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正文內(nèi)容

建材公司規(guī)章制度范本-閱讀頁

2024-12-16 23:58本頁面
  

【正文】 與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或打游戲;
十五、儀表端莊:儀容要得體,端莊,大方,服飾要整潔美觀,統(tǒng)一佩戴工作牌,化裝要適當,以自然為美。確有原因者,應(yīng)提前告訴部門經(jīng)理。
十八、商品陳列:商品陳列數(shù)量是否適度、美觀、整齊、穩(wěn)固、安全。
二十、商店整理:在關(guān)門前三十分鐘清掃店內(nèi)外,方法是由里到外,店內(nèi)清掃要等顧客全部走后方可進行。
員工出差及報銷管理制度
為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。
一、差旅費
員工出差前應(yīng)提交《出差申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。出差人員每次報銷來往車費、住宿費(單人按50元/天,兩人以上按25元/人/天)按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi),須到財務(wù)部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。
差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。
報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字總經(jīng)理審批出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。
業(yè)務(wù)招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準,金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。
單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。
享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發(fā)票報銷。
(2)從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結(jié)合獎罰制度相掛鉤。
公司用車管理制度
一、公司車輛為公司業(yè)務(wù)車輛,任何人嚴禁公車私用,一經(jīng)查實,將對當事人按每次200元罰款處理。
三、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責(zé),每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點,嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用,一經(jīng)查實,第一次罰款200元,第二次作開除處理。








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