪用或發(fā)生其他舞弊行為。為了保證資金的安全,企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)貨幣資金內(nèi)部控制,強(qiáng)化對(duì)資金管理的規(guī)范行為和約束機(jī)制。 【關(guān)鍵詞】 貨幣資金 內(nèi)部控制 問(wèn)題 對(duì)策 一、貨幣資金內(nèi)部控制的含義與發(fā)展 貨幣資金內(nèi)部控制的含義 內(nèi)部控制是控制的一個(gè)過(guò)程,需要全員參與,上到董事會(huì)、管理層、監(jiān)事會(huì),下到各級(jí)員工,都需要參與進(jìn)來(lái)。美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)出版了《內(nèi) 部控制 —— 協(xié)作體系的要素及其對(duì)于管理層和獨(dú)立公共會(huì)計(jì)師的重要性》,首次給內(nèi)部控制下了定義: “ 內(nèi)部控制包括在組織內(nèi)部采用的,以保證資產(chǎn)安全性、核查會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性、提高運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)管理政策的貫徹和實(shí)施為目的的計(jì)劃,以及所有與之相協(xié)調(diào)的方法和措施。 ”coso 委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義: “ 公司的董事會(huì)、管理層及其他人士為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證而實(shí)施的程序:運(yùn)營(yíng)的效益和效率,財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和遵守適用的法律法規(guī)。 ” 貨幣資金(以下簡(jiǎn)稱資金)是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,是企業(yè)流動(dòng)性最強(qiáng) 、控制風(fēng) 險(xiǎn)最高的資產(chǎn),是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。 資金內(nèi)部控制的發(fā)展 1929 年世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)的普遍不景氣。許多公司倒閉,投資者嚴(yán)重受損。為了保護(hù)投資者利益,各國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。如何盡快走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的困境?在這種背景下,資金管理逐漸轉(zhuǎn)向了以內(nèi)部控制為重心的管理階段。 有些企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)還比較到位,但總體上,我國(guó)企業(yè)的內(nèi)控還比較薄弱,我國(guó)目前關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制法規(guī)主要有: 2020 年 7 月 ,財(cái)政部發(fā)布了《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 — 貨幣資金(試行)》; 2020 年 6 月,五部委聯(lián)合發(fā)布了我國(guó)首部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(貨幣資金內(nèi)部控制是其中的一部分),于 2020 年 7 月 1 日起首先在上市公司范圍內(nèi)實(shí)施。這是我國(guó)繼實(shí)施與國(guó)際接軌的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則之后,在會(huì)計(jì)審計(jì)領(lǐng)域推出的又一與國(guó)際接軌的重大改革。 二、資金內(nèi)部控制的重要性和目標(biāo) 資金內(nèi)部控制的重要性
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