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adujlpk職工食堂管理制度匯編-展示頁

2025-04-16 05:05本頁面
  

【正文】 驗(yàn)收。驗(yàn)收、保管制度凡購進(jìn)物資由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管,辦公日用品由綜合管理辦負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管,食品、原料、設(shè)備等生產(chǎn)性物資由倉管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管。移交人員要按移交清冊,逐項(xiàng)移交,必要的項(xiàng)目要寫出書面材料,接替人員逐項(xiàng)核對點(diǎn)收,無誤后移交人、接替人和監(jiān)交人簽字(一式四份,交接雙方、監(jiān)交人各一份,存檔一份。六、會計人員交接制度會計人員因工作調(diào)動或離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù)。公款不準(zhǔn)私借私存。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再做處理。每日現(xiàn)金余額不得超出開戶行核定限額,保險柜密碼要及時變更。建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),日請月結(jié),做到帳款相符。不外借、不轉(zhuǎn)讓支票。使用支票、事先由校長審批,同意后到會計室辦理登記手續(xù),不的超出限額,否則不與報銷。四、支票管理制度現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票要妥善保管,支票與印章分開保存。使用時必須執(zhí)行??顚S玫脑瓌t,不得擴(kuò)大和留用。三、專項(xiàng)資金管理制度專項(xiàng)資金的提取必須按規(guī)定辦理。借據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)俱全,并加蓋作廢戳記。二、銀錢收據(jù)保管制度收據(jù)購買證不轉(zhuǎn)借。建立、完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,保證財務(wù)工作有效地為教育教學(xué)服務(wù)。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理:一切收支納入食堂財務(wù),不準(zhǔn)私設(shè)小金庫或公款私存,不得白條入帳,對外收款使用統(tǒng)一銀錢收據(jù)。生命是永恒不斷的創(chuàng)造,因?yàn)樵谒鼉?nèi)部蘊(yùn)含著過剩的精力,它不斷流溢,越出時間和空間的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。--泰戈?duì)柭毠な程霉芾碇贫葏R編( 草 案 )第一部分 崗位設(shè)置及管理流程 監(jiān)督管理委員會總經(jīng)理廚師長綜合管理辦公室財務(wù)組務(wù)設(shè)備安技計劃考核采購供應(yīng)廚師組輔助組加工組衛(wèi)生組第二部分 管理制度財務(wù)管理制度一、為嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效率,特制訂以下管理制度:按照國家財政法規(guī)中規(guī)定的資金使用范圍,編制食堂預(yù)算計劃,??顚S?,有計劃地進(jìn)行財務(wù)收支活動,做到合理、合法、有效,算帳、記帳、報帳及時準(zhǔn)確,會記資料齊全、規(guī)范。會計、出納分設(shè),分別由九州公司派駐,帳、錢分管,財務(wù)工作制度化、規(guī)范化,充分發(fā)揮會計核算和監(jiān)督職能。建立健全固定資產(chǎn)帳和財產(chǎn)保管制度,設(shè)立專兼職財產(chǎn)保管員,定期清查,定期調(diào)帳,做到帳實(shí)相符。購入、使用銀錢收據(jù)均要辦理登記手續(xù),按照編號順序使用。用完的收據(jù)按順序號分類保存,不得遺失,每冊應(yīng)注明實(shí)用份數(shù)和作廢份數(shù)。專項(xiàng)資金的撥入必須在帳面上記請來源及用途。專項(xiàng)資金要統(tǒng)籌安排,合理使用,發(fā)揮效益。建立支票借用簿,借用支票必須按借用簿的項(xiàng)目如實(shí)填清。支票使用期限一般為一天,最常不得超過兩天,及時辦理注銷手續(xù),支票遺失及時掛失,如造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。五、現(xiàn)金管理制度嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,不超出規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。收入現(xiàn)金及時入帳,存入銀行,支付現(xiàn)金不得座支。現(xiàn)金盤盈盤虧均先登入有關(guān)帳戶,待查明原因。用現(xiàn)金購物,應(yīng)當(dāng)日結(jié)清。不準(zhǔn)白條抵庫,不準(zhǔn)挪用公款。會計人員因工作調(diào)動或離職,辦理交接手續(xù)前,必須辦理完應(yīng)辦事項(xiàng),辦理交接手續(xù)后,如發(fā)現(xiàn)原任會計業(yè)務(wù)有違紀(jì)等問題,由原任人負(fù)責(zé)。)接替的會計人員必須繼續(xù)使用移交的原帳簿,不得另立新帳,保持會計記錄的連續(xù)性。驗(yàn)收人員對購進(jìn)物品應(yīng)做到單據(jù)、物品、帳目相符。驗(yàn)收人員不準(zhǔn)作弊和弄虛作假。倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,物品堆放整齊有序,及時清倉,防止物品變質(zhì)、發(fā)霉。每月底清倉一次,庫存物資統(tǒng)一過秤,庫存物資與帳目相符。采購制度物資采購流程:采購人填寫請購單(采購計劃)→采購部門負(fù)責(zé)人審批→經(jīng)理審批→物流配送中心采購。嚴(yán)禁采購、驗(yàn)收和加工變質(zhì)食物。每日制作的飯菜及下班后剩飯菜,必須隨時清理和加蓋。炒熟及直接入口的食品,必須隨手加蓋或上架,不得隨地亂放。各種機(jī)械刀具,置放指定地點(diǎn),機(jī)械工具使用完畢,應(yīng)及時清掃干凈。庫房內(nèi)物品要一物一標(biāo)簽,堆碼整齊,能加蓋的必須加蓋。1保持地面清潔,每餐一小掃,每周一次大掃除。1餐廳內(nèi)外下水管道暢通,經(jīng)常打掃。上班時穿戴工作衣、帽。1餐具、炊具洗凈后擺放整齊,用前消毒,臺、桌擦洗干凈,攪拌機(jī)無酸味、切肉機(jī)清潔無異味。1就餐職工自行車、電動車燈交通工具按指定地點(diǎn)排放整齊。食堂以經(jīng)理、安技員、班長為主要責(zé)任人,必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。防蠅:食堂配餐間、操作間,倉庫
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