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正文內(nèi)容

公司費(fèi)用報(bào)銷制度及流程(參考版)

2024-10-21 06:59本頁(yè)面
  

【正文】 。員工借款在領(lǐng)款時(shí)必須由本人親筆簽字確認(rèn)領(lǐng)款。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核,復(fù)核金額(付款金額)只能小于等于報(bào)銷人申報(bào)金額,對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的,予以退回給經(jīng)辦人重新辦理(或按申報(bào)金額辦理)。四、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)所有費(fèi)用予以審批,并對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性承擔(dān)責(zé)任;對(duì)審批、審核不通過(guò)的予以退回。對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報(bào)、假公濟(jì)私。部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無(wú)法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時(shí)立即辦理報(bào)銷;財(cái)務(wù)部門如果賬務(wù)處理允許,應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費(fèi)用。四、報(bào)銷的時(shí)效要求①當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月25日前報(bào)銷處理完畢。⑤費(fèi)用報(bào)銷單分差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷填差旅費(fèi)報(bào)銷單,其他所有費(fèi)用填費(fèi)用報(bào)銷單。③報(bào)銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。二、報(bào)銷憑證的填寫要求① 必須按費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。④ 發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開。第三條:報(bào)銷的要求一、發(fā)票的基本要求① 發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效,且不得模糊業(yè)務(wù)內(nèi)容,需列清明細(xì),否則不予報(bào)銷。二、審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。五、借款實(shí)行“前款不清,后款不借”原則,員工在財(cái)務(wù)部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)先歸還借款,當(dāng)年12月31前的借款尚未核銷的,如無(wú)特殊情況,一律從工資或獎(jiǎng)金中扣回。三、各項(xiàng)借款金額超過(guò)2000元應(yīng)提前3—5天通知財(cái)務(wù)部備款。第一條:借支管理規(guī)定一、出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第二級(jí)為公司財(cái)務(wù)審核,審核票據(jù)是否符合要求,每三級(jí)為公司總經(jīng)理審批。二、公司對(duì)報(bào)銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)行三級(jí)審核制度。第十二條 本制度由集團(tuán)管理部制(修)定,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。三、濫用職權(quán),借故逃避、刁難財(cái)務(wù)監(jiān)督甚至打擊報(bào)復(fù)財(cái)務(wù)人員的,按不同情節(jié)處理,、喪失原則,放棄監(jiān)督甚至同流合污的財(cái)務(wù)人員視情節(jié)的嚴(yán)重程度給與降職、撤職或開除的處分,直至追究刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的將給予警告、記過(guò)處分或開除。四、集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行稽核、審計(jì)。二、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決抵制、及時(shí)匯報(bào)無(wú)視費(fèi)用報(bào)銷審批和手續(xù)的行為;同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供良好的服務(wù),在報(bào)銷人符合規(guī)定的報(bào)銷審批和手續(xù)的情況下,應(yīng)當(dāng)及時(shí)給予報(bào)銷。四、對(duì)因業(yè)務(wù)需要需要借款和費(fèi)用報(bào)銷審批應(yīng)應(yīng)依據(jù)《資金授權(quán)審批制度》規(guī)定執(zhí)行。三、超過(guò)期限未辦理報(bào)銷手續(xù)或還款手續(xù)的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行催收。第八條 費(fèi)用報(bào)銷的審批一、因購(gòu)買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費(fèi)用和出差(含外出培訓(xùn))等需要借款時(shí),應(yīng)填寫《通用費(fèi)用暫借條》,經(jīng)借款人所在部門部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門方予借款。并應(yīng)將票據(jù)分類整齊地粘貼在報(bào)銷憑證背面(應(yīng)讓出左上角)。第四章 費(fèi)用報(bào)銷的審批和手續(xù)第六條 費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的填寫與粘貼。預(yù)算期內(nèi)各部門交通費(fèi)總額不得超過(guò)預(yù)算金額.超預(yù)算部分財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。(二)公司為各辦公場(chǎng)所配備固定電話,開通國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話功能或因業(yè)務(wù)原因需開通國(guó)際電話及其他收費(fèi)電話功能的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、出差費(fèi)用因公務(wù)需要到本市區(qū)以外出差而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)等應(yīng)依據(jù)《出差報(bào)銷程序》規(guī)定執(zhí)行。15)其它:是指不包括在以上項(xiàng)目?jī)?nèi)的不可預(yù)見的零星支出。13)運(yùn)輸費(fèi)用:是指公司發(fā)生的汽運(yùn)、空運(yùn)、海運(yùn)等費(fèi)用,含裝卸費(fèi)用。11)工程費(fèi)用:是指公司新建項(xiàng)目、現(xiàn)有項(xiàng)目的擴(kuò)、改、修等基建項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用。9)原材料費(fèi):是指生產(chǎn)所需外購(gòu)件、原材料、輔助材料等。7)廣告費(fèi):是指因宣傳企業(yè)和產(chǎn)品形象而支付給媒體的各種宣傳、策劃及展示費(fèi)用等。5)辦公費(fèi):是指因辦理公務(wù)需要而發(fā)生的辦公用品、水、電費(fèi)等。3)業(yè)務(wù)招待費(fèi):是指因經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)等。第二章 費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容和范圍第四條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)當(dāng)符合本制度規(guī)定的內(nèi)容和范圍,費(fèi)用主要包括: 1)工資福利:是指支付給員工的勞動(dòng)報(bào)酬、福利。費(fèi)用報(bào)銷管理包括費(fèi)用發(fā)生前的借款、費(fèi)用發(fā)生時(shí)原始票據(jù)的取得、費(fèi)用發(fā)生后報(bào)銷單據(jù)的填寫、審核以及報(bào)銷款項(xiàng)的支付等方面的管理。第四篇:費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷、控制管理,本著有計(jì)劃,全面節(jié)約、合理使用,有效控制,特制定本制度。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷,業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。四、預(yù)借款的操作要求:公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請(qǐng)單,寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。二、費(fèi)用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)
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