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正文內(nèi)容

6試議企業(yè)內(nèi)部審計問題及意見-在線瀏覽

2024-09-25 22:19本頁面
  

【正文】 求,對方案當(dāng)中的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核,然后進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。最后,在審計方案中應(yīng)明確工作重點(diǎn)。綜合審計財務(wù)集中核算中心和各單位部門的財務(wù)核算工作,不可大而全、大而括、小而細(xì)或小而括地進(jìn)行,保證內(nèi)部審計工作的真實(shí)性、完整性、合法性和經(jīng)濟(jì)性,這也是企業(yè)財務(wù)集中核算效益性的保障條件。 。審計人員需要綜合考慮財務(wù)管理機(jī)制的變化情況,將審計的重心放在內(nèi)部控制制度有效性、收入完整性、支出效益性、資產(chǎn)安全性等方面,以及對于財務(wù)部門監(jiān)督所沒有涉及的內(nèi)容,進(jìn)行重點(diǎn)審計;檢查被審計單位部門是否存在“坐支”現(xiàn)金和私立“小金庫”的情況,以及固定資產(chǎn)的購置、使用和報廢情況等,譬如是否因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)而造成企業(yè)資產(chǎn)的流失;檢查企業(yè)是否存在利用合法票據(jù)系列支套取現(xiàn)金的行為;審查納入財務(wù)集中核算中的專項(xiàng)資金或者專項(xiàng)賬戶等,將找出由于決策失誤而造成的資金浪費(fèi)問題找出。
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