【摘要】財務(wù)部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理助理文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務(wù)核算會計辦稅員出納員二、部門職能1、
2025-04-24 07:26
2025-04-24 05:52
2025-04-24 13:40
【摘要】財務(wù)部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理助理文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務(wù)核算會計辦稅員出納員二、部門職能
【摘要】Page1of32財務(wù)部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構(gòu)圖4二、部門職能
2024-09-15 15:13
【摘要】財務(wù)部內(nèi)部各崗位工作流程明細(xì)一、出納崗工作流程(一)現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證???
2025-04-24 02:31
【摘要】財務(wù)部內(nèi)部各崗位工作流程明細(xì)一、出納崗工作流程(一)現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同
2024-10-31 17:37
【摘要】財務(wù)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構(gòu)圖財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理助理文檔管理員工程核算會計稽核會計業(yè)務(wù)核算會計辦稅員出納員二、部門職能1、
2025-04-24 13:41
【摘要】......賬務(wù)處理流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1財務(wù)部(出納)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財務(wù)部(會計)編制記賬憑證會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證,并簽字蓋章。
2025-04-18 04:29
【摘要】財務(wù)部內(nèi)部管理體系手冊 編制: 審核: 批準(zhǔn):29/30目錄財務(wù)部組織架構(gòu)圖…………………………………………………………………………………..2財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書……………………………………………………………………………5-7會計主管崗位說明書…………………………
【摘要】25/25成本控制工作流程一、成本主管工作流程1、審核每日采購訂單所申購的食品種類是否屬于日采購范圍,其申購數(shù)量是否符合規(guī)定。2、審核各種申購食品、物品采購申請單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。3、匯總編制各種收貨日報、領(lǐng)用日報、費(fèi)用日報、海鮮月報明細(xì)、相關(guān)原料及飲品耗用量明細(xì)報表、各種宴請報表。4、每周編制各廚房食品成本周報。5、對每次宴會進(jìn)行成本
2025-04-19 02:50
【摘要】(確認(rèn)各項(xiàng)耗費(fèi))管理辦法成本預(yù)算存擋確定成本對象歸集、分配各項(xiàng)成本費(fèi)用計算產(chǎn)品成本成本分析暴露存在問題提出改進(jìn)措施各項(xiàng)成本費(fèi)用支出發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批各業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施(控制各項(xiàng)費(fèi)用支出)各基層單位組織實(shí)施(控制各項(xiàng)費(fèi)用支
2024-11-22 09:21
【摘要】...../n...../一、出納崗工作流程(一)現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位
【摘要】專業(yè)資料分享財務(wù)部工作流程1資金收入、支出流程會計審核、簽字總經(jīng)理審批、簽字領(lǐng)款人簽字確認(rèn)零星付款(<2000元)大額付款(≥2000元)費(fèi)用憑證及記賬憑證編制出納付款銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金支付加蓋“付訖”印章出納編寫憑證號至賬務(wù)處理工
2025-04-13 22:16
【摘要】13/14 成本控制工作流程 一、成本主管工作流程 1、 審核每日采購訂單所申購的食品種類是否屬于日采購范圍,其申購數(shù)量是否符合規(guī)定?! ?、 審核各種申購食品、物品采購申請單的申購數(shù)量是否符合最低庫存需要。 3、 匯總編制各種收貨日報、領(lǐng)用日報、費(fèi)用日報、海鮮月報明細(xì)、相關(guān)原料及飲品耗用量明細(xì)報表、各種宴請報表?! ?、 每周編制各廚
2025-04-18 22:12