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正文內(nèi)容

某電子產(chǎn)品生產(chǎn)公司內(nèi)部審計制度-展示頁

2025-04-21 13:59本頁面
  

【正文】 有的職業(yè)謹慎和防范潛在舞弊的意識,特別要對可能影響公司目標、營運或資源的重大風險保持高度警惕。第九條 公司應配備與審計任務相匹配的專職內(nèi)部審計人員,審計人員應具備開展審計活動所需的知識、經(jīng)驗和技能。第七條 公司內(nèi)部審計負責人向董事會定期報告工作并接受董事會及其下設(shè)的審計委員會的指導、檢查和監(jiān)督,審計部負責人具體組織和實施內(nèi)部審計工作。第五條 公司各部門、各分支機構(gòu)、各控股子公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計監(jiān)督。第四條 本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本管理制度。第三條 內(nèi)部審計目標是促進公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性,保護資產(chǎn)的安全和完整,防止錯誤和舞弊的發(fā)生,確保公司各項規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實施執(zhí)行?!朵N售經(jīng)理學院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓學院》72套講座+ 4879份資料實發(fā)電子產(chǎn)品生產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計制度第一章 總 則第一條 為加強公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,有效控制風險,規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善公司治理、促進公司內(nèi)部控制有效運行、改善公司風險管理方面的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》,結(jié)合本公司實際,制訂本制度。n更多企業(yè)學院: 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料《國學智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+
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