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正文內(nèi)容

會計師事務管理制度規(guī)范(已修改)

2025-04-27 22:36 本頁面
 

【正文】 會計師事務管理制度一、綜合管理事務所組織機構(gòu)設(shè)置及工作職責崗位設(shè)置:所長室、風險管理和質(zhì)控部、審計部、管理咨詢部、人事行政部、財務部。崗位職責:所長室:1)全面負責本所的經(jīng)營方針、政策的制定與執(zhí)行;2)召集、主持合伙人會議和董事會會議;3)執(zhí)行合伙人會議決議;4)檢查合伙人會議、董事會決議的實施;5)簽署本所的有關(guān)法律文書;6)根據(jù)合伙人會議和董事會會議的決議,聘任或解辭本所股東。7)簽署必須由法定代表人簽字的業(yè)務報告;8)主持研究本所重大業(yè)務報告審計實施情況;9)兼管本所風險管理和質(zhì)控部;10)本所章程約定的其他事項。風險管理和質(zhì)控部: 1)全面負責本所風險管理、業(yè)務質(zhì)量控制政策和程序的制定、重大問題的決策;2)擬訂專業(yè)技術(shù)、風險管理和質(zhì)量控制方面的制度和規(guī)定;3)負責制定專業(yè)標準;4)負責解答業(yè)務人員提出的有關(guān)技術(shù)問題;5)為主管部門和行業(yè)協(xié)會制定準則、制度提供意見和建議;6)負責審計業(yè)務質(zhì)量的日常監(jiān)管,核查本所的質(zhì)量控制政策和程序以及各項專業(yè)標準是否得到遵循;7)負責項目負責人的工作質(zhì)量考評;8)負責業(yè)務檔案管理及業(yè)務報備工作;9)交辦的其他工作。審計部1)全面負責鑒證及相關(guān)的工作,審計部是全所的技術(shù)、業(yè)務的指導中心、信息中心;2)負責財務報表的審計;3)負責財務報表的審閱;4)內(nèi)部控制鑒證;5)預測性財務信息審核;6)對財務信息執(zhí)行商定程序;7)代編財務信息;8)驗證實收資本;6)負責客戶對本所審計業(yè)務的質(zhì)詢和解答;7)交辦的其他工作。管理咨詢部1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的咨詢;2) 資產(chǎn)經(jīng)營與并購重組咨詢;3) 企業(yè)管理信息化咨詢;4) 交辦的其他工作。人事行政部 人事類1)擬定事務所人力資源管理制度;2)編制事務所崗位職責;3)負責事務所員工招聘、試用、定級、考核、解聘、退休等事項的管理;4)負責員工各項執(zhí)業(yè)資格和專業(yè)資格的管理;5)負責員工各項福利事項管理;6)負責員工人事檔案的管理;7)負責制訂培訓制度及實施培訓;8)協(xié)助黨組織開展相關(guān)工作;9)相關(guān)的其他工作。行政類1)制定事務所內(nèi)部治理及行政管理方面的制度和規(guī)定;2)負責事務所文件的起草、復核和下發(fā);3)負責督辦有關(guān)文件、決議的落實情況并跟蹤調(diào)研;4)負責組織所內(nèi)外各類會議,并形成紀要、記錄;5)負責事務所各項執(zhí)業(yè)資質(zhì)的年檢、報備、變更等工作;6)負責相關(guān)各部門、上級主管的聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)工作;7)負責全所的精神文明建設(shè)、內(nèi)外部宣傳工作;8)負責保密、保衛(wèi)工作;9)負責后勤相關(guān)工作;10)交辦的其他工作。財務部1) 負責本所財務管理和會計核算;2) 協(xié)助擬訂事務所財務審計和預算管理方面的制度和規(guī)定;3) 負責管理事務所的資金與資產(chǎn);4) 負責協(xié)調(diào)與稅務、工商、統(tǒng)計等主管部門的關(guān)系;5) 負責辦理各項收支、結(jié)算業(yè)務,對各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算,編制財務會計報告;6) 負責進行會計監(jiān)督;7) 負責會計檔案的管理;8) 交辦的其他事務。信息化管理制度網(wǎng)絡(luò)及電腦在日常工作中起到了重要的作用,為了能更好的提高工作效率及管理水平,提高網(wǎng)絡(luò)利用率,增強信息服務工作在經(jīng)營決策過程中的作用,特制定本制度。職責1)IT管理員負責所有軟、硬件選型、維護、管理及調(diào)配,維護工作做到系統(tǒng)正常運行,充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率;2)各計算機的使用人員負責個人計算機的使用與維護,個人業(yè)務數(shù)據(jù)的安全與備份,嚴禁私拆電腦;3)財務部負責金蝶軟件財務數(shù)據(jù)的安全和定期備份;4)人事行政部負責保管備份數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)光盤。信息保密管理1)所內(nèi)所有電腦安裝加密軟件,加密底稿及相關(guān)文檔,技術(shù)上防范保密文件的外泄可能性;2)每臺電腦設(shè)置進入的密碼,重要文件必需設(shè)置進入密碼或口令;3)為保密需要,定期或不定期更換不同保密方法或密碼口令;4)查閱文件需按分級權(quán)限,越級查閱必須獲得所長批準,才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料;5)所有文件做雙備份,既硬盤備份及光盤備份。網(wǎng)絡(luò)安全管理1) 電腦使用人要定期進行病毒檢測;2) 發(fā)現(xiàn)病毒立即隔絕和進行病毒清理,并上報給IT管理人員;3) 操作人員要遵守工作紀律,嚴格按工作權(quán)限進行操作,嚴禁利用電腦技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息;4) 任何計算機在安裝軟件、下載WEB資源和打開郵件前應進行病毒檢測;5)上網(wǎng)瀏覽與檢索只限于與其工作或業(yè)務相關(guān)的信息,不能查閱、復制或傳播淫穢色情、反動等信息;用戶如果被動接收到某些黃色郵件,請立即自行刪除,嚴禁傳播;嚴禁訪問有惡意代碼的網(wǎng)站,下載可能帶有惡意代碼的網(wǎng)頁和軟件;6)注冊網(wǎng)絡(luò)用戶時,不得使用用于工作的電子郵箱,以避免受到垃圾郵件的襲擊,網(wǎng)絡(luò)密碼長度應超過6位,以確保安全;計算機或系統(tǒng)運行出現(xiàn)故障時,使用者可以在網(wǎng)管的指導下作簡易處理,不得擅自拆開計算機調(diào)換設(shè)備配件,仍不能排除的應立即報修;企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)精神獨立、客觀、公正服務宗旨恪守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)宗旨,誠意為客戶提供專業(yè)的審計驗資服務、代理服務、咨詢服務。博文希望成為一家以提升客戶價值為使命的專業(yè)服務機構(gòu),與客戶架起一座雙向溝通的橋梁?!皫椭蛻艏皢T工達到卓越”,博文的事業(yè)在于全身心關(guān)注業(yè)務的細節(jié),員工以專業(yè)而敬業(yè)的精神面對客戶的要求,以服務創(chuàng)新支持客戶的成功。 我們確信,憑借專業(yè)的經(jīng)驗和良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,定能協(xié)助客戶不斷成長,努力向客戶展現(xiàn)值得信賴并富有效率的服務品質(zhì)??蛻舻某晒σ舱俏覀兊某晒?。印章管理與使用制度為進一步加強與規(guī)范會計師事務所印章管理,明確使用范圍,保證印章管理、使用安全性,合規(guī)性,參照國家有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。管理制度1)本所所有業(yè)務類印鑒的管理、使用,所長為第一責任人,并負責保管;2)本所所有財務類印鑒的管理、使用,財務部負責人為第一責任人,并負責保管;3)印章使用實行審批制度,所有需加蓋本所印鑒的文件需報經(jīng)相關(guān)責任人,且在登記萍上簽字同意后方可加蓋印鑒;4)印鑒的使用實行登記制度。登記的內(nèi)容:用印日期,印章加蓋資料類型,份數(shù),資料發(fā)(送)至單位,經(jīng)辦人等。該登記薄是本所檔案資料重要組成部分,應妥善保存;5)原則上公章不準攜出本所,因工作需要到本所外使用,應事前向所長請示批準后方可攜出,用完應及時送回辦公室,并做好登記;6)加強印章管理,除特殊需要外,嚴禁在空白紙上用?。?)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,用印時必須注意上壓單位,下壓時間,力求端正準確,符合用印格式。合同(約定書)管理辦法為了加強本所業(yè)務合同管理,維護本所合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》并結(jié)合本公司具體情況,制定本辦法。1)本辦法所指業(yè)務合同是指本所與被審計單位或委托方簽訂的與審計、會計咨詢、會計服務等服務相關(guān)的合同(業(yè)務約定書)。2)本公司的業(yè)務合同起草分兩類,其一:所接受的業(yè)務項目,中國注冊會計師審計準則及其指南已提供標準業(yè)務約定書格式,項目經(jīng)理應直接采用標準業(yè)務約定書并完善其相關(guān)內(nèi)容。其二:所接受的業(yè)務項目,中國注冊會計師審計準則及其指南未提供標準業(yè)務約定書格式,項目經(jīng)理應根據(jù)業(yè)務的具體約定事項并參照標準業(yè)務約定書格式起草該項目業(yè)務約定書。3)業(yè)務約定書通常一式叁份,除客戶留存外,一份隨工作底稿裝訂,一份送人事行政部門存檔。 4)項目經(jīng)理應填寫合同審批表,報審計部門審核、所長批準。 5)合同審批完成后,交由行政部門對合同進行編號登記。6)項目經(jīng)理應按照本公司公章管理辦法,對合同(業(yè)務約定書)加蓋公章。7)項目經(jīng)理在實施初步業(yè)務活動程序過程中,應與委托單位完成合同(業(yè)務約定書)的簽訂。8)本所應該嚴格按照業(yè)務約定書條款執(zhí)行,并保存執(zhí)行的完整檔案。如需修改業(yè)務約定書,需由項目經(jīng)理提出,并按照業(yè)務約定書簽訂的審批程序進行審批。第十一條 本所行政部門每年年末對當年簽訂的合同數(shù)量、金額進行統(tǒng)計,并對項目業(yè)務約定書審批簽訂中存在的問題進行總結(jié)并提出建議,報事務所所長。業(yè)務收費管理辦法為規(guī)范本所審計、會計服務收費行為,根據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部《會計師事務所服務收費管理辦法》(發(fā)改價格[2010]196號,以下簡稱《辦法》)、《江蘇省〈會計師事務所服務收費管理辦法〉實施細則(試行)》、《江蘇省會計師事務所計件服務收費項目標準》、《江蘇省會計師事務所計時服務收費標準》,結(jié)合本所情況,制定本辦法。本所在江蘇省境內(nèi)依法從事下列審計服務收費的,可實行計件收費或計時收費方式,并嚴格執(zhí)行《江蘇省會計師事務所計件服務收費項目標準》或《江蘇省會計師事務所計時服務收費標準》的有關(guān)規(guī)定的政府指導價項目標準。1)首次公開發(fā)行證券公司會計報表審計;2)公開發(fā)行債券公司會計報表審計;3)離任審計;4)經(jīng)濟責任審計;5)企業(yè)、單位改制審計;6)村鎮(zhèn)經(jīng)濟賬目審計;7)高新企業(yè)認定審計;8)司法鑒定審計;9)基本建設(shè)工程預算、決算審計;10)各種涉及財政資金投資、使用的專項審計;11)其他審計業(yè)務。本所按照自愿有償原則,為委托人提供本細則第二條規(guī)定以外的會計咨詢、會計服務的收費,實行市場調(diào)節(jié)價。由本公司根據(jù)服務成本,與委托人共同協(xié)商確定收費標準及收費金額。本所接受委托,應當與委托人簽訂業(yè)務約定書,其中包括:收費項目、收費標準、收費方式、收費金額、收費時間、付款和結(jié)算方式、爭議解決方式等;采用計時收費的,還載明計費的工作人小時數(shù)等內(nèi)容。印章管理人員根據(jù)收費標準核查業(yè)務收費,符合標準方予蓋章,財務部負責審核與監(jiān)管業(yè)務收費,發(fā)現(xiàn)問題及時向所長室通報。二、質(zhì)量控制制度為了規(guī)范本所業(yè)務質(zhì)量控制,明確本所及人員的質(zhì)量監(jiān)控責任,合理保證會計師事務所質(zhì)量控制目標的實現(xiàn),根據(jù)《會計師事務所質(zhì)量控制準則第5101號—業(yè)務質(zhì)量控制》、《中國注冊會計師審計準則第1121號—歷史財務信息審計的質(zhì)量控制》,本所組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量與風險管理控制結(jié)構(gòu)等實際情況,制定本制度??倓t質(zhì)量控制目標本所及相關(guān)人員遵守法律法規(guī)、中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范以及中國注冊會計師業(yè)務準則的規(guī)定,能夠根據(jù)具體情況出具恰當?shù)膱蟾?。本制度包括為實現(xiàn)會計師事務所質(zhì)量控制目標而制定的質(zhì)量控制政策,以及為執(zhí)行這些政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計的質(zhì)量控制程序,具體包括以下七方面的內(nèi)容:1)對業(yè)
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