【摘要】第一講企業(yè)內部控制概述?前言?企業(yè)內部控制是關系到企業(yè)發(fā)展壯大乃至生存的非常重要的一個方面。雖然企業(yè)內部控制不能保證企業(yè)成功,但是在通過對企業(yè)失敗【案例】進行分析后我們發(fā)現(xiàn),如果沒有內部控制,企業(yè)失敗的概率會大很多。也就是說有了內部控制不是萬能的,但是沒有它是萬萬不能的。本文所講述的企業(yè)內部控制主要是圍繞企業(yè)在發(fā)展過程中,特別是針對中國企業(yè)發(fā)展的特征
2025-04-24 22:42
【摘要】企業(yè)風險管理及內部控制制度框架主要內容?中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)?風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性?風險管理的概念與思路?內部控制與業(yè)務流程重組?內部控制實務授課目標?風險管理的概念和思路?實施風險管理與內部控制制度需要考慮的關鍵因素?風險管理與內部控制制度關鍵因素的系統(tǒng)性
2025-01-25 03:44
【摘要】第七章內部控制及控制風險評價第一節(jié)內部控制的含義與目標?一、內部控制定義?被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律、法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策和程序。二、內部控制的目標。?(1)保證業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行;?(2)保證所有交易
2025-03-05 17:03
【摘要】上海市第六期監(jiān)事培訓班企業(yè)風險管理及內部控制制度框架演講人簡介陳少瑜先生?安達信公司中國企業(yè)融資部合伙人?安達信公司中國評估業(yè)務的主管合伙人?中國注冊資產評估師(CPV)?參與制定《中國資產評估準則/指南》?香港會計師公會會員(AHKSA)?英國特許會計師協(xié)會資深會員(FCCA)
2025-01-24 11:29
【摘要】風險管理,保駕護航風險管理及內部控制2020年5月12住房問題今年兩會熱點問題3農村教育問題今年兩會熱點問題4擇校問題今年兩會熱點問題5今年兩會熱點問題6市場經濟條件下的投資渠道7道德觀念的敗落急功近利思想的加重8影響企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的不確
2024-09-04 13:59
【摘要】企業(yè)風險管理及內部控制制度框架企業(yè)風險管理及內部控制制度框架1主要內容n中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)n風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性重要性n風險管理的概念與思路風險管理的概念與思路n內部控制與業(yè)務流程重組內部控制與業(yè)務流程重組n內部控制實務內部控制實務2授課目標n風險
2025-01-24 11:28
【摘要】一、單項選擇題(只有一個正確答案)【1】1992年,COSO發(fā)布了著名的()。A:《內部控制——風險框架》B:《企業(yè)風險管理——整合框架》C:《內部控制——風險管理》D:《內部控制——整合框架》答案:D【2】下列各項中,符合內部控制制度規(guī)定的是()。A:出納人員負責應收賬款的記賬B:貨
【摘要】內部風險控制調研報告 【篇一】內部風險控制調研報告 一、內部風險控制工作的難點 (一)思想認識不盡到位。人民銀行內控制度主要目標在于控制風險,提高內控制度執(zhí)行力對防范各類風險...
2024-12-06 06:27
【摘要】第十章內部控制及控制風險評價一、大綱(一)內部控制目標與要素(二)了解與記錄內部控制(三)內部控制測試(四)內部控制評價(五)管理建議書二、本章重點、難點 注冊會計師編制審計計劃時,應當研究與評價被審計單位的內部控制。對擬信賴的內部控制進行符合性測試,據(jù)以確定對實質性測試的性質、時間和范圍的影響。(一)內部控制目標與要素1.內部控制定義
2025-07-16 12:54
【摘要】31/31內部控制及控制風險評價一、大綱(一)內部控制目標與要素(二)了解與記錄內部控制(三)內部控制測試(四)內部控制評價(五)管理建議書二、本章重點、難點 注冊會計師編制審計計劃時,應當研究與評價被審計單位的內部控制。對擬信賴的內部控制進行符合性測試,據(jù)以確定對實質性測試的性質、時間和范圍的影響。(一)內部控制目標與要素1.
2025-07-16 12:31
【摘要】內部控制論文:出版企業(yè)風險導向內部控制研究【中文摘要】內部控制經歷了幾十年的發(fā)展與演進,逐漸形成了以保障效率、報告準確、經營合規(guī)為主要目標的一套相對完整的體系。然而在當今全球化、信息化程度日益加深的時代背景下,企業(yè)面臨的外部環(huán)境變得更加復雜和不確定,風險管理成為
2025-06-28 23:59
【摘要】內部控制、風險管理和內部審計的關系與整合2目錄對內部控制的理解風險管理與其在企業(yè)管理中的作用內部審計及其在企業(yè)管理中的作用內部控制、風險管理和內部審計的關系與整合風險導向的內部控制體系的構建內部控制的演變和發(fā)展趨勢3
2025-03-05 16:37
【摘要】第一篇:內部控制和風險控制制度說明(范文) 內部控制和風險控制制度說明 為了提高投資的質量,防范和降低投資的管理風險,切實保障投資者的利益,啟鼎創(chuàng)投建立了一套完整的風險控制機制以及風險管理制度。 ...
2024-10-14 01:08
2025-07-06 02:29
【摘要】企業(yè)風險管理企業(yè)風險管理及及內部控制制度框架內部控制制度框架——顧問編輯:胡少科老師主要內容☆☆中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn);;☆☆風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性重要性;;☆☆風險管理的概念與思路風險管理的概念與思路;;☆☆內部控制與業(yè)務流程重組
2025-01-24 11:27