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正文內(nèi)容

富民幼兒園財務(wù)管理制度(參考版)

2024-10-28 18:22本頁面
  

【正文】 (8)、安排一定的時間到伙房協(xié)助炊事員工作,完成園長臨時交辦的工作任務(wù)。(6)、參加伙委會,與大家共同研究采購工作,虛心聽取大家對采購方面的意見,不斷改進(jìn)工作。(4)、與炊管人員配合,合理安排使用伙食費(fèi),既保證幼兒吃飽吃好,供給幼兒必要的營養(yǎng)量,又要做到盈虧不超過2%。(3)、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,對采購的食品質(zhì)量負(fù)責(zé),保證購買食品的新鮮、經(jīng)濟(jì)實惠、分量足。(1)、認(rèn)真執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范,一切為了孩子,保證幼兒健康成長,做好采購工作。(4)、做好開學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn),做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。(2)、新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。及時收結(jié)幼兒各項費(fèi)用,(4)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。(2)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。(3)、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和預(yù)算,合理安排經(jīng)費(fèi),計劃開支。四、財務(wù)相關(guān)人員職責(zé)會計員職責(zé)(1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價賠償。管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費(fèi),原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學(xué)習(xí)用品,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作;幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。園內(nèi)各種財產(chǎn)都要登記造冊,貴重物品要有專人負(fù)責(zé)保管,對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對人為的不合理損壞物品應(yīng)追究責(zé)任,并按制度賠償;隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。票據(jù)開票人開票收費(fèi)時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。二、票證管理制度所有收費(fèi)票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說明。第五篇:幼兒園財務(wù)管理制度崇平鎮(zhèn)中心幼兒幼兒園檔二0一二年九月制崇州市崇平鎮(zhèn)中心幼兒園財務(wù)案幼兒園財務(wù)管理制度一、收支管理制度設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費(fèi)項目,所有收費(fèi)均開具幼兒園收據(jù)。,報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷,重大開支須報董事會討論決定。,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調(diào)動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。,堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設(shè)賬。,不得在本單位的銀行賬戶開支。,繳納各種稅金和有關(guān)費(fèi)用。、政策、制度,確保各項財務(wù)收支業(yè)務(wù)合理、合法、合規(guī)。,主動配合會計人員工作,努力完成上級交辦的其他任務(wù)。、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價證券,管好保險箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。,做到“日清日結(jié)”。,拒收虛假票據(jù),對原始憑據(jù)的真實性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。不得私設(shè)小金庫。出納工作崗位職責(zé)、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。,分析財務(wù)收支情況,及時書面報告校長。(或協(xié)助)做好本單位的工資、獎金、津貼等編制,及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關(guān)事項的工作。、財產(chǎn)保管員核對帳目,編制銀行調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符,賬物相符。認(rèn)真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表,做到不錯、不漏、不瞞、不拖。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度。,以便備查,并按財務(wù)制度規(guī)定期限登記造冊,報上級部門備案后方可進(jìn)行銷毀,不得私自處理。須重新填開,并在錯誤的票據(jù)上加蓋“作廢”戳記(三聯(lián)),保存?zhèn)洳?,不可把收?jù)聯(lián),記賬聯(lián),附在記賬憑證后。需交清上次所領(lǐng)用的票據(jù)存根,并在《票據(jù)領(lǐng)用薄》寫明交回時間。使用前,應(yīng)當(dāng)檢查票據(jù)有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時將該本票據(jù)繳購買部門更換或注銷。按票據(jù)購買證填寫的號碼分類、登記,寫清購進(jìn)日期,本數(shù)及編號。學(xué)校票據(jù)管理制度嚴(yán)格遵守《成都市行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)管理試行辦法》保證行政事業(yè)性收費(fèi)有序地進(jìn)行,并納入學(xué)校的統(tǒng)一管理。,供應(yīng)商讓利作為困難學(xué)生就餐專用。、收費(fèi)管理、票據(jù)管理、財產(chǎn)管理、檔案管理、食堂財務(wù)的稽核管理、會計、出納、倉庫管理員的職責(zé)必須符合幼兒園行政各項管理要求,以及幼兒園對崗位職責(zé)的要求。食堂財務(wù)管理的規(guī)定,不能以幼兒為贏利對象,教師和幼兒伙食要分灶吃飯,分別核算,每月公布教師和幼兒伙食團(tuán)賬目,保障幼兒利益。,應(yīng)由檔案部門和財務(wù)會計部門共同派員監(jiān)銷,也可請主管部門參與監(jiān)銷。,都應(yīng)由財務(wù)會計部門按照檔案管理的要求,負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊,當(dāng)年會計檔案,在會計終了后,可暫由單位財務(wù)部門保管一年,期滿之后,原則上應(yīng)由財務(wù)會計部門編造清冊移交本單位的檔案部門保管,不得自行封包保存。會計檔案管理制度,也是學(xué)校的重要檔案之一,它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要史料的證據(jù),幼兒園必須切實地把會計檔案管好。,會計人員應(yīng)會同有關(guān)人員辦理會計事項清理工作,單位合并、分立,會計工作交接也應(yīng)按正常工作交接手續(xù)進(jìn)行。、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、會計軟件及密碼,會計軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁盤等)及有關(guān)資料、其他會計資料和物品,實物等內(nèi)容。,在調(diào)動或離職前,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。每月結(jié)賬前必須錄制軟件備份,以防信息丟失。記賬憑證或記賬憑證匯總表必須定期打印、裝訂。,真實、正確、及時地編制好各類報表。,記賬必須及時,不得積壓,登記完畢后,應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得散亂丟失。、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。八、賬務(wù)處理程序制度,按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行,保證會計指標(biāo)的口徑一致,會計處理方法的前后一致,按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置會計科目和會計賬簿。3.報廢單要學(xué)校負(fù)責(zé)人,財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。五、財產(chǎn)報廢制度1.報廢物品要加以區(qū)別,找出報廢原因,若是失竊物品,要有備案記錄,根據(jù)實際情況酌情處理。8.歸還物品時要當(dāng)面驗收,如有
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