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正文內(nèi)容

希波集團(tuán)辦公管理制度-文庫吧資料

2025-04-23 13:30本頁面
  

【正文】 到生產(chǎn)、開發(fā)、財(cái)務(wù)、銷售、采購、質(zhì)檢等公司機(jī)密文字、數(shù)字、合同、計(jì)劃內(nèi)容的,以及公司發(fā)展動(dòng)向、各種活動(dòng)等資料,應(yīng)在作廢時(shí)立即銷毀,不應(yīng)做為普通用紙?jiān)谌粘9ぷ髦惺褂谩?外單位采用電話詢問其保密數(shù)字,均不得通報(bào)或謊報(bào),只能回答不清楚或不知道。 集團(tuán)各部門、各分公司都要定期召開保密工作會(huì)議,分析問題制定措施,堵塞漏洞。 集團(tuán)各部門、各分公司都要制定相應(yīng)的保密制度,做到措施落實(shí)。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得借閱人事檔案。 任何人不得泄露領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)給予的獎(jiǎng)勵(lì)。集團(tuán)及各分公司各位員工均不得詢問他人、泄露自己的薪資標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)及各分公司所屬人事部門首先對新聘用的員工進(jìn)行薪資保密的教育工作,人事部門在錄用報(bào)到通知單中不得注明薪資標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格保守薪資機(jī)密。 (六)人力資源保密 本部門人員要嚴(yán)格保守秘密,不得泄露公司人力資源戰(zhàn)略。 生產(chǎn)車間的配料室和重要工序嚴(yán)禁非相關(guān)人員入內(nèi)。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),非相關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入車間。 (五)生產(chǎn)技術(shù)保密 與生產(chǎn)相關(guān)生產(chǎn)配方、工藝流程、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度等均屬絕密文件,不得借與非相關(guān)人員,不得隨意復(fù)印、摘抄。 2.財(cái)務(wù)人員不要將重要文件、報(bào)表放在桌面上,以免丟失、失密,給公司造成不良后果。 存儲(chǔ)文件的軟盤不得隨意放置,將其放置保密處或交給檔案管理人員,不得將存有保密內(nèi)容的文件亂放或?qū)④洷P借給他人,存在軟盤上的文件也應(yīng)加文件密碼。允許與會(huì)人員帶回的文件,需附文件目錄,以便與會(huì)人員回到各自崗位后按照文件目錄清點(diǎn),交相應(yīng)部門登記、保管。凡絕密文件、資料應(yīng)交相關(guān)保密人員集中管理,個(gè)人不得帶出會(huì)場。 不準(zhǔn)私自印發(fā)高層領(lǐng)導(dǎo)的講話記錄,會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容,特別是領(lǐng)導(dǎo)的講話,一定要交領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可印發(fā)。 不經(jīng)批準(zhǔn),與會(huì)人員不準(zhǔn)向外泄露會(huì)議內(nèi)容??偨?jīng)辦制定出文件定期收回和監(jiān)督銷毀制度,做到每半年清理一次文件,各部門保管的文件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回,個(gè)人手中不得留存。 絕密文件是指以集團(tuán)或集團(tuán)各部門、各分公司名義印發(fā)的,只供高層領(lǐng)導(dǎo)或極小范圍內(nèi)人員了解、知悉的文件,如:希波員工的工資體系和標(biāo)準(zhǔn)、品控部的工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)配方、制造成本、研發(fā)部的新品開發(fā)計(jì)劃、正在研制中的新產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的配方、銷售公司的產(chǎn)銷量、營銷機(jī)制、促銷方案、營銷價(jià)格等,此類文件應(yīng)嚴(yán)格控制印發(fā)數(shù)量和印發(fā)范圍。 機(jī)密文件是指以集團(tuán)或集團(tuán)各部門、各分公司名義印發(fā)的,只供個(gè)別部門或相關(guān)人員學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行的文件,如:有關(guān)人事任免事項(xiàng);質(zhì)量問題通報(bào);產(chǎn)值、產(chǎn)量、利稅、庫存產(chǎn)品、用肉量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);供貨廠家、銷售客戶資料等。集團(tuán)及各分公司保密工作主要包括以下內(nèi)容: (一)文件保密 文件保密,是集團(tuán)及各分公司印發(fā)的文件(含圖表和傳真)需確定適當(dāng)?shù)拿芗?jí),并按照密級(jí)管理要求嚴(yán)格控制。保密工作涉及企業(yè)的方方面面,絕對不是少數(shù)涉密人員的事情,必須增強(qiáng)全員保密意識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。 涉密人員是指那些因工作崗位和工作職責(zé),需要經(jīng)常接觸涉密事項(xiàng)的人員,以及因工作需要偶爾接觸涉密事項(xiàng)的人員。其它時(shí)間,有極特殊情況經(jīng)總經(jīng)辦/人事行政部批準(zhǔn)后,方可開機(jī)復(fù)印。三、為了節(jié)約費(fèi)用,各部門領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格控制復(fù)印量。如有違反者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以10元罰款,造成設(shè)備損壞的,由其賠償經(jīng)濟(jì)損失。十一、所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件,嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)用于私人學(xué)習(xí)或游戲。九、計(jì)算機(jī)應(yīng)由專業(yè)人員操作,禁止非專業(yè)人員操作使用,否則,造成設(shè)備損壞應(yīng)照價(jià)賠償,未經(jīng)計(jì)算機(jī)保管人同意不得動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)請維修,以免影響工作。六、軟盤使用前,必須確保無病毒;由各計(jì)算機(jī)使用部門制定病毒作業(yè)計(jì)劃(含檢測周期、時(shí)間、方式、工具及責(zé)任人),報(bào)總經(jīng)辦/人行部檢查其實(shí)施情況。四、輸入計(jì)算機(jī)的信息屬公司機(jī)密,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露信息內(nèi)容;所有計(jì)算機(jī)均要加設(shè)屏保密碼,對于絕密文件應(yīng)對其加設(shè)密碼防護(hù)(離職離任時(shí)須將計(jì)算機(jī)密碼通報(bào)監(jiān)交人)。二、歸口管理部門負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)運(yùn)用的長遠(yuǎn)規(guī)劃;負(fù)責(zé)軟件開發(fā)規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)對分散使用的計(jì)算機(jī)保密、病毒檢測清理、是否安裝游戲軟件等方面進(jìn)行不定期檢查;負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的故障時(shí)聯(lián)絡(luò)維修單位進(jìn)行維修。正常消耗性文具用品如:圓珠筆、炭素筆、膠水領(lǐng)用時(shí)交舊領(lǐng)新,否則不予核發(fā)。內(nèi)部傳閱的各種草稿盡量利用使用過的紙(正面有字,反面能書寫),不準(zhǔn)使用公司統(tǒng)一印制的稿紙,如有違反者一次罰款5元。 為控制辦公用品費(fèi)用,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,每個(gè)員工必須節(jié)約使用各種辦公用品,不得浪費(fèi)。 辦公用品管理員計(jì)算出各部門辦公用品費(fèi)用,按照各部門辦公費(fèi)用指標(biāo)核算,將情況匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,并通知超標(biāo)部門,超標(biāo)自負(fù)。核對辦公用品領(lǐng)用單與辦公用品臺(tái)帳顯示發(fā)放數(shù)量。領(lǐng)發(fā)物品隨時(shí)記帳,計(jì)算余量,以便掌握庫存數(shù)量。 必須清楚掌握辦公用品庫存數(shù)量,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)實(shí)行防蟲等保全措施。 四、保管與發(fā)放 辦公設(shè)備/設(shè)施購置后由財(cái)務(wù)部通知需求部門辦理領(lǐng)取手續(xù),并建立臺(tái)帳,加貼標(biāo)簽。 辦公用品購買由需求部門提報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃,部門經(jīng)理批準(zhǔn),交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按辦公用品臺(tái)帳,確定購買與否、購買數(shù)量,實(shí)施采購(分公司可交由采購員實(shí)施采購)。三、購買 辦公設(shè)備/設(shè)施及辦公用品的購買由需求部門按照“物資采購程序”及物資采購審批權(quán)限進(jìn)行辦理。 公司辦公設(shè)備/設(shè)施購買時(shí)必須通過設(shè)備設(shè)施管理人員簽字,以便保證公司辦公設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳的準(zhǔn)確性。登記時(shí)各部門/科室人員必須積極配合,如實(shí)上報(bào)。公司辦公用品包括:軟盤、膠水、雙面膠、鋼筆水、圓珠筆、炭素筆、鉛筆、橡皮、紙張等消耗性物品。六、禁止利用計(jì)算機(jī)上網(wǎng)聊天、娛樂、下載與工作無關(guān)的信息等。四、為保證信息安全,在信息收發(fā)完畢后須將收(發(fā))信箱內(nèi)的相關(guān)信息刪除。二、所有可上網(wǎng)的部門及個(gè)人必須建立上網(wǎng)記錄,并認(rèn)真填報(bào),月末交電話費(fèi)用核算部門。關(guān)于計(jì)算機(jī)上網(wǎng)使用的有關(guān)規(guī)定 為加強(qiáng)并規(guī)范集團(tuán)辦公自動(dòng)化,提高部門間信息傳遞速度和工作效率,制定本規(guī)定。接聽電話一般在鈴響三次內(nèi)接聽。通話注重禮貌,體現(xiàn)公司良好的文化素養(yǎng)和精神風(fēng)貌。每次通話時(shí)間以三分鐘為限,長話短說,簡潔扼要,長途電話使用前應(yīng)對討論、商洽內(nèi)容加以構(gòu)思或擬出提綱。四、通話注意事項(xiàng)接聽電話一律用文明用語:“您好!希波集團(tuán)”或“您好!希波”。月末由總經(jīng)辦主任/人行部經(jīng)理將當(dāng)月各部門電話費(fèi)用額、獎(jiǎng)罰處理情況及各手機(jī)使用者費(fèi)用額報(bào)總經(jīng)理閱批。三、通訊費(fèi)用支付、報(bào)批凡是公司支付的手機(jī)、BP機(jī)、均由總經(jīng)辦/人行部負(fù)責(zé)管理。通話、傳真完畢后,由總經(jīng)辦/人行部負(fù)責(zé)將所有的電話國際網(wǎng)關(guān)閉。二、國際電話使用規(guī)定由需要辦理國際業(yè)務(wù)的部門填寫請示單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦/人行部,由總經(jīng)辦/人行部按照總經(jīng)理批示將所要使用的電話國際網(wǎng)打開。財(cái)務(wù)部按各部門電話費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算,超費(fèi)自付,特殊情況需集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)核銷,其他人無權(quán)核銷超標(biāo)準(zhǔn)電話費(fèi)。各部門沒有其它部門同意,不得使用其它部門電話。第四章 電話通訊管理關(guān)于通訊設(shè)備的使用管理規(guī)定一、國內(nèi)電話使用管理各部門需要安裝、停用電話或需要增加話費(fèi)指標(biāo),應(yīng)由申請部門填寫請示單,寫明申請事項(xiàng)、原由,主管簽署意見后報(bào)企管部/人行部(分公司各部門由人行部批示后報(bào)企管部),由企管部/人行部請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。部門名稱要用全稱或規(guī)范化的簡稱,標(biāo)明簽署、用印時(shí)間。五、各部門接待外單位介紹來人時(shí),應(yīng)認(rèn)真查對來人姓名、商辦事項(xiàng)和介紹信所列的事項(xiàng)是否相符;并在留下的介紹信背面簽注辦理情況,以便日后查對。三、開具介紹信存根應(yīng)妥善保管,按保密要求歸檔,保管期限5年。加蓋印章流程圖加印材料補(bǔ)充修正申請?zhí)岢錾暾埲思由w印章審查批準(zhǔn)審查批準(zhǔn)審 批申請部門主管經(jīng)理副總、分公司總經(jīng)理(必要時(shí))集團(tuán)總經(jīng)理(必要時(shí))OKKKKOKOKNONONOOKOK用 印 申 請 單 年 月 日申請人職務(wù)所在部門印章名稱公司法人章 合同專用章 法人代表人名章 財(cái)務(wù)專用章資料名稱A資料編號(hào)ABB資料來源外來材料 自制材料 其他資料份數(shù)A 份B 份每份資料加蓋的印章數(shù)A 份B 份資料用途資 料保 管公司內(nèi)(部門名稱: ) 公司外(單位名稱: ) 審批意見部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)辦/人行部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副董事長總經(jīng)理介紹信管理辦法一、需要公司開具介紹信者,應(yīng)填寫用印申請單,注明介紹信用途,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,交總經(jīng)辦主任/人行部經(jīng)理簽批,總經(jīng)辦/人行部文員依據(jù)此單填寫介紹信,蓋章后發(fā)需要人。(3)使用合同章填報(bào)后的《用印申請單》與在財(cái)務(wù)部留存或備份合同文本同時(shí)存檔?!队糜∩暾垎巍返墓芾恚?)使用公司法人章填報(bào)后的《用印申請單》在總經(jīng)辦/人行部存檔。(2)合同章使用部門填寫《用印申請單》,部門經(jīng)理簽字,交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:合同文本名稱、加蓋印章份數(shù)、部門經(jīng)理審核簽批權(quán)限、合同文本簽署部門主管副總、企管部經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽批內(nèi)容等。(6)經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)的文件發(fā)放加蓋印章時(shí)文件會(huì)簽單可替代用印申請單。(3)本款所稱涉及公司重大利益資料系指:A、與經(jīng)營責(zé)任相關(guān)的資料B、債務(wù)保證,特別貸款C、所涉標(biāo)的超過10萬元以上的合同D、訴訟裁判相關(guān)資料E、可能給公司造成10萬元以上損失的其他相關(guān)資料(4)使用財(cái)務(wù)專用章必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副董事長審核同意方可使用。加蓋印章審批權(quán)限劃分(1)經(jīng)常性加印項(xiàng)目,如介紹信、包裹單、匯款單等項(xiàng)目需要加蓋法人印章的由經(jīng)辦人所在部門主管經(jīng)理簽字,交經(jīng)總經(jīng)辦主任/人行部經(jīng)理審批。(3)申請人按(1)(2)項(xiàng)要求簽字后,須將相應(yīng)用印申請單及需加蓋印章之材料一并交印章保管責(zé)任人登記蓋章。(1)申請人填寫公司用印申請單(見附表)。保管責(zé)任者因故不在時(shí)需托相關(guān)人員代行其職責(zé),因委托不善造成失誤或損失者,由委托人和受托人負(fù)連帶責(zé)任。四、以上三種印章在使用時(shí)必須按規(guī)定辦理,否則出現(xiàn)問題,由該印章保管人員負(fù)責(zé)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,并處以每次500元的罰款。銷售公司章 適用于以銷售公司名義按公司規(guī)定程序簽訂的與經(jīng)銷商補(bǔ)充協(xié)議及銷售公司內(nèi)部發(fā)放的文件、制度、通知、通報(bào)類。合同專用章適用于合同章用于公司與客戶簽訂各種合同專用。集團(tuán)各相關(guān)部門及分公司對印章的管理須設(shè)專人負(fù)責(zé)、并將該管理人員姓名報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦備查。如法人章(公章),法定代表人章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、銷售公司章、品控部檢驗(yàn)專用章等。部門 復(fù)印機(jī)使用登記表復(fù)印時(shí)間材料名稱紙型總頁數(shù)復(fù)印人部門經(jīng)理簽字 部門 傳真機(jī)使用登記表傳真時(shí)間材料名稱頁數(shù)收/發(fā)經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字第三章 印章信證管理印章使用管理辦法一、總則目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司印章管理,規(guī)范公司印章的制定、使用程序,使公司業(yè)務(wù)順利運(yùn)營,杜絕因印章管理、使用不善造成的不必要損失制定本辦法。在外人員簽合同及其它工作需發(fā)傳真時(shí),需請示副總經(jīng)理同意才能進(jìn)行,并且回公司報(bào)銷時(shí),上交原始材料及發(fā)票,寫清原因、收件人、無以上材料公司不予報(bào)銷。三、傳真:所有傳真機(jī)均應(yīng)建立傳真記錄,登記傳真機(jī)使用情況,并填寫《傳真機(jī)使用登記表》,發(fā)傳真須由部門經(jīng)理在傳真材料背面簽批后方可發(fā)出。公出人員在外地需要打印、復(fù)印材料時(shí),應(yīng)將打印原件留存,索要發(fā)票,另附紙標(biāo)明打印/復(fù)印原因、打印/復(fù)印時(shí)間、材料收件人,以做報(bào)銷依據(jù),無以上材料公司不予報(bào)銷。月末按各部門復(fù)印登記表由總經(jīng)辦/人行部匯總各部門耗用紙張、墨粉費(fèi)用,查看費(fèi)用是否超標(biāo),將結(jié)果報(bào)人力資源部考核;凡需要復(fù)印的資料,必須經(jīng)本部門經(jīng)理同意,到人事行政部登記備查,數(shù)量超過10張的必須人事行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印,分公司復(fù)印20份以上的應(yīng)采用油印形式,由需求部門自行印刷。文件打印格式應(yīng)統(tǒng)一,按《制度匯編》辦公管理制度中《公司統(tǒng)一公文處理的規(guī)定》執(zhí)行??偨?jīng)辦/人事行政部文員接稿后,應(yīng)認(rèn)真檢查文件簽批手續(xù)是否齊全,打印稿排版是否按公司行文規(guī)范,美觀合理,對文字進(jìn)行最終校對,發(fā)現(xiàn)有誤可與文件擬稿人聯(lián)系確認(rèn)后修改。不得利用公司計(jì)算機(jī)打印私人材料。七、外單位摘抄卷內(nèi)檔案,必須經(jīng)總經(jīng)理對其摘抄完畢的內(nèi)容進(jìn)行審查、簽章同意后,方可帶出檔案存放室。主管領(lǐng)導(dǎo)與資料來源相關(guān)部門溝通備份,同時(shí)對借閱人采取批評(píng)教育或相應(yīng)處罰。四、借閱檔案人必須愛護(hù)檔案,保護(hù)其安全及保密性,不得涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、損壞,未經(jīng)部門經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)允許,絕密資料未經(jīng)副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)允許,不得擅自摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借。二、卷案不可借出,只提供在檔案存放室查閱,未立案的文件
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