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貨幣資金論文內部控制論文:貨幣資金內部控制問題與對策(已修改)

2024-11-18 21:22 本頁面
 

【正文】 貨幣資金論文內部控制論文:貨幣資金內部控制問題與對策 【摘要】 貨幣資金像 “ 血液 ” 一樣貫穿經(jīng)濟活動的全過程,是企業(yè)流動性最強的資產,一旦失去有效控制極易被貪污、盜竊、挪用或發(fā)生其他舞弊行為。為了保證資金的安全,企業(yè)必須加強對貨幣資金內部控制,強化對資金管理的規(guī)范行為和約束機制。 【關鍵詞】 貨幣資金 內部控制 問題 對策 一、貨幣資金內部控制的含義與發(fā)展 貨幣資金內部控制的含義 內部控制是控制的一個過程,需要全員參與,上到董事會、管理層、監(jiān)事會,下到各級員工,都需要參與進來。美國注冊會計師協(xié)會出版了《內 部控制 —— 協(xié)作體系的要素及其對于管理層和獨立公共會計師的重要性》,首次給內部控制下了定義: “ 內部控制包括在組織內部采用的,以保證資產安全性、核查會計數(shù)據(jù)的準確性和可靠性、提高運營效率、促進管理政策的貫徹和實施為目的的計劃,以及所有與之相協(xié)調的方法和措施。 ”coso 委員會對內部控制的定義: “ 公司的董事會、管理層及其他人士為實現(xiàn)以下目標提供合理保證而實施的程序:運營的效益和效率,財務報告的可靠性和遵守適用的法律法規(guī)。 ” 貨幣資金(以下簡稱資金)是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,是企業(yè)流動性最強 、控制風 險最高的資產,是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎。 資金內部控制的發(fā)展 1929 年世界性經(jīng)濟危機的爆發(fā)導致了經(jīng)濟的普遍不景氣。許多公司倒閉,投資者嚴重受損。為了保護投資者利益,各國政府加強了對市場的監(jiān)督管理。如何盡快走出經(jīng)濟危機的困境?在這種背景下,資金管理逐漸轉向了以內部控制為重心的管理階段。 有些企業(yè)的內部控制建設還比較到位,但總體上,我國企業(yè)的內控還比較薄弱,我國目前關于貨幣資金的內部控制法規(guī)主要有: 2020 年 7 月 ,財政部發(fā)布了《內部會計控制規(guī)范 — 貨幣資金(試行)》; 2020 年 6 月,五部委聯(lián)合發(fā)布了我國首部《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(貨幣資金內部控制是其中的一部分),于 2020 年 7 月 1 日起首先在上市公司范圍內實施。這是我國繼實施與國際接軌的企業(yè)會計準則和審計準則之后,在會計審計領域推出的又一與國際接軌的重大改革。 二、資金內部控制的重要性和目標 資金內部控制的重要性
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