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正文內(nèi)容

項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(參考版)

2024-10-25 04:42本頁(yè)面
  

【正文】 。7、負(fù)責(zé)對(duì)全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。5、負(fù)責(zé)全校各類交款項(xiàng)收入、支出、保管等工作,管理好財(cái)務(wù)印章、法人代表印章和有關(guān)憑證,每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。3、負(fù)責(zé)核算報(bào)送教職工的工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)人員調(diào)動(dòng)工資轉(zhuǎn)移事宜。1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,維護(hù)國(guó)家財(cái)政紀(jì)律,向一切違反財(cái)政紀(jì)律的行為作斗爭(zhēng)。主管會(huì)計(jì)在分管校長(zhǎng)和總務(wù)處處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常工作。五、保管好所有財(cái)務(wù)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料,及時(shí)整理、裝訂、歸檔。三、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證,按時(shí)結(jié)賬對(duì)賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到賬目健全,賬目清楚,賬賬相符,會(huì)計(jì)報(bào)表做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,編報(bào)及時(shí)。二、負(fù)責(zé)單位一切賬務(wù)處理,行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)。八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)業(yè)務(wù),配合其他財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)處的整體工作。六、按照規(guī)定,裝訂整理并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。保管財(cái)務(wù)專用章。按時(shí)報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表。二、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度,審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。十、定期組織柜員學(xué)習(xí)金融法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),輔導(dǎo)柜員業(yè)務(wù)操作,不斷提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。八、堅(jiān)持按周檢查本部現(xiàn)金庫(kù)存、重要空白憑證、有價(jià)單證、內(nèi)外帳務(wù)、并詳細(xì)記載檢查情況。六、會(huì)計(jì)帳務(wù)核算達(dá)“六相符”,結(jié)算無(wú)差錯(cuò)。四、積極配合會(huì)計(jì)監(jiān)管員及其他有權(quán)檢查部門的檢查輔導(dǎo),并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。二、合理確定勞動(dòng)組合,正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和授權(quán)權(quán)限,落實(shí)柜員崗位責(zé)任制。、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)文件等資料。,按時(shí)完成各種報(bào)表和分析報(bào)告。負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性。對(duì)本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料,要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊(cè),要做到牢固整齊,并定期收集核對(duì)、分類整理,待項(xiàng)目完工后向公司檔案室移交。抽查結(jié)果和銀行對(duì)賬單粘貼在當(dāng)月現(xiàn)金、銀行憑證后。每月要不定期地抽查一次現(xiàn)金庫(kù)存情況,對(duì)帳款不符的要查明原因,對(duì)數(shù)額較大的長(zhǎng)短款,要立即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。否則,以違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處,對(duì)給項(xiàng)目部造成損失的,要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。要按規(guī)定審查備用金的借支、報(bào)銷,堅(jiān)持前帳未清,不得續(xù)借的原則。要抓緊債權(quán)債務(wù)清理工作,要堅(jiān)持隨時(shí)掛支隨時(shí)清理以免發(fā)生呆賬、壞賬。正確計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用,不得將不屬于成本費(fèi)用的開(kāi)支計(jì)入成本費(fèi)用;不得隨意估列成本費(fèi)用;不得任意攤提成本費(fèi)用,虛增減成本費(fèi)用。提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料和預(yù)測(cè)資料,為加強(qiáng)項(xiàng)目部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,保證完成各項(xiàng)工作任務(wù),對(duì)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)。與審算部、材料部、項(xiàng)目管
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