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正文內(nèi)容

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報操作流程-在線瀏覽

2024-10-15 12:04本頁面
  

【正文】 時,這四個數(shù)字就是記賬的數(shù)字。三、增值稅申報表項目錄入:選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“增值稅申報表項目錄入”,按提示錄入數(shù)據(jù)。進入出口退稅申報系統(tǒng),選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“生成出口貨物沖減明細”,在索引窗口選擇要沖減的項目,選中后,點擊“沖減出口”,出現(xiàn)提示窗口,如果單證已收齊,在“單證收齊標(biāo)志”填BH,在“報關(guān)單號碼”、“核銷單號碼”內(nèi)填上正確號碼,確定此時,系統(tǒng)自動將沖減內(nèi)容轉(zhuǎn)到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”數(shù)據(jù)庫及“收齊出口單證明細錄入”數(shù)據(jù)庫中,退出,進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”。選中該條,點擊“修改”,首先將“序號”Z000改成正常順序號(以Z打頭的編碼,因為沖減的條目總是以Z000反映),然后在“備注”欄簡明填寫沖減的原因,然后保存,至此,沖減完成。為了審核的方便,最好在沖減后,直接選中沖減條目,然后點擊“增加”,此時顯示沖減的內(nèi)容,通過回車的方式,依次選擇要修改的內(nèi)容進行修改,包括序號(不帶Z頭,應(yīng)和正常申報連續(xù))、出口日期、報關(guān)單號(原申報時可能筆數(shù)和報關(guān)單不符,此時補錄按報關(guān)單逐條錄入,報關(guān)單后三位自001起,逐條修改)、出口代碼、數(shù)量、原幣離岸價、備注,然后保存,完成補錄。注意:補錄時,在哪一條的基礎(chǔ)上補錄,系統(tǒng)自動參考那一條的基礎(chǔ)資料。在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下選擇“收齊出口單證明細錄入”,在索引窗口選中要收齊的出口業(yè)務(wù),顯示修改內(nèi)容窗口,點擊修改,逐項修改序號、收齊標(biāo)志(填BH),出口報關(guān)單編號+序號,核銷單編號,檢查無誤,保存。(詳見生成的明細申報數(shù)據(jù)),只有單證收齊的出口業(yè)務(wù),才作為出口退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。七、注意事項為保證出口資料與賬務(wù)處理的一致性,需注意以下幾點:匯率:以中國人民銀行每月首日公布的匯率為記賬匯率。為保證折算的準(zhǔn)確,建議先行錄入出口申報數(shù)據(jù),再按照出口申報數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理。為防止出口資料出現(xiàn)過期現(xiàn)象,建議進行出口業(yè)務(wù)登記,按出口時間順序記錄單證不齊業(yè)務(wù),隨時控制到期申報時間,避免因單證過期造成免抵稅損失。第四篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)打開,輸入用戶名、密碼登錄。然后下載“”,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。點菜單“系統(tǒng)維護”—“系統(tǒng)配臵”—“系統(tǒng)配臵設(shè)臵與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。納稅人識別號:根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號確定,錄入企業(yè)的納稅人識別號(15位數(shù))。用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。地址:根據(jù)企業(yè)詳細廠址填寫。退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”計稅計算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。稅務(wù)機關(guān)名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。料件進口當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”— “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。(無進料加工的企業(yè)從此步做起?!跋?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 首先要建立四個文件夾:YSH生成預(yù)申報數(shù)據(jù) FK下載反饋文件 MX生成明細申報數(shù)據(jù) HZ生成匯總申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。網(wǎng)上預(yù)申報和查看預(yù)審反饋登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,點“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。點開“已反饋”,點“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件?!跋?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定?!跋?qū)А钡谖宀?“生成明細申報數(shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。錄入單證備案數(shù)據(jù)在申報系統(tǒng)中,點“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” —“企業(yè)經(jīng)營情況”—“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。)錄入?yún)R總申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡诹?“模擬出具進料加工免稅證明”(無進料加工的企業(yè)無此步驟)“向?qū)А钡诎瞬?“增值稅申報表數(shù)據(jù)錄入”(零申報從此步驟開始)?!跋?qū)А钡诰挪?“免抵退申報匯總表錄入”—“免抵退申報匯總表錄入”,按“增加”按鈕,所有欄次即可自動生成,無須手工錄入,保存。打印正式申報報表,生成匯總申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“打印申報報表”,單證齊全打印的報表為:(1)“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,(2)“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表” 一式三份,(3)“出口貨物免、抵、退申報明細表(當(dāng)期出口明細)” 一式三份,(4)“出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細表” 一式份; 若有前期收齊的明細還要打?。?)“出口貨物免、抵、退申報明細表(前期單證收齊)” 一式三份,(2)“出口貨物前期單證收齊并且信息收齊明細表” 一式三份。零申報打印的報表為:(1)“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,(2)“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份?!跋?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“生成匯總申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇HZ文件夾,生成匯總申報數(shù)據(jù)。1準(zhǔn)備退稅申報資料,到退稅機關(guān)正式申報退稅單證齊全時報送的資料(一)企業(yè)申報軟盤,(二)打印出的報表,(三)所屬期已申報的增值稅申報表原件(加蓋征稅所公章),(四)原始憑證,裝訂順序為: 1)封面(A4牛皮壓花紙)2)經(jīng)征稅部門審核簽章的當(dāng)期增值稅納稅申報表 3)增值稅納稅申報表附列資料4)加蓋企業(yè)簽章的北京市外商投資企業(yè)專用發(fā)票(出口專用)和形式發(fā)票(內(nèi)資企業(yè)僅裝訂形式發(fā)票外商投資企業(yè)兩項均要裝訂)5)銀行結(jié)匯水單(僅限于按日結(jié)匯企業(yè))6)加蓋海關(guān)驗訖章的出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)7)運輸費、保險費、傭金等原始憑證或單據(jù)的復(fù)印件(僅限于CIF價報關(guān)出口的貨物)8)外銷合同(加蓋公章的復(fù)印件)9)有進料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂10)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工料件申報明細表 11)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明 12)有委托代理出口業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂 13)代理出口貨物協(xié)議書或合同(復(fù)印件)14)加蓋退
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