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金龍小學20xx年財務管理制度-在線瀏覽

2024-11-19 03:57本頁面
  

【正文】 煤全部收回庫房,不得私用或轉(zhuǎn)送別人。教職工帶入的木制家具等,在帶出校門時必須先總務打招呼,門房準許帶走。如有破壞者可按規(guī)定予以處罰。教職工調(diào)出學校,必須辦清借用物品手續(xù)后,再開介紹信。開校前要做好教學用具的購置,保證教學工作順利進行。學雜費收入一定按規(guī)定收取,學校、班級不得擅自提高收費標準。學校經(jīng)費,一定要專款專用,領(lǐng)導無權(quán)批準外節(jié)。每學期向教職工公布一次。二、持證上崗(會計證、電算化合格證),定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務培訓,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務技能。四、做好會計核算工作,對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予辦理。六、正確分清各類收支,按月向董事會和校長匯報學校財務執(zhí)行情況,協(xié)助校長做好學校財務管理工作。八、對往來款項設(shè)立明細帳,及時清理;對應上繳的款項,不拖欠挪用,及時上繳。十、做好年終決算工作,全部報表做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、口徑一致,帳帳、帳表相符,編報及時說明詳實。十一、按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,妥善保管好會計憑證、帳冊、報表等資料,定期立卷歸檔。沒有辦清交接手續(xù)的,不得調(diào)動或者離職。每日核對庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),不坐支,不白條抵庫,按序逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并編制記帳憑證,保證帳款相符。各種費用憑證報銷,必須由經(jīng)辦人和校長簽字。從銀行提取現(xiàn)金,應當寫明用途,由財務負責人簽字蓋章。四、按物價局核定的收費標準,做好每月的收費工作。月度終了時,核對銀行余額,做到銀行日記帳余額與銀行對帳單余額相符。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行和董事會的監(jiān)督。嚴守保險柜的密碼,保管好鑰匙,確保安全無缺。庫存現(xiàn)金限額不超過銀行核定的限額,如情況有變,需重新向銀行申請辦理核定手續(xù)。辦理現(xiàn)金收支,必須以合法的原始憑證為依據(jù)。二、銀行存款管理銀行存款是貨幣資金的主要部分,每筆貨幣資金的收付,包括現(xiàn)金的繳存和提取,都必須反映在銀行存款的帳戶中,并于月度終了時進行對帳。開設(shè)一個基本銀行帳戶,只供本單位使用,不轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。及時與銀行對帳單進行核對,保證帳帳相符,帳實相符。二、定期(一年)進行財產(chǎn)清查。四、財產(chǎn)不得隨意移位變動,如在校長室的統(tǒng)一規(guī)劃下有所調(diào)整變動,經(jīng)辦人員應及時通知財產(chǎn)保管員,做好帳面調(diào)整工作。六、對需報廢的財產(chǎn),報送董事會和上級主管部門批準,按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。票據(jù)管理制度一、票據(jù)的購買和領(lǐng)?。簩W校學雜費專用收據(jù),每年憑“銷號單”到區(qū)教育局計財科領(lǐng)取。按月填報《徐匯區(qū)行政事業(yè)單位收費票據(jù)收支情況表》上交主管部門。專人負責票據(jù)的購買、領(lǐng)用,保管與開票人不能為同一人。三、票據(jù)的核銷:票據(jù)的核銷就是將已用完或未用完但不能續(xù)用的票據(jù)本進行銷號。使用“銷號單”進行核銷。內(nèi)部牽制制度建立內(nèi)部牽制制度是為了增強會計資料的真實性、準確性、完整性,強化會計管理,達到相互控制和監(jiān)督的作用。二者嚴格分開,會計管帳不管錢,出納管錢不管帳,分工明確,責任分清。會計人員應當經(jīng)常進行庫存現(xiàn)金抽查,監(jiān)督現(xiàn)金是否合理使用。三、票據(jù)管理的內(nèi)部牽制。領(lǐng)用空白票據(jù)要有領(lǐng)用登記和注銷制度,作廢收據(jù)要蓋“作廢”章,并聯(lián)同存根一并保存。設(shè)置專職的財產(chǎn)保管員,負責財產(chǎn)物資的收發(fā)工作,建立財產(chǎn)帳,制定財產(chǎn)管理制度。預算計劃執(zhí)行的決算須報董事會批準通過。超預算支出金額1%以下的大額資金,由校領(lǐng)導班子集體討論,校長決定,并報董事會備案;超預算支出金額1%以上預算外大額資金,仍由董事會討論決定。三、對資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重大經(jīng)濟業(yè)務事項需經(jīng)領(lǐng)導班子集體討論決策后,報送董事會審批。使用時校長須向董事會提出申請,批準后方可使用。二、按月裝訂會計憑證,按年裝訂會計帳簿及報表等會計資料。四、根據(jù)《會計檔案保管期限》的規(guī)定對會計檔案進行保管(會計憑證、會計帳簿保管期限為15年,會計決算報表為永久,月、季報表為5年,等等)。二、電算化設(shè)備由財務部門統(tǒng)一管理,做到專機專人使用,其他部門和人員不得使用。三、各工作崗位的操作要設(shè)置密碼口令,密碼除操作人員本人外不得告知其他任何人,操作密碼應定期更換。四、每次操作完畢,應按正確方式退出,不得在使用過程中突然關(guān)機,如臨時離開,應執(zhí)行相應命令退出會計軟件。操作過程中如果發(fā)生斷電、設(shè)備故障、軟件運行不正常等意外情況,應立即停止操作,及時通知有關(guān)人員進行處理。七、不隨意修改和刪除上級規(guī)定的會計科目,如有需要可增加二級或三級科目。八、審核后的記帳憑證要及時打印,將原始憑證附入相應的記帳憑證。年終的軟件備份要二份,并存放在不同地點。通用會計軟件的全套文檔資料及會計軟件程序,視同會計檔案保管,保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。擺渡小學財務管理制度為了更好地規(guī)范和完善學校的財務管理制度,規(guī)范財務行為,嚴密財務手續(xù),維護財經(jīng)紀律,強化財務的監(jiān)督與管理,確保財務工作有序進行,使財務管理制度不流于形式,并結(jié)合學校實際情況,現(xiàn)將我校的財務管理
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