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某集團(物業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè))作業(yè)文件匯編(20個文件)財務審計管理規(guī)定-展示頁

2025-06-13 18:00本頁面
  

【正文】 ),至少每兩年審計一次。 審計小組負責審計工作的具體實施。上海新徐匯(集團)有限公司 文件編號: Q/XXH823C— 01 主題: 財務審計管理規(guī)定 修改狀態(tài): 0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 規(guī)范財務審計工作,明確財務審計要求,確保集團公司各項經(jīng)營活動的合法性以及公司的效益。 2 范圍 本程序適用于財務審計部門相關的審計工作 3 職責 審計部經(jīng)理負責審計的策劃和管理工作。 4 工作程序 審計類型 公司內(nèi)部審計的類型包括,但不局限于: a 財務收支審計 b 經(jīng)濟效益審計 c 經(jīng)營者任期經(jīng)濟責任審計 d 投資項目審計 e 公司領導交辦和上級審計機關委托的專項審計事項 審計頻次 對公司內(nèi)各部門的審計,由公司主管領導根據(jù)工 作需要決定。 對參股企業(yè)的審計,根據(jù)參股企業(yè)董事會的委托進行。年度內(nèi)部
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