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20xx扶貧辦部門決算公開資料-展示頁

2024-11-10 00:54本頁面
  

【正文】 業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。2017 年,扶貧辦未進行預(yù)算績效評價。截至 2017年 12 月 31 日,扶貧辦共有車輛 1 輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;單位價值 200元以上大型設(shè)備0套。扶貧辦2017年政府采購支出總額65300元,其中:政府采購貨物 8支出65300元,政府采購工程支出 0元,政府采購服務(wù)支出 0元,主要用于購買和辦公設(shè)備和檢測試驗用品。扶貧辦2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出 ,主要原因是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、物價上漲,所需費用也相應(yīng)增加。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明扶貧辦公室2017年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。(三)因公出國(境)費0元,完成預(yù)算的0%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2017年公務(wù)接待完成年初預(yù)算100%,共接待 50批次、1509人次。2017年公務(wù)用車運行維護費, %;,主要原因是2017年全縣脫貧攻堅任務(wù)加大,導(dǎo)致公務(wù)用車燃油費增加。具體支出情況如下:(一)公務(wù)用車購置及運行費(含執(zhí)法執(zhí)勤車輛維護費)47053元,其中公務(wù)用車運行維護費47053元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。(一),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;(二),主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 6資本性支出; 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 扶貧辦2017 年“三公”,完成預(yù)算的100 %,主要原因:我縣財力比較緊張,年初安排的標準較低。其中:事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出決算3256212元,年初預(yù)算為3256212元,完成年初預(yù)算的100%。其中:事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出決算22786元元,年初預(yù)算為22786元,完成年初預(yù)算的100%。(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)年初預(yù)算為3278998 元,支出決算為3278998元,完成調(diào)整預(yù)算的100 %。社會保障和就業(yè)支出(款),完成年初預(yù)算的100%,主要原因是年底撥款較晚,尚未形成支出。(3)其他扶貧(項)支出240000元,完成年初預(yù)算的100%。(1)行政運行(項),完成年初預(yù)算的100%。(一)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)林水支出(類),完成年初預(yù)算的100%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明扶貧辦2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算352068元,支出決算5108718元,完成調(diào)整預(yù)算的 %,比年初預(yù)算多支出 4756650 元,主要原因是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出(類),%; 社會保障和就業(yè)支出(類),%。主要原因:全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、人員增資和補發(fā)津補貼等人員經(jīng)費增加。三、支出決算情況說明扶貧辦本年支出合計5108718元,其中:基本支出4302776元,占84%;項目支出805942元,占16%;經(jīng)營支出0元,占0%。二、收入決算情況說明扶貧辦本年收入合計4975623元,其中:財政撥款收入4975623元,占總收入的100%。單位機構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室,財務(wù)室,信息管理中心、秘書組和綜合股。第一篇:2017扶貧辦部門決算公開資料2017年度扶貧辦部門決算公開資料目 錄第一部分 扶貧辦概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 扶貧辦2017年度部門決算表一、收入支出決算總表(公開01表)二、收入決算表(公開02表)三、支出決算表(公開03表)四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)第三部分 扶貧辦 2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 扶貧辦概況一、扶貧辦主要職責(zé)尉氏縣扶貧開發(fā)辦公室是縣政府的職能部門,負責(zé)全縣扶貧開發(fā)及脫貧攻堅項目的統(tǒng)一規(guī)劃、管理和組織實施工作的部門,其具體職責(zé)任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家扶貧開發(fā)及脫貧攻堅政策;編制全縣中長期扶貧開發(fā)及脫貧攻堅規(guī)劃,制定年度扶貧開發(fā)及脫貧攻堅計劃;監(jiān)督扶貧開發(fā)及脫貧攻堅項目實施;組織貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn),使全縣貧困農(nóng)民早日脫貧致富。二、扶貧辦決算單位構(gòu)成尉氏縣扶貧辦及決算管理單位人員共有編制10人,其中:行政編制4人,事業(yè)編制6人;在職職工10人,離退休人員1人。第二部分扶貧辦2017年度部門決算表(附后)第三部分扶貧辦2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年收入總計、與2016年相比, 元, %,收支增加的主要原因是:全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、人員增資和補發(fā)津補貼等人員經(jīng)費增加。事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年財政撥款收入總計4975623元,與2016年相比,收入總計增加4267844元,%。財政撥款支出總計5108718元,與2016年相比,%,主要原因:一是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大(為全縣建檔立卡貧困人口購買健康保險),二是人員增資引起增加支出,三是上年結(jié)余開支支出也增加支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)3278998元,%。農(nóng)林水支出(款),年初預(yù)算為 4,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是個別專項資金預(yù)算執(zhí)行進度較慢。(2)一般行政管理事務(wù)(項)支出805942元,完成年初預(yù)算的100%。(二)社會保障和就業(yè)支出(類)社會保障和就業(yè)支出(類),完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中:其他社會保障和就業(yè)(項),完成年初預(yù)算的100%,主要原因是年底撥款較晚,尚未形成支出。行政事業(yè)單位醫(yī)療費(款)支出決算為22786元,年初預(yù) 5算22786元,完成年初預(yù)算的100%。醫(yī)療救助(款)支出決算為3256212元,年初預(yù)算為3256212元,完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明扶貧辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4302776元。2017年“, %,主要原因:是2017年全縣脫貧攻堅任務(wù)加大,導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。公務(wù)用車保有量為1輛。(二),主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。%,主要原因:我縣迎接省市檢查驗收及考核我縣脫貧攻堅任務(wù)完成情況并認真執(zhí)行規(guī) 7定的公務(wù)招待標準,辦公室切實履行職責(zé),嚴格執(zhí)行派餐制度,嚴禁一客多陪,常抓不懈;局領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行,一身垂范,并要求下屬人員嚴格遵守。全年安排因公出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。(二)政府采購支出情況。(三)國有資產(chǎn)占用情況。(四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。第二篇:2017供銷社部門決算公開資料2017供銷社部門決算公開資料目 錄第一部分 供銷社概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 供銷社2017部門決算表一、收入支出決算總表(公開01表)
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