freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度-閱讀頁(yè)

2024-10-21 13:37本頁(yè)面
  

【正文】 、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。,只報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:,交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。(三)借款銷(xiāo)賬規(guī)定:借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷(xiāo)票據(jù)為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);(四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。(二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。第二條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定(一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):交通工具:根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;出差補(bǔ)貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:。(三)報(bào)銷(xiāo)流程:擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。第六條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē),乘坐出租車(chē)需要保存相應(yīng)車(chē)票,具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。2.報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。第四部分附則第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第三條本辦法自20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行。二、車(chē)、油費(fèi)制度到市里辦事(或由市里回江城)實(shí)報(bào)公交車(chē)費(fèi),如有特殊情況打車(chē)要提前請(qǐng)示部門(mén)主管方可報(bào)銷(xiāo),否則不予報(bào)銷(xiāo)。三、付款制度各部門(mén)需付款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單,部門(mén)主管審核簽字,總經(jīng)理簽字后,出納方可付款,如總經(jīng)理不在要打電話申請(qǐng)。四、借款制度員工借款要填寫(xiě)借款單,借款單各項(xiàng)目填寫(xiě)清楚,總經(jīng)理簽字,出納方可付款。借款后三日內(nèi)持相應(yīng)發(fā)票到財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)借支記錄,核銷(xiāo)手續(xù)比照現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)制度流程。如遇突發(fā)事件來(lái)不及填寫(xiě)請(qǐng)假單,事后要補(bǔ)請(qǐng)假單。六、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用的應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。七、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度員工因公出差需要借款的,應(yīng)填寫(xiě)借款單,必須在出差回公司的一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。出差車(chē)費(fèi)(包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi))據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),如特殊情況需要打車(chē),差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)要寫(xiě)明事由。如出差無(wú)住宿的車(chē)費(fèi)(包括主要交通費(fèi)、市內(nèi)公交費(fèi))據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),早晨飯補(bǔ)10元/人,中午(晚上)飯補(bǔ)20元/人。報(bào)銷(xiāo)程序及報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限(一)公司購(gòu)置固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;(二)部門(mén)所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須經(jīng)部門(mén)主管簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;(四)請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)管理程序(一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷(xiāo),原則是前賬不清,后賬不借;(二)報(bào)銷(xiāo)時(shí),報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門(mén)主任審核 簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;(三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉(cāng)庫(kù)管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)人事進(jìn)行管理,財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。公司規(guī)定各種原材料、外購(gòu)半成品、包裝料、模具料、機(jī)耗(配)料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)監(jiān)控,由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)退還廠家并開(kāi)具出庫(kù)單。舊件由倉(cāng)庫(kù)回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置(先報(bào)批)。原材料入庫(kù)單填寫(xiě)要素:送貨單位;入庫(kù)日期;貨號(hào);名稱(chēng)及規(guī)格;單位用常用最小單位計(jì)量;數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額;備注為計(jì)量換算情況;送貨人簽名;驗(yàn)收人,使用者及倉(cāng)管管理人員簽字。車(chē)間領(lǐng)料單填寫(xiě)要素:倉(cāng)庫(kù)要建立材料明細(xì)帳,統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳,按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記,做到日清月結(jié)。半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)入庫(kù)前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫(kù)。成品入庫(kù)單填寫(xiě)要素:入庫(kù)日期;貨號(hào);名稱(chēng)及規(guī)格;數(shù)量;備注為計(jì)量換算情況;生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào);外加工由相應(yīng)的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單,出庫(kù)時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單,回來(lái)時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開(kāi)具入庫(kù)單交成品倉(cāng)(綜合倉(cāng))。發(fā)貨出庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。并開(kāi)具發(fā)貨清單。、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部;,每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。:。:件件過(guò)數(shù),全部徹底。、車(chē)間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。第一部分:關(guān)于報(bào)銷(xiāo)的審批流程及原則一、報(bào)銷(xiāo)流程:一般的報(bào)銷(xiāo)流程:經(jīng)辦人――本部門(mén)經(jīng)理(或上級(jí)主管)審查——總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核――總經(jīng)理審批—出納支付。不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批,直接提交公司總經(jīng)理審批,不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。三、報(bào)銷(xiāo)、審批及審批的責(zé)任經(jīng)辦人:因公辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù),對(duì)經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實(shí)性負(fù)有直接責(zé)任,并有責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。財(cái)務(wù)人員:審核報(bào)銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定,審核報(bào)銷(xiāo)所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求,審核報(bào)單據(jù)中是否按要求填寫(xiě)相應(yīng)的項(xiàng)目和內(nèi)容。公司總經(jīng)理:對(duì)公司的費(fèi)用進(jìn)行全面管理,在授權(quán)范圍內(nèi)審批公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。所有的報(bào)銷(xiāo)均遵循“誰(shuí)支出、誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)”的原則,嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷(xiāo)自己費(fèi)用的行為。無(wú)預(yù)算或預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列支。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購(gòu)、餐費(fèi)等不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫(xiě)一張。所有費(fèi)用開(kāi)支,應(yīng)“先申請(qǐng)、后開(kāi)支、再報(bào)銷(xiāo)”的流程,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來(lái)審核和支付。總經(jīng)理外出時(shí),或本人出差在外遇緊急情況時(shí),應(yīng)電話或郵件通知公司總經(jīng)理,得到許可后才可進(jìn)行。關(guān)于報(bào)帳時(shí)限:上月28日后至當(dāng)月28日的期間費(fèi)用必須在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi)用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷(xiāo)的,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理,并在報(bào)銷(xiāo)單的附件上說(shuō)明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報(bào)銷(xiāo)時(shí)限內(nèi)的單據(jù);被退回不得重新報(bào)銷(xiāo)的,下次拿回再報(bào)銷(xiāo)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。跨的費(fèi)用必須在次年1月15號(hào)之前填單報(bào)銷(xiāo),年終結(jié)算后不管何種原因均不得報(bào)銷(xiāo)上費(fèi)用。從出納處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款時(shí),需報(bào)銷(xiāo)人簽名確認(rèn)。由代理人在領(lǐng)款表上簽字,無(wú)書(shū)面代理書(shū),其他人不得代領(lǐng),發(fā)放人員有權(quán)拒絕。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期抽查款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放。未取得原始單據(jù)或虛假的 原始單據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開(kāi)支的內(nèi)容一致。無(wú)“顧客名稱(chēng)”的發(fā)票,不需填寫(xiě)。各種類(lèi)型的發(fā)票應(yīng)該分開(kāi)粘貼,并在粘貼單上標(biāo)出共張,金額元。原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo)。第四部分:主要費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用管理的把關(guān)人為財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵循《資金審批權(quán)限》和《費(fèi)用預(yù)算制度》中的規(guī)定對(duì)每筆發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行核查,并及時(shí)對(duì)一些費(fèi)用進(jìn)行歸集匯總,提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。員工因私事所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由員工個(gè)人承擔(dān),不得到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)入帳,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)從該員工下月工資中扣回多報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。所有不經(jīng)事先批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一律由員工個(gè)人承擔(dān)。員工在業(yè)務(wù)招待完成后,應(yīng)及時(shí)將招待的情況和結(jié)果向批準(zhǔn)人報(bào)告,否則下一次的業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)將不被批準(zhǔn)。員工報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),須填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支審批表,注明來(lái)賓單位、負(fù)責(zé)人、來(lái)賓人數(shù)、接待部門(mén)、事宜、分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)、在報(bào)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。(差旅期間的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及住宿房間內(nèi)的有價(jià)商品等,不予報(bào)銷(xiāo)。出差天數(shù)的計(jì)算原則為:上午出發(fā)的,按一天計(jì)算,下午出發(fā)的按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以前返回的的按半天計(jì)算,12點(diǎn)以后返回的按一天計(jì)算。員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差目的,出差計(jì)劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字,由總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo);如緊急情況可經(jīng)總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差,并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請(qǐng)單》。對(duì)于沒(méi)有還清前次差旅借款,或者是雖然沒(méi)有超過(guò)上限,但計(jì)算不合理的,財(cái)務(wù)有權(quán)不予借款。三、文具辦公費(fèi): 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由營(yíng)運(yùn)部門(mén)/辦公室統(tǒng)一采購(gòu),其他員工不得私自采購(gòu)。并做好各部門(mén)的領(lǐng)用存登記。第五部分 附則一、本制度自頒布之日起生效。二、以上條款未規(guī)定事項(xiàng),由總經(jīng)理決定后出臺(tái)臨時(shí)規(guī)定以做說(shuō)明
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
教學(xué)課件相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1