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4內(nèi)部審計工作方案-在線瀏覽

2024-08-27 03:41本頁面
  

【正文】 況審計。 (二)審計時限。 二、審計范圍及時限 (一)州局審計范圍。 第 1 頁 共 5 頁 內(nèi)部審計工作方案 一、審計目的 (一)開展財務(wù)審計促進內(nèi)控制度的建立和完善,使會計信息質(zhì)量不斷提高,會計基礎(chǔ)工作逐步夯實。 (二)開展專項審計強化對非本級財政補助收入,單位經(jīng)營及租賃等其他收入的使用管理。對州直 10 個縣、市局及州局機關(guān)辦公室、服務(wù)中心、稽查局、口岸地稅局、奎獨工業(yè)園地稅局預(yù)算執(zhí)行及專項情況實施內(nèi)部審計。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,重要事項將追溯到以前年度,延伸至審計日。重點審計單位重大經(jīng)濟活動(包括基本建設(shè)、大額資金運作、大額采購等)的效果情況;決策的科學(xué)性和民主性,程序的合規(guī)性,資金的效益情況,內(nèi)控制度的建立健全及執(zhí)行情況。 。 況。 (包括基建完工資
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