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正文內(nèi)容

實驗室日常工作流程-閱讀頁

2024-10-08 23:53本頁面
  

【正文】 許賣場禁止堆放雜物;貨物外包裝拆后及時清理;商品擺放規(guī)則;廣告需經(jīng)業(yè)務(wù)科審批、擺放規(guī)范;嚴禁在賣場大聲喧嘩;(七)、商品展示商品貨柜展示主版面展示當季商品,主推新品;副版面展示當季或上一季現(xiàn)在還處在銷售期的商品;處理商品在其他版面展示;按照品牌提供展示畫冊進行展示,無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放,屬于吸附材質(zhì)的要合理放置,每兩只鞋之間有一指寬的距離;鞋品系帶要求一字帶,包梨紙不能外露;(七)、衛(wèi)生:商品衛(wèi)生:商品整潔無塵土,碼放整齊,環(huán)境衛(wèi)生:商場衛(wèi)生責任區(qū)干凈,無垃圾、雜物,衛(wèi)生值日責任人隨時檢查清理;保持衛(wèi)生區(qū)域整潔;商場日常樓梯衛(wèi)生、貨梯衛(wèi)生、水房值日按值班表進行;周六全體員工集體做樓梯衛(wèi)生;(八)價簽:一貨一價,貨價對位;價簽按內(nèi)容標注準確無誤,禁止涂改后使用;嚴禁高標低賣,哄抬物價;特價、限時特賣標價明顯;價簽擺放整齊,模特展示商品價簽規(guī)范,(九)、進、退貨要求廠家進貨、退貨必須由廠家、專賣當班員工雙方簽字、核對驗收;專賣員工對新到商品檢查是否符合要求:廠名、廠址、聯(lián)系電話、材質(zhì)、產(chǎn)品合格證、說明書等是否齊全,及時向廠家索要六證,有無貼套牌,經(jīng)理、柜長隨時查驗;對沒有標識或標識不全的商品一律不準出售,尤其要檢查商品標簽材質(zhì)與水洗標,合格證與商品外包裝標注是否一致;實行專賣第一人負責制,出現(xiàn)問題專賣實物負責人負責;來貨檢查有無與其他專賣、樓層重復(fù),重復(fù)商品先入為主,后進撤出;對于專賣以約定經(jīng)營的品牌不得再購進其他品牌,確需購進新的品牌按要求必須向經(jīng)理報告,要求:商品檢查認真,仔細,尤其是細節(jié)多加關(guān)注;(七)、晚退場規(guī)定;送賓曲響起,當日送賓員就位送賓;接待好最后一位顧客,目送顧客離開,清場,在打二遍鈴后,關(guān)閉射燈、貨架燈,開始打掃衛(wèi)生,清理火災(zāi)隱患;更衣第三遍鈴聲送賓人員回歸,列隊等候時退場,統(tǒng)一站隊在通道處,人員保持安靜,第四遍鈴按照順序退場;經(jīng)理、值班長與經(jīng)警清場交接簽字;三、財務(wù)要求:(一)、賬本整體外觀:賬頁統(tǒng)一使用,賬夾按商場要求統(tǒng)一,賬本皮標注專賣名稱;各種單據(jù)手續(xù)完備,月底裝訂成冊,保管完好;帳卡碼單清晰,編號碼號單價標注正確,銷貨隨時消減;(二)、賬本書寫格式賬本設(shè)總賬和明細分賬;抬頭欄的零售價標注要依次從左到右的順序,零售價用數(shù)值標注,例如:,品名、規(guī)格、編號、供應(yīng)商全稱標注清楚;年末結(jié)轉(zhuǎn)下年有標注;進貨、退貨、銷售、客退、結(jié)算、減值等內(nèi)容要在摘要欄里標注清楚,盤點用紅字,通欄用直尺在數(shù)字下劃單紅線;摘要欄除盤點用紅字外,其他內(nèi)容均用藍字;廠家進退貨寫收入欄(進藍色、退紅色),銷售和客退寫付出欄(銷售藍色、客退紅色);賬面字跡清楚,賬本數(shù)字應(yīng)占賬格1/3或1/2,賬頁干凈不卷邊,下賬錯誤更正不許用修正液、修正紙遮蓋,涂抹等,規(guī)范要求是:用紅筆、直尺在數(shù)字中間劃雙直線再書寫正確內(nèi)容;(三)、單據(jù)的書寫繳款單:書寫要求字碼占1/2格,在部門一欄注明X樓XX專賣,專賣編號,進、退貨寫在單據(jù)左邊,數(shù)量標注在金額上方,字跡清楚,制單簽全姓名,當日銷貨小票、各種單據(jù)裝訂備查;銷貨小票開具:字跡每聯(lián)小票清楚,大小寫正確(小寫:0大寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸(陸)、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、萬)工整書寫在規(guī)定格內(nèi),不準涂改,開票人簽全姓名;退貨要求必須用紅筆、紅復(fù)寫紙復(fù)寫; 要求: 賬本:分賬和總賬相符,總賬和繳款單相符;總賬數(shù)量、金額與交款卡片數(shù)量、金額一致;當日的明細賬與總賬的數(shù)量和金額一致;總賬與交款卡片的發(fā)生額(進、銷、存減值等項目)要一一對應(yīng),期末庫存必須賬卡一致;下賬后及時對賬、核對賬本與實貨;一種商品用一張帳頁,不同的商品用不同的帳頁,同一價格不同品牌要用不同帳頁。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內(nèi)不能做進、銷、存內(nèi)容;過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額年終盤點按盤點要求進行;(三)、單據(jù)要求每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總,裝訂在23日交款單后,進退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字(簽字必須全名書寫);商品若有調(diào)價,廠家口頭通知,需售貨員開具臨時單據(jù),須報經(jīng)理簽字入賬;廠家三日之內(nèi)將正式單據(jù)送達或郵寄至商場;對于長期變價的商品,要進行實物盤點,整批按原售價做退場,再按變價后的售價做廠進,并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。第五篇:采購日常工作流程(范文)采購日常工作流程一、采購圖紙的下發(fā)在批量生產(chǎn)之前,技術(shù)部下發(fā)采購計劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期,同時將采購內(nèi)容以郵件形式發(fā)給相關(guān)采購員。如營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記,采購人員需向供應(yīng)商索取公司資質(zhì),企業(yè)代碼,認證信息等,并做好保存和登記工作。根據(jù)詢價結(jié)果和市場價格制定合理的比價表,需說明選擇的供應(yīng)商和價格的理由及交貨工期,交由公司主管簽字。(合同范本見附件)合同簽訂后連同計劃任務(wù)單,比價表一同交由財務(wù)保管,采購人員保留復(fù)印件。三、采購計劃的執(zhí)行根據(jù)采購合同上要求的供貨日期,采用時間段向供應(yīng)商反復(fù)確認到貨日期直至物料到達我公司。對于大型加工件或關(guān)鍵件的生產(chǎn)進度情況要著重關(guān)注,如有必要需按照節(jié)點進度與相關(guān)人員現(xiàn)場進行監(jiān)督,以保證回廠產(chǎn)品質(zhì)量和工期。供應(yīng)商送貨過來,首先由采購人員進行物料核對,確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員,再次確認后簽字,并進行物料的驗收。當拿到待處理單后,先確認是什么原因不合格,本著可以返修必須返修的原則,若是已無法返修,可先詢問一下設(shè)計工程師,確認是否影響產(chǎn)品性能,如可使用需工程師簽字認可,否則必須報廢處理。
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