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正文內(nèi)容

erp-oracle-ebs-ap預(yù)付款管理--流程-文庫吧資料

2024-09-13 01:52本頁面
  

【正文】 其金額等于預(yù)付款的未核銷金額,供應(yīng)商為原供應(yīng)商。手工支付的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計分錄為:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款如果標準發(fā)票金額小于預(yù)付款發(fā)票,則在對新發(fā)票進行全額核銷后,還需要根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果和公司的有關(guān)規(guī)定確認是否要收回多余的預(yù)付款。如果標準發(fā)票金額大于預(yù)付款發(fā)票,則在對預(yù)付款全額核銷后,還需要對供應(yīng)商補充支付一筆款項(發(fā)票余額)。標準發(fā)票不是一筆筆的與預(yù)付款核銷,而是集中在月末結(jié)賬時,應(yīng)付款會計檢索出所有狀態(tài)為“可用”的預(yù)付款發(fā)票,進行與標準發(fā)票的集中核銷處理。收到采購部門交來的供應(yīng)商發(fā)票后,審查供應(yīng)商發(fā)票的有關(guān)內(nèi)容和格式,并檢查審批手續(xù)完備后,在系統(tǒng)中輸入一張新的供應(yīng)商標準發(fā)票,在輸
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