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改善營改增負(fù)面效應(yīng)的對策探析-展示頁

2024-09-30 21:59本頁面
  

【正文】 料費(fèi)增值稅發(fā)票注意 索取材料費(fèi)的增值稅發(fā)票時(shí),必須遵從一下幾點(diǎn): 0 從供應(yīng)商處買材料,一定要索取對方開具的銷售清單。 按照國家法律的規(guī)定。 二、常見可抵扣的進(jìn)項(xiàng) 電話費(fèi): 可以抵扣11%,只限于公司座機(jī)電話費(fèi),手機(jī)費(fèi)不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(手機(jī)是實(shí)名制的,屬于個(gè)人,因此不能抵扣)。 實(shí)踐當(dāng)中,像房開公司,會有很多施工公司讓你多開建安發(fā)票給他,因?yàn)槎嚅_建安發(fā)票,施工企業(yè)可以少交土地增值稅。 因此,營改增以后,必須要把“虛開增值稅專用發(fā)票”作為一項(xiàng)重要的任務(wù)來抓。 營改增后,工程成本不能隨意改動(dòng) 營改增之前,有的建筑公司要么把人工費(fèi)變成材料費(fèi),要么把材料費(fèi)變?nèi)斯べM(fèi)。進(jìn)項(xiàng)稅的確定,要看施工企業(yè)拿到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣。 一、如何抵扣增值稅 我們先來熟悉一下公式:增值稅=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅 (銷項(xiàng)稅=工程結(jié)算*11%,進(jìn)項(xiàng)稅=各類成本*對應(yīng)的稅率) 這個(gè)公式,說明: 營改增以后,施工企業(yè)交多少增值稅,不是取決于你的產(chǎn)值,而是取決于你能夠抵扣多少。 工包料的情況下,%的稅,%的稅,%的稅,其他的輔料先不考慮,所以只要營改增,我們簽包工包料合同,一定會比營改增之前,稅負(fù)會更低,所以我們在與業(yè)主談業(yè)務(wù)的時(shí)候,能夠簽成包工包料合同,是施工企業(yè)的上上策。改善營改增負(fù)面效應(yīng)的對策探析 營改增后建筑企業(yè)應(yīng)注意的問題 一、施工合同簽訂 包工包料合同,是施工企業(yè)的上上策,營改增以后建筑業(yè)增值稅的稅率是11%,我們簽包工包料合同,我們給稅務(wù)局上交的稅是11%,材料費(fèi)可以抵扣17%,材料費(fèi)按60%計(jì)算,60%17%,%,%,但是我們開發(fā)票是11%,11%%,%的稅,%的稅比營改增之前3%的稅,%的稅,只從材料費(fèi)來看,營改增之后,簽包工包料合同,%。 人工費(fèi),營改增之后是很難抵扣的,人工費(fèi)在2030%,人工費(fèi)按30%來算,總包給業(yè)主開票,是按11個(gè)點(diǎn)來開票,30%11%,%,所以營改增以后,%,但是,營改增之前,人工費(fèi)是3%,營改增之后,%的稅。 二、營改增以后,材料費(fèi)的抵扣需要注意的問題。 營改增以后,只要你的合同簽訂,增值稅銷項(xiàng)稅就確定了。 增值稅普通發(fā)票的情況比較簡單,增值稅專用發(fā)票如果不符合國家相關(guān)要求,就不能拿來抵扣的。營改增以后,這個(gè)比例不能隨意改變,否則就是虛開發(fā)票。虛開發(fā)票,如果被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,是要受刑事處罰的。營改增以后,這種操作絕對不能進(jìn)行,是犯罪行為。
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