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事業(yè)單位預算管理辦法-在線瀏覽

2025-02-18 11:01本頁面
  

【正文】 化趨勢,由此核定本預算年度的收入計劃。支出預算的編制方法是“零基預算”?;局С鲱A算主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,人員經(jīng)費有人事處按規(guī)定管理,公用經(jīng)費支出實行分類分檔辦 法。 定額標準的執(zhí)行期限與預算年度一致,在年度預算執(zhí)行中不作調(diào)整,當年影響預算執(zhí)行的因素,原則上在確定下一預算年度定額標準時再作調(diào)整。 ( 2)項目支出預算 3 項目支出是各部門在基本支出之外為完成其特定任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 項 目支出預算實行項目庫預算管理。 對于列入績效評價范圍的財政性資金項目,用款部門還需編制項目績效預算,進行前期論證,其內(nèi)容包括:涉及項目立項的有關(guān)政策依據(jù)、項目具體內(nèi)容、實施方式、項目概算、資金使用計劃,以及項目實施的目標效果。 第八條 部門預算編制的程序。 (一)“一上”:各部門根據(jù)預算編制要求,編制和提出本部門的年度收支預算建議計劃。 (二)“一下”: ******財務部門根據(jù)預算審核和財力平衡情況,下達預算控制數(shù)。 4 (三)“二上”:各部門根據(jù)下達的預算控制指標,修正預算并上報財務部門。 (四)“ 二下”:財務部門將依照 ******長辦公會議批準的年度預算批復到部門。 ( 3) ******財務部門在 ******黨委會和 ******長辦公會議批準預算之日起一周內(nèi),將預算(包括政府采購預算)批復到各部門。對于部門項目支出,以及政府特定資金的支出,則依據(jù)年度預算和項目實施的時間進度付款。嚴格限制各部門的授權(quán)支付范圍和金額,凡政府采購項目、以及限額以上的其他各類項目支出和往來款項,均按市財政規(guī)定實行財政直接支付方式,同時,逐步推行公務卡現(xiàn)代消費制度,通過公務卡消費方式實現(xiàn)部門定額公用經(jīng)費的直接支付。 第十二條 對于年度預算安排的重大支出項目,應實行績效評價制度。 第十三條 預算一經(jīng) ******有關(guān)會議通過,即具有制度約束效力,各部門應嚴格按照批準的年度預算指標執(zhí)行,加強預算執(zhí)行的嚴肅性,不得隨意調(diào)整支出用途和改變用款方向。 (二)非因特殊情況,各部門在預算執(zhí)行期間,原則上不得提出追加支出申請。 (三) ******財務部門在辦理追加支出的審批中,必須嚴格審批程序,對于預算金額達到一定規(guī)模、有較大影響,或?qū)I(yè)性和技術(shù)性較強,以及預算追加數(shù)額不易確定的項目,應當組織實施預算追加聽證,吸納各方意見,為 ******決策提供依據(jù)。 (五)年度支出預算追加批準后,對屬于政府采購的項目,有關(guān)職能部門應依據(jù)追加通知
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