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信用社稽核工作總結(jié)精選五篇-在線瀏覽

2024-10-14 02:14本頁(yè)面
  

【正文】 從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。如:沒(méi)有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”,使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下,稽核人員無(wú)法直接從系統(tǒng)得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目,從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決,管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。其主要原因,一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài),新系統(tǒng)下對(duì)稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分,導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無(wú)法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。而手工和半手工操作,不能對(duì)浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理,形成時(shí)效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息??傊?,一年來(lái),我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,依照上級(jí)主管部門的安排及部署,做了大量的工作,較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用,但與上級(jí)要求尚有差距。以上報(bào)告妥否,請(qǐng)指正。一年來(lái),在銀監(jiān)分局的大力支持和監(jiān)管下,在省聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體信合員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、實(shí)踐黨的十六屆四中全會(huì)精神和深入貫徹中央X號(hào)文件精神,緊緊圍繞當(dāng)?shù)卣P(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的整體部署,以“一手抓管理、一手抓發(fā)展”為指導(dǎo)思想,狠抓稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),制定和完善了稽核制度;以支持“三農(nóng)”為中心;以我市信用聯(lián)社確定的“四個(gè)五”奮斗目標(biāo)為突破口;以經(jīng)營(yíng)效益為出發(fā)點(diǎn);以強(qiáng)化內(nèi)部管理和狠抓落實(shí)為手段,認(rèn)真開展民主監(jiān)督工作,有效履行了行業(yè)服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的監(jiān)督職能,加大稽核督導(dǎo)力度,加大跟蹤檢查力度,加大處罰力度,重點(diǎn)放在“落實(shí)”二字上,由以前事后監(jiān)督變?yōu)槭虑盎?,將存在?wèn)題扼殺在萌芽狀態(tài),從而有力的保障了我市農(nóng)村信用社全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展?,F(xiàn)將一年來(lái)的稽核工作情況總結(jié)如下:一、基本情況XXXXXX農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人,稽核經(jīng)理X人,專職稽核員四人,兼職稽核員X人。截止XXXX年末,各項(xiàng)存款XXX萬(wàn)元,比上年增加XXX萬(wàn)元;各項(xiàng)貸款XXX萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)XXX萬(wàn)元,其中不良貸款XXX萬(wàn)元,占比為XXX,存貸比例XX;股本金余額XX萬(wàn)元,比上年增加XX萬(wàn)元,盈余總額XXX萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。為了確?;藱z查質(zhì)量高,定性準(zhǔn)確,側(cè)重點(diǎn)突出,在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用(部)、分社,確定必查項(xiàng),重點(diǎn)項(xiàng),明確責(zé)任,合理分工,從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行。今年共進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次,其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)專項(xiàng)稽核X次,共稽核XX個(gè)新系統(tǒng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),新系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)稽核面達(dá)XXX%;進(jìn)行衛(wèi)生檢查專項(xiàng)稽核X次,共查XX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),稽核面達(dá)XXX%;進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查X次;對(duì)我市農(nóng)村信用兩個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體(誠(chéng)信金店和銀鑫典當(dāng)行),進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次,根據(jù)省聯(lián)社安排,協(xié)同資產(chǎn)負(fù)債部對(duì)全轄信用社進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)稽核X次。通過(guò)一年稽核檢查,共處理違規(guī)、違紀(jì)人員XXX人,罰款XXXXX元,其中:通報(bào)批評(píng)XX人,行政警告X人,行政降級(jí)X人,行政記大過(guò)X人,交流信用社主任X人,免信用社副主任X人。三、稽核工作具體內(nèi)容 ㈠、重點(diǎn)搞好常規(guī)稽核工作X、XXXX會(huì)計(jì)決算常規(guī)稽核。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)了X個(gè)社少提應(yīng)付未付利息XXXX元;X個(gè)社多提應(yīng)付未付利息XXXX元;X個(gè)社加提應(yīng)付未付利息元;X個(gè)社各項(xiàng)提留基礎(chǔ)數(shù)錯(cuò)誤。X、XXXX經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核兌現(xiàn)常規(guī)稽核。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社XXXX經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制各項(xiàng)指標(biāo)均真實(shí)、準(zhǔn)確,無(wú)超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社稽核工作制度》和業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際,當(dāng)前稽核工作基本要求: 一是按照“精干高效、責(zé)權(quán)分明、統(tǒng)一管理、全面監(jiān)督”的原端,全面加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核工作。三是完善各項(xiàng)稽核制度,進(jìn)一步充實(shí)稽核力量,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高稽核隊(duì)伍整體素質(zhì);四是縣級(jí)行社為稽核工作重點(diǎn),擴(kuò)大縣級(jí)行社網(wǎng)點(diǎn)的稽核范圍,提高檢查頻率,強(qiáng)化常規(guī)和不定期性的稽核工作。六是認(rèn)真探索稽核的方式方法,積極推進(jìn)各級(jí)管理部門運(yùn)用稽核成果,不斷創(chuàng)新科學(xué)的稽核手段,求真務(wù)實(shí)、因地制宜地開展稽核工作。主要任務(wù): 一是檢查監(jiān)督國(guó)家有關(guān)金融方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹和落實(shí),對(duì)違反國(guó)家金融方針、政策、法律、法規(guī)等行為及時(shí)予以揭露、制止,并提出處理意見或建議。三是檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況,適時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或案件隱患,并提出整改和處理意見。五是積極總結(jié)、交流、推廣科學(xué)的管理方法和好的工作經(jīng)驗(yàn),分析典型稽核案例,提高稽核工作質(zhì)量和糾錯(cuò)除弊的能力。三、稽核檢查的重點(diǎn)當(dāng)前農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)種類多,業(yè)務(wù)量大,涉及面廣,要求稽核的內(nèi)容多。柜員管理現(xiàn)場(chǎng)稽核。現(xiàn)金及重要空白憑證現(xiàn)場(chǎng)稽核。存款管理現(xiàn)場(chǎng)稽核。、身份證件復(fù)印件有效性、開立個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)等。主要檢查基本操作是否合規(guī)、錯(cuò)賬差錯(cuò)處理程序和登記。主要檢查信貸資金、不良貸款、同業(yè)存放、往來(lái)資金、財(cái)務(wù)費(fèi)用等業(yè)務(wù)。主要是檢查案防制度執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任和離任審計(jì)。準(zhǔn)備階段。實(shí)施階段。檢查初步結(jié)束后,稽核員要編寫事實(shí) 3 確認(rèn)書,被稽核單位對(duì)所涉及的有關(guān)問(wèn)題要簽署意見。主要是現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,稽核員要以稽核工作底稿和事實(shí)確認(rèn)書為基礎(chǔ),結(jié)合被稽核單位戶反饋意見,撰寫《稽核報(bào)告》。處理階段。情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改或涉嫌重大問(wèn)題的違章、違規(guī)行為需要行政處分的,按職工管理權(quán)限根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門進(jìn)行處分。因違章違規(guī)受到處罰的員工,對(duì)處罰決定不服的可以申請(qǐng)復(fù)議,對(duì)復(fù)議決定仍然不服的,可以向上一級(jí)主管部門申請(qǐng)復(fù)核,復(fù)核決定為最終決定?,F(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,稽核員對(duì)記錄檢查過(guò)程、反映檢查結(jié)果、證實(shí)檢查結(jié)論的主要資料 建立檔案,以備查考。五、內(nèi)部控制 ㈠內(nèi)部控制的含義內(nèi)部控制源于內(nèi)部牽制,指組織內(nèi)部各個(gè)崗位、各項(xiàng)職能之間或流程中相互制約、相互監(jiān)督的制度和機(jī)制,是管理層為實(shí)現(xiàn)預(yù) 4 期目標(biāo)而采用的管理方法、措施。具體來(lái)說(shuō),銀行內(nèi)部控制包括以下幾個(gè)方面: (社員)、董(理)事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益而形成的相互制衡關(guān)系。保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,保證資料的真實(shí)、合法和完整,而制定和實(shí)施的政策、制度與程序。㈡內(nèi)部控制的目標(biāo)。㈢內(nèi)部控制原則銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則,包括: ,覆蓋所有的部門和崗位,并由全體人員參與,任何決策或操作均 5 應(yīng)有案可查。3內(nèi)部控制應(yīng)與具有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力,內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。㈣良好內(nèi)部控制機(jī)制的一般特征。為了使各種風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi),建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn),要充分考慮到業(yè)務(wù)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和容易發(fā)生的問(wèn)題,并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦颉⒖刂撇襟E、補(bǔ)救措施來(lái)避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié),覆蓋所有的部門和崗位,不能留有任何死角品空白,力求做到無(wú)例所不控。內(nèi)部控制的建立和完善,要跟上業(yè)務(wù)和形勢(shì)發(fā)展的需要。在存在管理人員職責(zé)交叉的情況下,要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報(bào)告的渠道。㈥內(nèi)部控制的執(zhí)行與保障 第四篇:信用社稽核工作總結(jié)任何一種事物、一項(xiàng)工作,都存在內(nèi)在聯(lián)系、外部制約,都有它自身的發(fā)展、運(yùn)動(dòng)規(guī)律。而要找尋、發(fā)現(xiàn)客觀規(guī)律的途徑就需要總結(jié)。信用社稽核工作總結(jié)1時(shí)光荏苒日月如梭,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員,以便于下步稽核工作的順利開展,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),請(qǐng)予以審查。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度
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