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年巨盛機械公司內部審核材料匯編-閱讀頁

2025-06-28 15:39本頁面
  

【正文】 瑞安市巨盛機械有限公司 內審首次會議 簽到 表 JS/ 編號: 姓 名 部門 時間 姓 名 部門 時間 總經(jīng)理 管代 技術質量部 生產(chǎn)部 供銷部 辦公室 瑞安市巨盛機械有限公司 內審末次會議 簽到表 JS/ 編號: 姓 名 部門 時間 姓 名 部門 時間 總經(jīng)理 管代 技術質量部 生產(chǎn)部 供銷部 JS/ 編號: Q14- 01 內 部 質量體系 審 核報 告 編制: 批準: 瑞安市巨盛機械有限公司 瑞安市巨盛機械有限公司 內 部 質量體系 審核報告 編 號: 01 審核開始時間: 20xx 年 04 月 04 日 審核結束時間: 20xx 年 04 月 05 日 受審核 部門 : 生產(chǎn)部 技術 質量部 供銷 部 高層、 管理層 辦公室 瑞安市巨盛機械有限公司 內 部 審核組 審核員(簽字) 20xx 年 04 月 04 日 審核員(簽字) 20xx 年 04 月 04 日 審核員(簽字) 20xx 年 04 月 04 日 編 制: 批 準: 1 審核目的: 為了驗證本公司質量體系是否符合 ISO9001:20xx 和 API Spec Q19th 及增補標準的要求 ,以便發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正措施 ,使 質量體系有效運行。 按 內審計劃,內審小組 在今 年 4 月 4號 對所有 公司質量體系相關的 部門 做 了全面內審,審核時間為 期 兩 天。內審小組在整個質量體系實施情況的評價是總體運行正常, 內部 管理 通過內審 ,已得到很大的改進, 同時 也發(fā)現(xiàn)了急需改進的不符合項。在整 個內審過程中 共發(fā)現(xiàn) 三 項不合格項,均為一般性不合格項 ;一項為觀察項 。 整個 內審 發(fā)現(xiàn)質量方針、質量目標 能 符合本公司實際 情況,為了完成公司的目標,各部門 必須緊密配合,確保體系 能 有效運行。 對發(fā)生的不符合項 應 及時進行糾正,確 保 其完成 期限 ,公司各 部門 對內審開出的不符合項報告認真整改,并舉一反三,通過這次的內審,確保質量體系正常有效 的運行。
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