【摘要】山東天業(yè)恒基股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度,是維護(hù)強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,特制定本制度。
2025-04-24 08:19
【摘要】有限責(zé)任公司內(nèi)部管理實(shí)施細(xì)則《草案》第一章總則第一條為了完善公司內(nèi)部管理,維護(hù)公司利益,增強(qiáng)全體人員的工作責(zé)任心,轉(zhuǎn)變員工觀念,樹(shù)立良好的企業(yè)形象,促進(jìn)公司全面建設(shè),保證各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于本企業(yè)員工。主要內(nèi)容:辦公管理、安全管理、倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)
2024-12-01 18:46
【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目作業(yè)指引制度編制部門(mén)審計(jì)部編制人***日期20070615專業(yè)審核部門(mén)審核人日期制度審核部門(mén)審核人日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人
2024-08-13 01:36
【摘要】21/25橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-21 13:52
【摘要】通信公司內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則(試行)20111 內(nèi)部控制總則 4. 細(xì)則概述 4. 細(xì)則編制背景 4. 內(nèi)部控制定義和目標(biāo) 4. 建立與實(shí)施內(nèi)部控制所遵循的原則 4. 內(nèi)部控制細(xì)則內(nèi)容 5. 內(nèi)部控制細(xì)則遵循性要求 5. 頒布及生效 5. 內(nèi)部環(huán)境 5. 價(jià)值取向 5. 對(duì)員工勝任能力的關(guān)注 10.
2024-08-14 04:09
【摘要】廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則第一章 總則第一條為了規(guī)范我省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,明確審計(jì)責(zé)任,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高審計(jì)工作的水平和質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》以及《廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(試行)》,制定本準(zhǔn)則。第二條 本準(zhǔn)則是教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)人員(以
2025-06-05 22:54
【摘要】 第1頁(yè)共8頁(yè) 內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施細(xì)則 內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施細(xì)則 第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)部審查與評(píng)價(jià)被審單位內(nèi)部控 制,促進(jìn)公司各事業(yè)部、職能部門(mén)不斷加強(qiáng)管理,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)和管 理目標(biāo)。根...
2024-08-27 03:41
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則(暫行) 第一章 內(nèi)部審計(jì)管理 第一條為加強(qiáng)杭州汽輪機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及下屬公司的管理和監(jiān)督,保障公司規(guī)范運(yùn)...
2024-10-08 22:00
【摘要】15/15廣西創(chuàng)新港灣工程公司內(nèi)部審計(jì)管理制度北大縱橫管理咨詢公司二零零三年九月目錄第一章總則 1第一條釋義 1第二條目的 1第三條范圍 2第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu) 2第四條執(zhí)行董事 2第五條審計(jì)委員會(huì) 2第六條審計(jì)員 2第七條外部審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé) 3第三章
2025-04-24 08:39
【摘要】hadaletterfrommysisteryesterday.ShelivesinNigeria.Inherletter,shesaidthatshewouldetoEnglandnextyear.Ifshees,shewillgetasurprise.Wearenow?livinginabeautiful
2024-08-14 00:33
【摘要】制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度電子文件編碼GLZD102頁(yè)碼6-1一、總則第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì),增強(qiáng)公司自我約束,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計(jì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計(jì)劃,是否符合
2025-04-21 01:15
【摘要】**集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。第二條內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營(yíng)管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成
2024-11-19 09:36
【摘要】××公司股權(quán)激勵(lì)制度實(shí)施細(xì)則目錄第一章總則第一條××公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī),以及《××公司章程》,。。。。。。等議案,制定《××公司股權(quán)激勵(lì)制度實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)
2025-04-18 00:39
【摘要】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..
2025-06-16 01:10
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為執(zhí)行公司董事會(huì)的決策要求,規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《內(nèi)部控制制度》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)...
2024-10-13 12:48