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正文內(nèi)容

4內(nèi)部財務(wù)審計報告-展示頁

2024-08-21 06:26本頁面
  

【正文】 環(huán)節(jié)薄弱 。 但是,在內(nèi)控管理中還存在一些問題有待改進。 **** 綜合潛虧因素后,實現(xiàn)利潤總額 ***8*77= 4***元。 第一部分經(jīng)濟效益情況 一、經(jīng)濟指標完成情況 (一)銷售收入指標 截至 2024年底,實現(xiàn)銷售收入 ,比上年增長 94%。報告截至 2024 年 12 月 31 日資產(chǎn)、負債及其權(quán)益的現(xiàn)狀。報告經(jīng)濟指標完成情況; 第二部分、審計問題及建議。保證會計資料的真實、合法、完整是 ****公司的責任,我們的責任是對審計結(jié)果發(fā)表意見。 第 1 頁 共 8 頁 內(nèi)部財務(wù)審計報告 審計報告 **審字( 2024)第 1 號 根據(jù)審計部工作計劃,審計組于 2024 年 1 月 10 日至 31 日對 ****有限公司 2024 年度的財務(wù)收支及內(nèi)控制度情況進行了審計。 審計工作是依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度,對 ****公司提供的會計報表、帳簿、憑證等實施了我們認為必要的審計程序。 審計報告分為三大部分,各部分主要內(nèi)容: 第一部分、經(jīng)濟效益情況。報告審計中發(fā)現(xiàn)的問題、經(jīng)營風(fēng)險及內(nèi)部控制薄弱點并提出審計建議; 第三部分、會計報表附注。 現(xiàn)將審計情況報告如下。 第 2 頁 共 8 頁 按照銷售結(jié)構(gòu)分析, *** 按照銷售品
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