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正文內(nèi)容

離任審計(jì)報(bào)告5篇范例(參考版)

2024-11-09 12:01本頁(yè)面
  

【正文】 。包括XXXX年隱蔽工程XXX萬(wàn)元,XX年工作面化學(xué)預(yù)注漿XXX萬(wàn)元,XXXX的補(bǔ)償結(jié)算XXXX萬(wàn)元,XX年壁后注漿XXX萬(wàn)元,XX年XXX組補(bǔ)償結(jié)算XXXX萬(wàn)元。X月份財(cái)務(wù)建賬,到目前X月份止完成工程量XXXXX萬(wàn)元,按合同規(guī)定,XXX項(xiàng)目部設(shè)計(jì)井深XXXXm,實(shí)際完成井筒XXXXm。大于8小時(shí)者給予費(fèi)用補(bǔ)償,工期順延。水文地質(zhì)條件變化如涌水量大于20m3/h時(shí)采用治水,打鉆,注漿,凍結(jié)等施工費(fèi)用應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整(工期順延),治水期間設(shè)備租賃費(fèi)及人員工資給予補(bǔ)償。提交竣工報(bào)告和竣工結(jié)算經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后5日內(nèi)撥付至總工作量得95%,余款5%作為質(zhì)保金,待工程質(zhì)量保證期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后,一個(gè)月內(nèi)付清。合同工期:自井筒正式開挖計(jì)算工期,總合同工期天數(shù)XXX天。工程名稱:XXXXXXXXXXX工程。第五篇:離任審計(jì)報(bào)告XXX項(xiàng)目部經(jīng)理離任審計(jì)報(bào)告根據(jù)施工合同約定,合同訂立時(shí)間XXXX年X月X日。北京SSSS會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:中國(guó) 四、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在審計(jì)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn),庫(kù)房出、入庫(kù)單未進(jìn)行預(yù)先連續(xù)編號(hào),根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制程序中憑證與記錄控制的建議,預(yù)先編號(hào)的憑證有助于保證所有事項(xiàng)均已記錄和沒有事項(xiàng)被重復(fù)記錄;審計(jì)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn),部分存貨庫(kù)存時(shí)間已達(dá)一年以上。公司開展了***************業(yè)務(wù),在行業(yè)和社會(huì)市場(chǎng)得到了迅速的發(fā)展。公司逐步走向了良性循環(huán)的發(fā)展道路。本著獨(dú)立自主,自力更生的精神。三、任期工作評(píng)價(jià)獨(dú)立自主,自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè)。、債務(wù)債權(quán):,為應(yīng)收******,應(yīng)收上海*****,應(yīng)收山西省*****,應(yīng)收寧夏****,應(yīng)收河北****,帳齡均在一年以內(nèi),均為系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收賬款。2002年10月1日2008年3月24日,;,;;;;;。%。二、財(cái)務(wù)狀況1.資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況資產(chǎn):,、。北京GYYLKM有限責(zé)任公司為********實(shí)業(yè)投資有限公司所屬的全民所有制企業(yè),注冊(cè)資金******萬(wàn)元。在審計(jì)過(guò)程中,我們審核了設(shè)計(jì)所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿;抽查了部分憑證。第四篇:離任審計(jì)報(bào)告北京GYYLKM有限責(zé)任公司離任審計(jì)報(bào)告SSSS會(huì)審字(2008)第號(hào)(目 錄)項(xiàng)目?jī)?nèi)容審計(jì)報(bào)告任期初、期末資產(chǎn)負(fù)債表任期各利潤(rùn)表頁(yè)號(hào)13 45 6離任審 計(jì) 報(bào) 告SSSS會(huì)審字(2008)第號(hào)北京GYYLKM有限責(zé)任公司:我們接受委托,于2008年3月24日——3月25日對(duì)北京GYYLKM有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原法定代表人KKKKKKK同志任期(2002年10月——2008年3月)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),原材(品種)實(shí)物比賬面少萬(wàn)元;產(chǎn)成品(品種)噸、萬(wàn)元已過(guò)保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實(shí)相符。根據(jù)函證回函及期后收付款測(cè)試分析,應(yīng)收賬款萬(wàn)元的可實(shí)現(xiàn)程度為%至%。應(yīng)收賬款1996年12月31日為萬(wàn)元,比1994年12月31日的萬(wàn)元增加萬(wàn)元。一、審計(jì)情況廠長(zhǎng)任職期間廠的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)部控制制度情況如下:1. 財(cái)務(wù)狀況1995年12月31日資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元,比1994年12月31日萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元分別增長(zhǎng)了%、%、和%、。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。E離任審計(jì)報(bào)告的范例關(guān)于對(duì)廠離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì):我們接受委托,對(duì)廠廠長(zhǎng)任職期間1995年12月31日、1996年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年、1996年損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。指出廠長(zhǎng)(經(jīng)理)哪些指標(biāo)完成了,哪些指標(biāo)沒完成,原因何在。結(jié)論力求簡(jiǎn)潔中肯。第五,意見段。第四,其他說(shuō)明事項(xiàng)。有無(wú)內(nèi)部控制松懈而導(dǎo)致的管理上存在錯(cuò)誤與舞弊,會(huì)計(jì)程序是否紊亂,賬簿組織是否凌亂,單據(jù)是否缺乏等。第三,內(nèi)部控制制度的說(shuō)明。主要說(shuō)明廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)各年利潤(rùn) 利潤(rùn)表中主要項(xiàng)目的重要變動(dòng)事項(xiàng)。又如對(duì)存貨的說(shuō)明,既要說(shuō)明存貨的實(shí)際存量,又要進(jìn)一步分析存貨的計(jì)價(jià)和存貨資產(chǎn)中有無(wú)長(zhǎng)期積壓、甚至霉?fàn)€變質(zhì)情況。這是對(duì)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)上任和離任時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債主要項(xiàng)目的綜合分析,一般可以按資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益各項(xiàng)目的順序分別進(jìn)行評(píng)述和說(shuō)明,說(shuō)明時(shí)要分析廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任時(shí)的實(shí)際狀況,有些項(xiàng)目如所有者權(quán)益、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率還可通過(guò)有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。離任審計(jì)報(bào)告需要說(shuō)明的事項(xiàng)很多,既包括反映廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正常事項(xiàng),又包括審計(jì)當(dāng)中認(rèn)為應(yīng)當(dāng)保留的事項(xiàng)。說(shuō)明段這是審計(jì)報(bào)告的正文,是審計(jì)人員編制審計(jì)報(bào)告的重點(diǎn)。文字簡(jiǎn)練樸實(shí),表達(dá)準(zhǔn)確。謹(jǐn)慎性 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的目的是為企業(yè)的主管部門和組織部門提供辭、聘升調(diào)的依據(jù)。與廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的會(huì)計(jì)資料及非會(huì)計(jì)資料,均構(gòu)成廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍。所以,審計(jì)期間往往不止一個(gè)會(huì)計(jì)。審計(jì)目的是:1)驗(yàn)證廠長(zhǎng)(經(jīng)理)上任時(shí)的財(cái)務(wù)狀況;2)審計(jì)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)離任時(shí)的財(cái)務(wù)狀況和任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果;3)評(píng)價(jià)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況;4)審核廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟等情況;5)評(píng)價(jià)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)部控制 內(nèi)部控制制度的健全情況,有無(wú)損失浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。四是加強(qiáng)黨風(fēng)通過(guò)審計(jì)、我們認(rèn)為xxx同志在實(shí)際工作中,著力于營(yíng)造和諧的環(huán)境,能夠擺正自己的位置,想方設(shè)法協(xié)調(diào)與地方黨政、人民銀行、監(jiān)管部門等相關(guān)部門的支持;充分發(fā)揚(yáng)班子成員的團(tuán)隊(duì)精神,體現(xiàn)出一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部所具備的職業(yè)操守與氣度風(fēng)范,具有一定經(jīng)營(yíng)管理能力,雖存在上述兩種問(wèn)題,但不影響崗位變動(dòng)xxx省聯(lián)社審計(jì)組被離任審計(jì)人意見:被離任審計(jì)人簽字:第三篇:離任審計(jì)報(bào)告典型審計(jì)報(bào)告的范例(1)、離任審計(jì)報(bào)告A離任審計(jì)目的。二是以完善的崗責(zé)體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制度,逐步建立能進(jìn)能出、優(yōu)勝劣汰的員工管理體制。同時(shí)全面加強(qiáng)員工隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)素質(zhì)高、思想作風(fēng)硬的信合隊(duì)伍。實(shí)行稽核工作監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、稽核監(jiān)察部在監(jiān)事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,依法獨(dú)立、客觀、公正地履行稽核監(jiān)督職責(zé),確?;藱z查工作的權(quán)威性和獨(dú)立性。努力探索增存工作新的增長(zhǎng)點(diǎn),降低資金組織成本,優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),增大對(duì)公存款的份額。增存工作成績(jī)顯著,這與該同志提倡大力改進(jìn)服務(wù)方式,反對(duì)數(shù)字游戲和高息攬儲(chǔ)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)良性發(fā)展的金融環(huán)境是分不開的。截止2008年5月末,不良貸款余額為912萬(wàn)元,比2001年7月末絕對(duì)額下降851萬(wàn)元,%。通過(guò)實(shí)施清非工作措施,有力地推動(dòng)了全轄不良貸款清收工作,不良貸款絕對(duì)額明顯下降,成績(jī)顯著。2001年7月末,全縣不良貸款余額實(shí)際高達(dá)1763萬(wàn)元,%。近年來(lái),多次受到縣委政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì),xxx農(nóng)村信用聯(lián)社在支農(nóng)上,成績(jī)是顯著的,使農(nóng)村合作金融組織得到了進(jìn)一步的發(fā)展。調(diào)閱了xxx農(nóng)村信用社自2003年1月至2008年6月的會(huì)議記錄、查庫(kù)登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情況。審計(jì)組檢查了xxx聯(lián)社各項(xiàng)存款、各項(xiàng)貸款和2001年以來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)等。比2001年7月增加387萬(wàn)元;%,%;,股本金余額1048萬(wàn)元,比2001年7月增加734萬(wàn)元;2008年5月實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入601萬(wàn)元(其中:利息收入572萬(wàn)元),各項(xiàng)支出444萬(wàn)元(其中:營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出273萬(wàn)元),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額157元,%;%,%。對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià);查:即對(duì)xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期間,所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況,查閱了自2003年1月至2008年5月,有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx銀監(jiān)辦的有關(guān)人員交換了意見。第二篇:離任審計(jì)報(bào)告關(guān)于xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長(zhǎng)xxx同志的離任審計(jì)報(bào)告xxx信用聯(lián)社:根據(jù)xxx聯(lián)合社關(guān)于組織開展縣縣聯(lián)社高級(jí)管理人員離任審計(jì)的通知,按照《xxx
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