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4內(nèi)審年終工作總結(jié)-展示頁

2024-08-27 03:35本頁面
  

【正文】 審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。 從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。各 第 4 頁 共 19 頁 子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過程中,能逐步認識到整改的必要性,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用 后續(xù)審計跟蹤 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日,后續(xù)審 計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,其余子公司均為非現(xiàn)場審計,本次落實整改率為 xx%;至本期止,整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。審計前期,審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對性的后續(xù)審計方案,對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,并幫助有關(guān)單位進行整改。此次審計,對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。 年度審計 為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,在董事會安排下,審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,于 2024 年 x 月 x 日至 x 月 x 日,對集團內(nèi) xxxx進行了 xx 審計。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,共對 xx 項日常 第 3 頁 共 19 頁 采購進行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。 工程項目審計 范文寫作采購審計 采購審計按照集團公司的制度要求,單位價值 xxxx 元以上的物資采購前須申報審計部審計。其中,對各子公司進行半年度審計 1 項,共查問題213 個;范文 top100 半年度后續(xù)審計 1 項,重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平均匯總落實率為 81%,整改情況 較好;后續(xù)整改跟進 1 項,重點對未整改落實情況進行了跟蹤,除 6 個問題因特殊情況未完成外,其余問題均已整改完畢;進行采購審計 85 項,工程項目審計 57 項。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化, 監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。 第 1 頁 共 19 頁 內(nèi)審年終工作總結(jié) 篇一: xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結(jié) xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結(jié) xx 審計部 一年來,審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,積極探索和改進內(nèi)部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下: 一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計的宗旨是 “ 監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理 ” ,并要求各受審單位(部門)要以高度負責(zé)的精神,正視問題,積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,促進公司各項制度的落實,進一步提高公司的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,今年下半年,集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。 二、過程管控,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正 第 2 頁 共 19 頁 確指導(dǎo)下,審計部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項 146 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾妫?,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 xx集團采購審計制度》的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢、 比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行,對未按照程序進行的單位,審計部客觀地提出審計意見。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價格信息庫,進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。審計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題,分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。 年度后續(xù)審 在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會批準(zhǔn),最全面的范文參考寫作網(wǎng)站審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了 xx 審計。通過檢查驗證,五個子公司
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