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圖解增值稅遠程抄報稅流程-文庫吧資料

2024-11-04 02:49本頁面
  

【正文】 納稅單位經過稅務機關的認證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開票系統(tǒng)。經過抄稅,稅務機關確保了所有開具的銷項發(fā)票到進入到了金稅系統(tǒng),經過報稅,稅務機關確保了所有抵扣的進項發(fā)票都進入了金稅系統(tǒng),就可以在系統(tǒng)內由系統(tǒng)進行自動進行比對,確保仍何一張抵扣的進項發(fā)票都有銷項發(fā)票與其對應。抄報稅指的是將防偽開票系統(tǒng)開具發(fā)票的信息報送稅務機關。增值稅發(fā)票認證的期限為從開票之日起三個月,目前當月認證的發(fā)票必須在當月抵扣。認證的過程很簡單,只需要將發(fā)票準備好,拿到國稅申報大廳,由稅務工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動進行比對,就可以確認發(fā)票的真假。增值稅進項發(fā)票的認證在稅務機關的認證系統(tǒng)進行。購買發(fā)票后,回到企業(yè),將IC卡插入本單位開票系統(tǒng)讀卡器,此時,發(fā)票的電子信息將被讀入開票系統(tǒng)。防偽開票系統(tǒng)由金稅卡、系統(tǒng)軟件、IC卡及讀卡器、實物發(fā)票、打印機組成。第四篇:增值稅發(fā)票的認證及抄報稅流程、|!_增值稅發(fā)票的認證及抄報稅流程增值稅專用發(fā)票的開具是通過增值稅開票系統(tǒng)進行的。2761:驗證金額出錯,非做廢但金額為零,請去稅局大廳辦理。2751:發(fā)票明細在傳輸過程中數(shù)據(jù)發(fā)生變換。2746:取征期內全部數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。2740:取總分廠標志時出錯。在網絡版中未取到該開票機金稅行時間,企業(yè)去稅局大廳申報 ???2731:在網絡版數(shù)據(jù)庫中未取得該開票機發(fā)行時間,請聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員并重新進行遠程報稅。一窗式比對未通過或一窗式比對異常。272C:企業(yè)IC卡未報全企業(yè)其它開票機未報稅,用戶需將未抄報開票機上傳報稅數(shù)據(jù)。272A:比對出現(xiàn)其他異常。2729:報稅時間與發(fā)行時間一致。2727:更新 CB_QY_BSQK_TJB 表時出錯。2725:更新 CB_KPJ_BSXX 表時出錯。2723:將明細文件中的數(shù)據(jù)寫 CB_FPCGL_MX 或 CB_FDKFPCGL_MX 表時出錯。2721:普票稅額比對不通過,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。271F:專票稅額比對不通過,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。解決方式以刪除申報表重新填報為主。企業(yè)其它開票機未報稅,用戶需將未抄報開票機上傳報稅數(shù)據(jù)。271B:解析解密結果失敗,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2719:廢票金額比對不通過,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2717:普票份數(shù)比對不通過,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2715:專票份數(shù)比對不通過,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。2713:解密過程其他錯誤,此時用戶需要重新上傳報稅數(shù)據(jù)。第三篇:遠程抄報稅常見問題匯總常見問題匯總遠程抄報錯誤號描述及處理:2711:無可用解密機,此時用戶等待一段時間再進行結果查詢即可。企業(yè)只需要將已抄稅的IC卡(已成功安裝)、裝有申報文件的U盤、打印出來的納稅申報主表等帶往所屬分局前臺即可進行抄報稅處理。完成本步驟后電子申報的操作已完成。提示:需要將生成的所有申報文件全部復制到U盤中。步驟四:當全部報表都完成審核后,“生成申報盤”的按鈕將生效。然后用相同的方法依次完成附列資料(表二)、專用發(fā)票抵扣清單等共九份報表。步驟三:點擊附列資料(表一)打開報表界面。如果當月為零申報(即沒有任何進/銷項數(shù)據(jù))的,企業(yè)可跳過本操作步驟,直接進行下一操作步驟。提示:如果在軟件操作過程中出現(xiàn)“本程序尚未注冊,請與服務單位聯(lián)系”的提示筐,請不用理會,直接點擊確定即可。操作步驟:報稅處理→抄稅處理→選擇“本期資料”后點擊確定→等待系統(tǒng)提示抄稅成功,即可完成抄稅處理。第二篇:抄報稅流程一、抄稅成功安裝防偽稅控開票系統(tǒng)的企業(yè),將在下月1號起進行第一次的抄稅處理。* 詳細上機操作、注意事項: 納稅人提供的“增值稅一般納稅人網上報稅操作流程”
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