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物流管理-物流有限公司質(zhì)量記錄手冊(cè)-文庫(kù)吧資料

2025-07-21 19:24本頁(yè)面
  

【正文】 流公司視為 CRC 自動(dòng)確認(rèn)。費(fèi)用賬單一經(jīng) CRC 確認(rèn),新發(fā)展物流公司將不再承擔(dān)查詢(xún)賬單及其相關(guān)單據(jù)的義務(wù)。 7 號(hào)、 18 號(hào)(逢雙休日或節(jié)假日往后順延)開(kāi)兩次賬單到 CRC Shipping部門(mén)。 (貨物的外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理貨公司出具的證明為準(zhǔn))。 。 4. 對(duì)于甲方委托的保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù),乙方在正常情況下非法檢貨物在船到后四天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù),對(duì)法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù),如有特殊情況發(fā)生,甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)及時(shí)解決。 2. 遇到貨物必須商檢時(shí),乙方在接到甲方合格的申報(bào)單等單證后代理甲方申報(bào)商檢。 ,甲方對(duì)每批貨物的操作要求中,運(yùn)輸計(jì)劃需在作業(yè)前一天 12 小時(shí)前,收發(fā)貨指令至少在作業(yè)前2 個(gè)小時(shí)以書(shū)面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ曳铰鋵?shí),特殊情況下,乙方應(yīng)盡力配合處理。 辦商檢,應(yīng)提供正確的外商投資財(cái)產(chǎn)價(jià)值鑒定申請(qǐng)單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審批表等文件,以利于乙方及時(shí)辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。如有問(wèn)題乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方立即解決。 6 作業(yè)流程 7 引用文件: 8 記錄表單: NO 記 錄 名 稱(chēng) 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限 1 外來(lái)文件登記表 (Q/CRC200101) 人事行政部 二年 2 受控文件 收回、銷(xiāo)毀記錄表 (Q/CRC200102) 體系管理部 二年 3 受控文件一覽表 (Q/CRC200103) 體系管理部 二年 4 文件分發(fā)簽收記錄表 (Q/CRC200104) 體系管理部 二年 5 文件申請(qǐng)單 (Q/CRC200105) 體系管理部 二年 報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū) (ZT) (20xx411 文章級(jí)別: 0 點(diǎn)擊: 58 次 ) 外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū) 甲方:北京華夏企業(yè)貨運(yùn)有限公司上海分公司 乙方:上海新發(fā)展國(guó)際物流有限公司 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商 ,就甲方指定 GEP(上海)貨物委托乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議: 一、甲方職責(zé) 、完整的船運(yùn)單證(即 B/L 海運(yùn)提單及報(bào)關(guān)單證),雙方確定專(zhuān)人交接并紀(jì)錄時(shí)間。原版文件不需蓋“文件發(fā)行章”印章,由文件管理員妥善保管。 各項(xiàng)制度文件除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外,不得帶出公司或傳真。 逾期失效的制度文件,除體系管理部應(yīng)保留原案 (須與該作廢文件此次前正本、草案一起保存 )外,其余由管制中心銷(xiāo)毀或作廢,作廢制度文件須有“作廢”字樣。 文件保管: 各項(xiàng)制度文件的保管人應(yīng)為部門(mén)主管或部門(mén)主管指定人員,存儲(chǔ)方式應(yīng)便于迅速調(diào)閱。 各單位文件被收回時(shí),須在其《受控文件一覽表》內(nèi)將該文件刪掉或重新制作《受控文件一覽表》,保持最新版本文件且文件發(fā)行修訂版次不必登記,只須由文件管理員保存文件修訂履歷。 修訂審核后管制中心應(yīng)修訂內(nèi)容修正并依本管理程序發(fā)行。 修訂: 凡本公司所屬員工對(duì)其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)制度,發(fā)覺(jué)有不適之處難以推行 或需要修訂時(shí),得隨時(shí)向主管單位提出修訂申請(qǐng)并填寫(xiě)《文件申請(qǐng)表》。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文件應(yīng)納入受控文件管制。如因原使用單位有實(shí)際需要留作參考時(shí),該文件可不用收回,但需由管制中心于文件明顯處加蓋“作廢章”表示,該文件不受控。 如屬再版發(fā)行者,應(yīng)同時(shí)將舊版文件收回銷(xiāo)毀,并定期制作《制度文件收回銷(xiāo)毀記錄表》。 接收部門(mén)保管人或其代理人接收制度文件后應(yīng)在《文件分發(fā)簽收記錄表》上簽收 (簽名或蓋章均可,若屬再版及簽收時(shí),須先將舊版文件繳回文件管理員再簽收 )。 體系管理部依各項(xiàng)制度運(yùn)作的相關(guān)對(duì)象需求份數(shù)復(fù)印后再于文件首頁(yè)上蓋紅色“文件發(fā)行章”章后發(fā)行。 本公司所有文件第一次發(fā)行為第 1 版,所有文件修改次數(shù)超過(guò) 5 次或公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生改變時(shí),文件改版為第 2 版,依此類(lèi)推。 審核: 各項(xiàng)制度文件審核權(quán)限按以下規(guī)定辦理: 別 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā) 布 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 總 經(jīng)理 體系管理部 程序文件 部門(mén)主管 管理者代表 體系管理部 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 部門(mén)主管 各部門(mén)主管 體系管理部 整理編號(hào): 文件管理員依審核決議內(nèi)容予以整理、校準(zhǔn)編號(hào)后,制作封面,準(zhǔn)備發(fā)行。 編制: 凡本公司所屬員工對(duì)其所擔(dān)任的業(yè)務(wù),認(rèn)為有必要制度化時(shí)提出申請(qǐng)并附草案。 各部門(mén)負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單
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