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【企業(yè)管理】215215食品有限公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范(已修改)

2025-04-19 07:34 本頁面
 

【正文】 食品有限公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下:No.流程描述工具描述1業(yè)務流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關聯(lián)的業(yè)務流程7系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程主要業(yè)務流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱業(yè)務流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務流程圖具體業(yè)務描述其他業(yè)務流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:No.業(yè)務類型軟件模塊操作業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務流程簡述貨到票未到,辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程所有財務類型及對應的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢,無須再次定義。入庫單上的業(yè)務日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期,不能是當前計算機的默認時間或默認月份。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義暫估入庫的財務類型;并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。 選擇手工入庫中的采購入庫,制作入庫單。 制作入庫單時,要先選擇入庫倉庫;然后在價格類型中選擇實價;錄入供應商;在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫;在物料明細行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格(不含稅價);至于單據(jù)上其他內(nèi)容,應盡可能填制清楚。 審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。 進入庫存核算中的憑證管理,并選擇財務類型為暫估入庫,核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 記賬前,建議進行單據(jù)查看,再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前,系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型(這里我們選擇02)。 存盤后自動在總賬中生成憑證。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為:庫存商品暫估入庫;所對應的憑證模板為:庫存商品暫估入庫。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司,根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應付賬款-暫估款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 在總賬的憑證處理,根據(jù)總公司所開發(fā)票,直接錄入暫估沖紅憑證。 錄入庫存商品借方紅字時(數(shù)量是負數(shù),單價是正數(shù))。 在錄入應付賬款-暫估款明細科目時,系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片,要求輸入供應商及相關信息。值得強調(diào)的是,卡片上的業(yè)務類型必須選擇PC(也就是采購回沖)。 進入供應商中心的單據(jù)管理,選擇應付款核銷,將該筆業(yè)務類型為PC標志的金額核銷掉,并存入。 憑證存盤后,進行相應的審核工作。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱正式入賬業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后,根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 在總賬的憑證處理,根據(jù)總公司所開發(fā)票,直接錄入正式入賬憑證。 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。 在錄入應付賬款-貨款明細科目時,系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片,要求輸入供應商及相關信息。值得強調(diào)的是,卡片上的業(yè)務類型必須選擇PI(也就是采購發(fā)票)。 憑證存盤后,進行相應的審核工作。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱匯回總公司款(貨款支付)業(yè)務流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 進入現(xiàn)金中心子模塊主界面,選擇銀行賬戶,然后進入供應商結(jié)算,編制供應商結(jié)算單。 制作供應商結(jié)算單時,必須錄入左圖虛框中所列示的供應商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項目及備注。其中,項目選擇是“匯回總公司款”,備注輸入是“匯回總公司款”。 當選擇供應商為沐林總公司時,系統(tǒng)自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記錄。此時,應錄入明細的本次結(jié)算金額,核銷應付貨款。 在總賬模塊進行相應的憑證審核工作。備注: 在供應商結(jié)算單明細行中錄入本次結(jié)算金額時,所在行應付賬款科目必須是212101(應付賬款-貨款),并且其第一列業(yè)務類型標識必須是應付款。 若供應商結(jié)算單明細行中沒有“應付款”類型的212101(應收賬款-貨款)科目,那么,直接存盤,系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結(jié)算金額。此時,可以選擇212101(應付賬款-貨款)科目。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款業(yè)務流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司,辦理相應的退庫及沖紅具體業(yè)務軟件操作流程采購退貨單上的庫位與采購入庫單上的庫位有所區(qū)分,比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個月”采購退貨單上的業(yè)務日期(業(yè)務月份)必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期,不能是當前計算機的默認時間或默認月份。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義財務類型;并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。 選擇手工出庫中的采購退貨,制作采購退貨單。 制作采購退貨單的操作步驟同采購入庫單一樣,區(qū)別在于兩者的財務類型不一樣。 審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。 進入庫存核算中的憑證管理,并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應付暫估款,核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 記賬前,應進行單據(jù)查看的操作,再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 對采購退貨單記賬生成的憑證進行存盤前,系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型(這里我們選擇02)。 存盤后自動在總賬中生成“應付賬款-暫估”的紅字憑證。 在供應商中心中進行應付賬款核銷。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為:向沐林總部退貨沖暫估應付款;所對應的憑證模板為:向沐林總部退貨沖暫估應付款。向沐林總部退貨沖應付款的業(yè)務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業(yè)務流程一樣,唯一的區(qū)別在于所選擇的財務類型不一樣。以上業(yè)務流程操作注意事項:在制作采購入庫單和采購退貨單時(實際上包括所有模塊的原始業(yè)務單據(jù)),其單據(jù)上的業(yè)務日期應是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期(這是最應注意的);如果所輸入的業(yè)務日期不是當前的會計期,那么,該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié),因此,我們建議:調(diào)整計算機的默認時間,使之符合所追賬簿的會計期(如計算機默認時間是2月18日,
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