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倉儲管理制度-文庫吧資料

2024-11-09 13:57本頁面
  

【正文】 制度,堅持不交舊件不發(fā)新件的原則(特殊情況要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可出庫,但在24小時內(nèi)必須辦理交舊手續(xù))。其他類:上述沒列出的所有有修復(fù)價值的廢舊物品。電器類:各種規(guī)格的空氣開關(guān)、交流接觸器、磁力啟動器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。六、修舊利廢管理制度為進一步降低成本,控制材料消耗,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,加快建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè),根據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定。1倉儲人員對因特殊情況無領(lǐng)料單前來賒欠的單位人,要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽批條,第二天九點前應(yīng)對哦所賒欠的單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)補回,凡不按時補回的每次罰款50元,每拖延一天加罰100元。1倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。1對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。1做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行,對不同物資采用不同計量方法,確保物資計量的準(zhǔn)確性。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報廢后仍有部分價值的,要如數(shù)退庫管理,嚴(yán)禁任何單位和個人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接?。如有特殊?yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的,必須申請公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。對每次盤點出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟損失,分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟處罰。五、倉儲管理實行定期盤點制度,便于清點的物質(zhì)倉庫保管員每月應(yīng)對庫存物質(zhì)自盤點一次,財務(wù)部、經(jīng)營部每季度盤點一次,不便于清點的庫存物質(zhì),保管員每季度盤點一次,財務(wù)部、經(jīng)營部每半年盤點一次。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時做好登記造冊,禁止與統(tǒng)一完好物品混放。正常發(fā)貨對各工區(qū)、車間部室前來領(lǐng)取原材料的,一律不準(zhǔn)進入倉庫內(nèi),應(yīng)在窗外或門外等候,待倉庫管理員按數(shù)量清點后發(fā)料。領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。庫存信息及時呈報。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管,并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。庫存物質(zhì)必須完好,無積壓、無損壞、無灰塵、無腐爛、無銹蝕。有下列之一的,保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫手續(xù):(1)不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料;(2)任何個人要求借用的和外借物品無領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的;(3)領(lǐng)料單無領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號與領(lǐng)用不符的;(4)無領(lǐng)料單前來賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的;(5)不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領(lǐng)取的;(6)明顯超出生產(chǎn)所需的;(7)沒有以舊換新的;(8)不是大修計劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的;(9)屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的;(10)未經(jīng)勞動人事部開據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的;(11)未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開票領(lǐng)取工具的。各單位以舊換新物品和廢品回收物品,經(jīng)有關(guān)部門檢測沒有再使用價值需要變賣處理的,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售(企劃部見財務(wù)收款證明方可開據(jù)出門證放行),任何單位和個人不得私自變賣或私自銷售。外借物品和社會援助物品的出庫,一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨,任何單位領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)私自外借(包括各單位設(shè)備物品),如總經(jīng)理不在崗,誰經(jīng)手外借誰必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系,倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個人不得賒欠,倉管員做到誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)。三、出庫管理各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填“入庫單”。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,(質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔)如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。質(zhì)檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元(如屬上下班入庫時間,應(yīng)第二天小組予以補驗)。倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資積壓的庫存量,力爭做到零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送財務(wù)部。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應(yīng)分別建賬反映??ǖな朔椥瑯I(yè)財務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇:倉儲管理制度倉庫管理制度為加強成本核算,提高公司的倉儲基礎(chǔ)管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。第四條 本制度施行后,原有的類似制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。第二條 本制度由公司倉庫主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。詳細(xì)解釋,笑臉相迎。第九條倉管員對待供應(yīng)商要熱情,做到有問必答。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費。(十)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。(八)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。(六)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。第五條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物料完整無損。第二條 倉管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。對易燃品、危險品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。第十三條確實做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。第十二條做好各種防患工作,確保物料的安全 保管。第九條物資報廢處理的控制程序:(一)物資報廢的控制第十條 積極配合財務(wù)部門做好全面盤點和抽檢工作,定期與財務(wù)部門對帳,保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。結(jié)出盈虧。第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。(二)
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