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審計機關執(zhí)法調查報告與審計機關文明建設半年工作報告匯編-文庫吧資料

2024-11-23 01:14本頁面
  

【正文】 活動的總體目標:保持全市審計系統(tǒng)“創(chuàng)選評”最佳單位,打造一支一流的審計隊伍。審計機關文明建設半年工作報告一、XX年上半年工作完成情況(一)積極開展“三為”創(chuàng)先爭優(yōu)主題實踐活動,為推動全年審計工作奠定思想基礎。審計工作人少事多的矛盾以及復合型人才的缺乏在各級審計機關都存在。二要不斷充實審計法制干部力量,借公開選拔和內部竟爭上崗等形式,將德才兼?zhèn)涞姆ㄖ聘刹窟x配到法制部門,強化審計法制機構,同時賦予法制人員必要的權限。要提高審計人員的素質,應做好以下幾個方面的工作:一要正確處理好工作與學習的關系,加大培訓力度。高質量的審計項目呼喚高素質的審計人才。還可充分利用計算機信息技術,建立“審計法制”窗口,通過互聯(lián)網(wǎng)等方式及時傳播審計法制信息和法律法規(guī)知識以及審計工作案例,為一線審計人員提供學法用法的便利條件。對同一個違法問題,全省引用統(tǒng)一的法規(guī)。要教育審計人員嚴格按《審計法實施條例》及《審計準則》的要求,從基礎工作抓起,從每個環(huán)節(jié)做起,圍繞審計質量這條生命線,規(guī)范審計程序,確保每個審計程序執(zhí)行到位。三是積極與人大、政府、紀委等部門溝通,以聯(lián)合開展執(zhí)法情況檢查和專項資金審計等形式,借力發(fā)力,借勢發(fā)力,督促地方政府加大對審計工作的支持力度,加強政府各部門執(zhí)行審計決定的力度,為基層審計創(chuàng)造良好工作環(huán)境,保證基層審計機關依法獨立行使審計監(jiān)督權。二是加大對違紀問題直接責任人的處理處罰力度。加大執(zhí)法力度,強化執(zhí)法手段至關重要。廣大基層審計干部必須深刻認識到,治審先治權,治人先治己,只有堅持內外并舉、重在治內、以內促外的指導方針,從實際出發(fā),緊緊抓住規(guī)范執(zhí)法這個關鍵,重點突破,分步實施,有序推進,才能不失時機地推動基層審計執(zhí)法基礎建設上臺階。從實踐中看,執(zhí)法不公正、隨意性大是群眾反映最強烈的問題,也是審計風險的控制點。思想是行動的先導,是抓好基層審計執(zhí)法基礎建設各項工作基礎和前提。導致引用法律法規(guī)不準,處罰不當,影響了審計項目質量。對審計財經(jīng)等法律法規(guī)的學習領會不深刻,相對滯后,文字表達能力差。近幾來年,隨著經(jīng)濟形勢的發(fā)展,對審計人員從業(yè)素質提出了越來越高的要求?;蛴捎谌蝿辗敝兀粋€項目未完,另一個項目就已經(jīng)開始了,常會疏忽對前一個項目審計結論落實情況的跟蹤和檢查,使審計執(zhí)法力度大打折扣,也為屢查屢犯現(xiàn)象埋下了種子。而不少基層審計局由于人員編制不足,法制部門、綜合部門和辦公室聯(lián)合辦公,審理人員能力的缺失、精力的有限以及更換的頻繁帶來審理工作難以落實到位。但在實際審計工作中,有些單位開展審計項目常常不完全按《審計準則》的規(guī)定來執(zhí)行,審計人員隨意簡化審計程序、尤其簡化主要環(huán)節(jié)現(xiàn)象普遍存在。三是審計執(zhí)法程序簡化。由于審計機關本身不能采取扣繳、劃轉等強制措施,審計決定只能依靠被審單位配合執(zhí)行,如果審些部門出現(xiàn)梗阻,審計處理處罰就不能到位。二是審計執(zhí)法手段弱化。還有些同志,表面上看起來很明白,但是一遇到具體問題,就采取實用主義的態(tài)度,憑老經(jīng)驗、老做法處理問題。實際工作中,在如何加強基層依法治審的問題上還有一些不同看法,存在著不少模糊或者片面的認識:有的同志擔心,加強基層依法治審會束縛手腳,會影響審計任務完成。個別單位只注重審計處罰,忽視規(guī)范審計程序,給審計工作造成很大風險。二、產(chǎn)生問題的原因一是干部思想認識淡化。如評價中寫了“不斷服務民生,維護了社會公眾利益”和存在的問題“加重百姓負擔”前后矛盾。大部分報告的審計評價照抄照搬被審單位提供的工作總結和述職報告,缺少經(jīng)過必需的審計檢查、判斷和測試后得出的科學結論。有的審計報告問題表述不夠清楚,對問題定性不準確,處理處罰依據(jù)引用不當。三是審計人員的執(zhí)法水平有待進一步提高。還有的結論下的多,實際收繳少,不能按審計決定執(zhí)行到位。如某檔案中有幾百萬不知去向,最后的審計處理意見為改正。二是審計法律法規(guī)的執(zhí)行力度有待進一步加大。有的審計文書送達回證內容不完整,使用不規(guī)范。有的審計決定執(zhí)行結果回單太簡單(已執(zhí)行決定),無被審單位調賬、繳庫的原始證明憑證。有的審計報告征求意見書未蓋公章。有的審計組會議紀要缺少全體審計組人員簽字。有的審理意見書是空白,未發(fā)表
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