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正文內(nèi)容

《管理審計初探》word版-文庫吧

2025-07-01 19:23 本頁面


【正文】 理的需要。同時,隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)逐步實現(xiàn)規(guī)模擴大化、經(jīng)營復雜化,由此而導致內(nèi)部控制成本和風險呈同步上升趨勢,這直接促使經(jīng)營管理者增加了對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行監(jiān)視和加強管理 的需要,增強了經(jīng)營管理工作對內(nèi)部審計的依賴性,這就為管理審計的開展提供了難得的發(fā)展機遇和極大的業(yè)務拓展空間。 二、管理審計的內(nèi)容 DOC 格式 論文 ,方便 您的 復制修改刪減 管理審計是典型的管理控制審計,即參與企業(yè)經(jīng)營管理活動的檢查和評價。由于管理活動遍布了整個企業(yè)及其所有經(jīng)營的各個方面、環(huán)節(jié)和領(lǐng)域,因此,管理審計的內(nèi)容涉及到各種與市場、生產(chǎn)、存貨、設備管理、安全、人力資源管理、電子數(shù)據(jù)管理、財務管理以及會計等職能相關(guān)的內(nèi)部控制。主要包括以下幾方面內(nèi)容 : (一)審查為實現(xiàn)經(jīng)營目標而制定的政策、計劃、程序的適當性及其與法律、法規(guī)的遵循情況 執(zhí)行適當?shù)恼?、計劃、程序以及法律、法?guī)得以嚴格遵循,有利于企業(yè)有計劃地、系統(tǒng)地、有序地開展經(jīng)營活動,有利于經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。 管理審計要審查企業(yè)制定的市場定位政策、發(fā)展方向、遠景規(guī)劃是否堅持了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;計劃的修正與執(zhí)行是否符合經(jīng)營目標的要求;各控制環(huán)節(jié)程序的設計是否適當,是否具有可操作性,是否存在控制薄弱環(huán)節(jié)。企業(yè)制定的政策、計劃、程序與國 家法律、法規(guī)是否得到一貫地、嚴格地遵守。 (二)審查資產(chǎn)保護措施的安全性和有效性 DOC 格式 論文 ,方便 您的 復制修改刪減 保護資產(chǎn)的安全是企業(yè)經(jīng)營管理者的主要管理目標之一。
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