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公司內(nèi)部責(zé)任追究制度-展示頁

2024-09-20 00:09本頁面
  

【正文】 司負(fù)責(zé)人責(zé)任: 、方針、政策和國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序,越權(quán)審批,擅自決策,法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的 。 第 1 頁 共 5 頁 公司內(nèi)部責(zé)任追究制度 究原則 是、客觀、公平、公正原則第二章責(zé)任追究的執(zhí)行第七條公司辦公室同公司審計部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料,提出相關(guān)方案,報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。第八條公司審計部負(fù)責(zé)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人的不定期審計工作,出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序,不執(zhí)行或擅自更改董事會、總經(jīng)理辦公會或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會議決議,擅自處理,造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的 。、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔(dān)保及關(guān)聯(lián) 交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的 。 第 2 頁 共 5 頁 被詐騙、盜竊、浪費的 。、接受他人財物損害公司利益的。第十一條按照董事會議事規(guī)則、或
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