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正文內(nèi)容

國(guó)稅零申報(bào)流程-文庫(kù)吧資料

2024-11-15 12:58本頁(yè)面
  

【正文】 )是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到IC卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報(bào)稅的信息進(jìn)行核對(duì),以保證申請(qǐng)信息的真實(shí)性。在每月抄稅成功后方可進(jìn)行納稅申報(bào)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。(一)、抄稅是國(guó)家通過(guò)金稅工程來(lái)控制增值稅專用發(fā)票的過(guò)程之一。此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的15日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。開發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說(shuō)明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:IC卡是購(gòu)發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。(3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。4回到單位以后把IC卡插在電腦里開機(jī)看看就可以了。電子申報(bào):先上網(wǎng)申報(bào),然后把IC卡、主表、附表、財(cái)務(wù)報(bào)表帶到稅務(wù)局申報(bào)。報(bào)稅:把抄完稅的IC卡和打出匯總表在國(guó)稅局規(guī)定的日期內(nèi)去國(guó)稅局報(bào)稅。六、申報(bào)期限:次月1日起至10日止,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日 網(wǎng)上納稅申報(bào)流程網(wǎng)上申報(bào)是指每月初在網(wǎng)上申報(bào)上月的增值稅納稅申報(bào)、營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)、個(gè)人所得稅申報(bào)。5.《封面》的內(nèi)容:?jiǎn)挝幻Q、本冊(cè)單證份數(shù)、金額、稅額、本月此種單證總冊(cè)數(shù)及本冊(cè)單證編號(hào)、稅款所屬時(shí)間等,具體格式由各省一級(jí)國(guó)家稅務(wù)局制定。,暫不加裝《封面》,兩個(gè)月仍未使用完的,應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其剩余部分剪角作廢的當(dāng)月加裝《封面》。,使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一規(guī)定的《征稅/扣稅單證匯總簿封面》(簡(jiǎn)稱《封面》),按規(guī)定填寫封面內(nèi)容,由辦稅人員和財(cái)務(wù)人員審核簽章。,按原順序裝訂;開具的電腦版增值稅專用發(fā)票,包括防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票的存根聯(lián),應(yīng)按開票順序號(hào)碼每25份裝訂一冊(cè),不足25份的按實(shí)際開具份數(shù)裝訂。四、增值稅納稅申報(bào)資料的管理(一)增值稅納稅申報(bào)必報(bào)資料納稅人在納稅申報(bào)期內(nèi),應(yīng)及時(shí)將全部必報(bào)資料的電子數(shù)據(jù)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照稅法規(guī)定確定的期限內(nèi)(具體時(shí)間由各省級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定),將本辦法第三條、第一款要求報(bào)送的紙介的必報(bào)資料(具體份數(shù)由省一級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)簽收后,一份退還納稅人,其余留存。納稅申報(bào)實(shí)行電子信息采集的納稅人,還需報(bào)送紙介的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。增值稅一般納稅人申報(bào)流程一、凡增值稅一般納稅人均按本辦法進(jìn)行納稅申報(bào)。[2]在納稅期內(nèi)沒(méi)有應(yīng)納稅款的,也應(yīng)辦理納稅申報(bào)。若愿意委托代理申報(bào)的,到金穗稅務(wù)師事務(wù)所辦理委托代理申報(bào)手續(xù)。若企業(yè)在拆除過(guò)程中金稅卡損壞,就應(yīng)當(dāng)請(qǐng)運(yùn)行維護(hù)單位,重新安裝金稅系統(tǒng)和稅務(wù)部門發(fā)行及補(bǔ)錄相關(guān)信息后,再按上述步驟操作。(二)原因及分析:除IC卡、金稅卡或用戶硬盤發(fā)生損壞等原因外,企業(yè)在未完成截止注銷日抄報(bào)稅操作,就將金稅卡拆除,將無(wú)法注銷金稅卡。當(dāng)發(fā)現(xiàn)電腦硬盤損壞,應(yīng)先更換硬盤,再由運(yùn)行維護(hù)單位重新安裝金稅系統(tǒng),利用原完好的IC卡和金稅卡,即可進(jìn)入金稅系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)稅和開票操作。(三)“故障”排除:當(dāng)發(fā)現(xiàn)稅控IC卡損壞時(shí),應(yīng)先到運(yùn)行維護(hù)單位更換IC卡,再到國(guó)稅機(jī)關(guān)進(jìn)行IC卡的解鎖重寫,然后,重新進(jìn)入系統(tǒng)利用抄上月舊稅功能,再抄一次稅額報(bào)稅即可,系統(tǒng)也即恢復(fù)正常。(二)原因及分析:可能是IC卡、金稅卡或用戶硬盤發(fā)生了損壞,三個(gè)硬件中只要其中之一發(fā)生損壞,系統(tǒng)都將無(wú)法進(jìn)行正常的開票和抄報(bào)稅操作。若出現(xiàn)IC卡上的購(gòu)票授權(quán)信息被清除故障,先進(jìn)行正常報(bào)稅,如再購(gòu)票還需重新進(jìn)行購(gòu)票授權(quán)。(二)原因分析:系統(tǒng)具有固定的操作程序,購(gòu)票授權(quán)后才能購(gòu)買發(fā)票、抄稅后才能報(bào)稅,不能將兩個(gè)操作交叉進(jìn)行,而且企業(yè)IC卡上的稅額信息和購(gòu)票授權(quán)信息不能共存,如果先抄稅,然后獲得購(gòu)票授權(quán),再去報(bào)稅,則在報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)就會(huì)提示:“信息解密累加和錯(cuò)”,報(bào)稅失敗;如果先獲得購(gòu)票授權(quán),然后抄稅,則IC卡上的購(gòu)票授權(quán)信息就被清除,僅保留稅額信息。(三)“故障”排除:只要企業(yè)及時(shí)執(zhí)行抄稅操作程序,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi),持已抄稅的IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅后,重新進(jìn)入開票系統(tǒng)即可自動(dòng)解鎖,并恢復(fù)開票功能。稅務(wù)會(huì)計(jì)的報(bào)稅程序(一般納稅人)一、開票操作“故障”(一)“故障”描述:在開票系統(tǒng)正常的情況下,企業(yè)往往會(huì)發(fā)現(xiàn),在某月抄報(bào)稅起始日內(nèi),系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行填開發(fā)票操作。抄報(bào)稅操作報(bào)稅、抄稅、認(rèn)證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個(gè)月必須做的工作抄稅:一、用戶抄報(bào)稅流程: 抄稅寫IC卡→打印各種報(bào)表→報(bào)稅A、抄稅起始日正常抄稅處理: 進(jìn)入系統(tǒng)→報(bào)稅處理→抄報(bào)稅管理→抄稅處理→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”→插入IC卡,確認(rèn)→正常抄寫IC卡成功B、重復(fù)抄上月舊稅:進(jìn)入系統(tǒng)→報(bào)稅處理→抄報(bào)稅管理→抄稅處理→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”→插入IC卡,確認(rèn)→抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢: 進(jìn)入系統(tǒng)→報(bào)稅處理→金稅卡管理→金稅卡狀態(tài)查詢→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息報(bào)稅:將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項(xiàng)報(bào)表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報(bào)稅的稅務(wù)工作人員進(jìn)行報(bào)稅處理。因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。(三)抄報(bào)稅不成功的處理因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無(wú)法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。抄報(bào)稅成功后,進(jìn)行納稅申報(bào)。抄稅常識(shí):每月1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅→把本月開出的銷項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅 抄稅時(shí)需帶:IC卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅)、本月所有的銷項(xiàng)發(fā)票、最后一張空白的發(fā)票、本月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次、收回的正數(shù)發(fā)票、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡抄報(bào)稅日期: 為每月8日以前,增值稅報(bào)稅日期為10日前,所得稅為15日前(一)查詢當(dāng)月開票情況每月最后一天對(duì)當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具發(fā)票是否正確。此項(xiàng)操作,在機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可網(wǎng)上下載。抄稅,月末終了,據(jù)稅務(wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的15日),將本月已開具的發(fā)票抄入IC卡中,打出報(bào)表加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局抄稅。開發(fā)票時(shí),IC卡插入讀卡器,進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。IC卡是購(gòu)發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。抄稅報(bào)稅流程:
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