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20xx南京信息中心部門決算公開-展示頁

2024-10-25 04:28本頁面
  

【正文】 理,年初不下達各部門,在年度執(zhí)行中,將根據(jù)實際審批情況據(jù)實安排。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年初財政撥款的結轉結余及預算的調整。南京市信息中心2015年一般公共預算財政撥款支出 萬元,與上年相比減少 萬元, %。主要包括:、維修(護)、。主要包括:、。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因購房補貼的調標和老職工住房補貼的申領。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因提租補貼調標。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因住房公積金調標。(五)住房保障支出。(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。(三)社會保障和就業(yè)支出。用于信息化項目的建設和維護費。%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是已簽訂合同,未到合同約定的付款時間,項目結余資金已上繳財政。年初預算為 18 萬元,支出決算為 18 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年初財政撥款的結轉結余及預算的調整。主要原因是項目經(jīng)費的減少。南京市信息中心2015年財政撥款支出 萬元,占本年支出合計的 %。主要原因是2014年青奧會期間,智慧南京中心做為主運營中心,影響項目的施工進度,2014年項目經(jīng)費結轉的增加。圖2:支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明南京市信息中心2015年度財政撥款收、支總決算 萬元。二、收入決算情況說明南京市信息中心本年收入合計 萬元,其中:財政撥款收入 ,占 %;上級補助收入 0萬元,占 0%;事業(yè)收入 0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 萬元,占 %。4.年末結轉和結余 萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要原因是住房公積金、提租補貼和購房補貼調標。主要原因是在職、退休人員多人住院。主要原因是退休人員提租補貼調標。主要原因是青奧會結束后,信息化項目施工恢復正常。,主要用于信息化項目的建設、維護及信息化工作經(jīng)費支出。與上年相比減少 萬元,減少 %。(二) 萬元。7.用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元。與上年相比增加 萬元,增長 %。5.附屬單位上繳收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。主要原因是2014年度南京市軟件與信息服務業(yè)專項資金第二批項目1000萬,2015年未安排此專項。其中:(一) 萬元。推動制度規(guī)范建設強化歸集質量并重加快創(chuàng)新試點推進注重專項領域應用明確國家信用示范創(chuàng)建新目標第二部分 南京市信息中心2015年度部門決算表見附件第三部分南京市信息中心2015年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明南京市信息中心2015年度收入、支出總計 萬元,與上年相比收、支總計各增加 萬元,增長 %。網(wǎng)站群的信息公開和網(wǎng)上服務功能不斷強化“我的南京”城市智能門戶功能不斷完善(五)決策研究服務成效更加凸顯 2015年中心圍繞智慧城市建設和“十三五”規(guī)劃、經(jīng)濟轉型升級等主題開展了一系列研究工作,在以往研究工作的基礎上,擴大了研究范圍,豐富了研究內容,成果顯著,亮點突出,獲得領導多次批示,充分發(fā)揮了中心研究工作對全市科學決策的輔助作用。在視頻監(jiān)控共享、綜合治稅、信息歸集、應用等領域發(fā)揮重要作用。二、部門決算單位構成情況南京市信息中心2015年部門決算編制范圍共1家全額撥款事業(yè)單位。(十一)利用現(xiàn)有信息資源,對全市經(jīng)濟社會發(fā)展進行監(jiān)測預測并開展分析研究,為市委、市政府和相關職能部門提供決策咨詢服務;受有關部門委托,參與制定全市信息服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,承擔產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測預測工作。(九)承擔全市地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)信息資源的集中管理和信息系統(tǒng)的技術支持工作。(七)負責城市智能門戶網(wǎng)站、市級政府網(wǎng)站、區(qū)域合作網(wǎng)站的建設維護和運行;參與政府網(wǎng)站評測工作。(五)統(tǒng)籌法人單位基礎數(shù)據(jù)庫和綜合經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃建設,建立企業(yè)應用信息庫,推進法人單位在經(jīng)濟活動、用工、納稅、公益、信用、社保等方面的智慧應用。(三)負責全市電子政務的總體技術設計;承擔全市電子政務基礎設施、綜合性應用系統(tǒng)、政務資源信息庫的規(guī)劃、建設和運維,提供移動辦公服務;參與全市電子政務網(wǎng)絡與信息安全保障體系建設。第一篇:2015南京信息中心部門決算公開2015年度南京市信息中心部門決算公開目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構成情況三、2015年度主要工作完成情況第二部分 南京市信息中心2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、機關運行經(jīng)費支出決算表十二、政府采購支出決算表第三部分南京市信息中心2015年度部門決算情況說明 第四部分 名稱解釋第一部分 部門概況一、部門主要職能(一)研究擬訂智慧南京建設總體技術架構;參與編制智慧南京發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和工作計劃;協(xié)助相關部門統(tǒng)籌推進智慧南京重大基礎設施建設及重大應用系統(tǒng)建設和集成。(二)參與全市信息化發(fā)展政策、規(guī)范、標準的研究和重大項目的策劃協(xié)調、應用推進工作;指導市級機關、各區(qū)縣及開發(fā)園區(qū)、功能片區(qū)等信息化建設工作,并提供咨詢服務和技術支持、參與全市政府信息化績效評估工作、組織、協(xié)調和指導政府信息化宣傳和人才培訓工作、協(xié)助相關部門制定政府信息化人才建設規(guī)劃和有關政策措施。(四)統(tǒng)籌實有人口基礎數(shù)據(jù)和市民卡項目的規(guī)劃建設、運行管理和資源管理,建立居民應用信息庫,推進居民在健康、教育、生活、就業(yè)、社保、住房、信用等方面的智慧應用。(六)統(tǒng)籌全市空間地理、自然資源和城市基礎設施信息庫建設,整合市政設施、環(huán)境、交通、氣象等城市運行實時數(shù)據(jù),為城市運行管理和應急指揮提供支撐。(八)參與全市信用體系規(guī)劃,承擔全市企業(yè)與個人信用數(shù)據(jù)庫及管理服務平臺的建設、運行等相關工作。(十)受有關部門委托,參與市級財政性投資信息化項目的方案評審(評價)和項目驗收,參與重大社會信息化項目的協(xié)調,協(xié)助相關部門綜合平衡、管理使用信息化專項資金。(十二)承辦市委、市政府和有關部門交辦的其他事項。三、2015年度主要工作完成情況(一)政務網(wǎng)絡體系更加健全政務外網(wǎng)建設取得新進展電子政務內網(wǎng)建成正式運行深入挖掘無線政務專網(wǎng)作用信息化基礎設施更加健全(二)公共性、基礎性信息平臺更加完善完成全市統(tǒng)一地名地址庫、城市三維模型等項目建設完善智慧南京中心交通展現(xiàn)、環(huán)保數(shù)據(jù)、視頻會議等功能啟動全市智慧醫(yī)療領域衛(wèi)生信息平臺建設(三)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用成效更加彰顯繼續(xù)擴展信息資源歸集的范圍、提升信息資源歸集的質量,加強對數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用。積極開展數(shù)據(jù)開放管理的研究不斷擴展數(shù)據(jù)交換內容利用大數(shù)據(jù)為智慧交通提供支撐推動重污染天氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)(四)信息惠民能力穩(wěn)步提升圍繞“智慧南京”建設目標,以創(chuàng)新城市管理模式、改善公共服務水平、提升市民生活品質為重點,推動信息化建設惠民及應用成效。決策咨詢服務能力及重大問題研究成效不斷提升社會經(jīng)濟預測分析水平和效果不斷提升信息咨詢服務能力不斷提升(六)信用信息體系建設穩(wěn)步推進按照強化“頂層設計”、落實“剛性推進”以及“應歸盡歸、應用盡用”的工作要求,與全市各部門協(xié)同推進,極大促進了我市公共信用信息系統(tǒng)的建設,取得了積極成效。主要原因是2014年青奧會期間,智慧南京中心做為主運營中心,影響項目的施工進度,2014年項目經(jīng)費結轉較多。包括:1.財政撥款收入萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比減少 萬元,減少 %。2.上級補助收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。6.其他收入 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為省經(jīng)信委取得的市區(qū)兩級信用信息管理與服務平臺收入60萬元;南京市發(fā)展和改革委員會取得的十三五經(jīng)濟發(fā)展研究課題費5萬元;南京市科委取得的軟課題研究經(jīng)費5萬元;。主要原因是需要部門之間協(xié)作完成的項目增加。8.年初結轉和結余 萬元,主要為南京市信息中心上年結轉本年使用的智慧南京高性能三維數(shù)據(jù)處理平臺等資金。包括:1.一般公共服務(類)支出 萬元,主要用于保障機構正常運轉所反生的基本支出和項目支出。主要原因是項目支出減少。與上年相比增加 萬元, %。社會保障和就業(yè)支出:,主要用于事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出,與上年相比增加 萬元, %。,主要用于事業(yè)單位在職和退休人員補充醫(yī)療費支出,與上年相比增加 萬元, %。,主要用于行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出,與上年相比增加 萬元, %。3.結余分配0 萬元。主要為南京市信息中心本年度預算調整安排的政務外網(wǎng)提升工程、智能門戶三期等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。圖1:收入決算圖三、支出決算情況說明南京市信息中心本年支出合計 萬元,其中:基本支出 萬元,占 %;項目支出 萬元,占 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0%。與上年相比,財政撥款收、%。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。與上年相比,財政撥款支出減少 萬元,減少 %。南京市信息中心2015年度財政撥款支出年初預算為,支出決算為 萬元,完成年初預算的 %。其中:(一)一般公共服務(類)。2.其他發(fā)展改革事務支出.。(二)科學技術指出其他科學技術支出。年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是信息化專項資金的撥款并形成支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因退休人員提租補貼調標。年初預算為 萬元,支出決算為,完成年初預算的 100 %。年初預算為 0 萬元,支出決算為,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因補充醫(yī)療年初不安排預算,預算執(zhí)行過程中
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