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首信公司-風險評估管理制度-展示頁

2025-06-11 04:46本頁面
  

【正文】 4 第十八條 風險評估的第二步要求是識別風險及其來源與類別。 各業(yè)務單元及子公司的風險評估小組組長由負 責各項業(yè)務的主管(或者該子公司領(lǐng)導)擔任,組成人員需要包括發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估小組成員、內(nèi)部審計部及經(jīng)營財務部也應當派人參加。 第十四條 每一文檔應包括風險評估所存在的假設(shè)、評估方法、數(shù)據(jù)來源及評估結(jié)果。 第二章 風險評估文檔 第十二條 各單位擬提交的風險評估文檔要求至少具備本章各條所規(guī)定的要素并力求詳盡充分。 第十條 技術(shù)管理部及首信研究院就公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的技術(shù)性風險、技術(shù)創(chuàng)新風險及技術(shù)管理中所存在的各類風險進行評估,提交相應文檔至發(fā)展戰(zhàn)略部。 第八條 經(jīng)營財務部負責評估公司金融財務風險及公司經(jīng)營管理風險狀況,并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關(guān)風險評估文檔。 北京首信股份有限公司 風險評估管理辦法 2 第六條 內(nèi)部審計部門協(xié)助發(fā)展戰(zhàn)略部審核公司風險,為風險審計監(jiān)控部門,在其進行內(nèi)審工作過程中所發(fā)現(xiàn)的各類風險應及時通報發(fā)展戰(zhàn)略部從戰(zhàn)略上研討、評估該等風險,發(fā)展戰(zhàn)略部與內(nèi)部審計部密切合作,審核、監(jiān)控并管理風險。 第二章 風險評估管理組織體系結(jié)構(gòu) 第四條 公司發(fā)展戰(zhàn)略部設(shè)立風險評估及管理小組,為公司風險管理領(lǐng)導機構(gòu),負責評估公司各類風險,協(xié)助總裁決策,消除危機,轉(zhuǎn)嫁風險,以使公司獲取生存發(fā)展的機會。 第三條 本辦法適用于公司以及公司下屬各業(yè)務單元、子公司,要求每一位員工均應該具有風險意識。 風險評估管理制度 擬制: 發(fā)展戰(zhàn)略部 審核: 劉 騰 日期: 20xx年 7月 18 日 批準:
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