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淺談中小企業(yè)內(nèi)部會計控制制度的構(gòu)建研究(參考版)

2024-12-08 10:08本頁面
  

【正文】 ⑤《 試 論中小企業(yè)內(nèi)部會計控制制度的實施 》, 曹軍 , 中國審計 2021 年 18 期 。 ③《企業(yè)內(nèi)部控制的現(xiàn)狀及對策研究》,朱翠蘭,湖南農(nóng)業(yè)大學 2021。 參考文獻(或參考書目): ①《對現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的思考》,賈丹敏,河南科技 2021。目前單位內(nèi)部會計控制制度不健全,崗位設置缺乏牽制性;內(nèi)控制度行為主體素質(zhì)較低;缺乏有效的監(jiān)督機制。構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部會計控制制度是《會計法》《內(nèi)部會計控制規(guī)范 ——— 基本規(guī)范(試行)》等法規(guī)對企業(yè)提出的重要任務之一,也是企業(yè)適應新的競爭形勢、防范經(jīng)營風險的迫切需要。因此建立全員內(nèi)部控制管理觀念 , 實施有效內(nèi)部控制制度 , 完善和加強中小企業(yè)的內(nèi)部控制制度具有重要的意義。計成績,分數(shù)作為指導教師的參考 。 40 4 創(chuàng) 新 有獨特見解或有一定應用價值。 20 3 論文質(zhì)量 論文切合選題,觀點明確、論據(jù)充分、論證嚴謹,構(gòu)思完整、層次分明,材料豐富、內(nèi)容充實,能綜合運用所學知識解決問題。 中央民族 大學成人高等教育畢業(yè)論文評審表 7 論文 名稱 淺談中小企業(yè)內(nèi)部會計控制制度的構(gòu)建 學生姓名 王雪蓮 年 級 學歷層次 專 業(yè) 財務管理 序號 評審項目 指 標 滿分 評分 1 選題 選題得當,題目大小及難易程度符合要求。 ④《完善企業(yè)內(nèi)部控制的探討》,于先蘭,湖南農(nóng)業(yè)大學 2021。 ②《論中小企業(yè)財務制度建設問題》,李秀英,中國海洋大學 2021。 建立內(nèi)部會計控制制度容易,實施才是關(guān)鍵,所以企業(yè)在建立制度的同時要嚴格執(zhí)行,才能真正發(fā)揮它的作用,才能給企業(yè)帶來效益。針對目前中小企業(yè)財會人員存在專業(yè)技術(shù)水平普遍偏低、會計 基礎(chǔ)工作不規(guī)范、所披露會計信息不真實的狀況,應加強對中小企業(yè)財會人員的業(yè)務培訓,提高會計人員專業(yè)技能水平和內(nèi)部會計控制能力。內(nèi)部控制制度的建立,雖然使得企業(yè)財務和經(jīng)營決策人在行使權(quán)力時多了一份制約、多了一道程序,但是,制度可以使企業(yè)資產(chǎn)多了一份安全,經(jīng)營決策多了一份謹慎,企業(yè)目標的實現(xiàn)多了一份保障 ,從而減少企業(yè)經(jīng)營風險。 6 (三)使全體員工樹立內(nèi)部控制管理觀念。其次,要充分發(fā)揮注冊會計師在社會經(jīng)濟活動中的監(jiān)督和服務作用,幫助企業(yè)真正建立有效的內(nèi)部控制制度。對于嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的,給予精神鼓勵和物質(zhì)獎勵。內(nèi)部審計機構(gòu) 的組成人員應該由企業(yè)最高層直接聘任,讓業(yè)務能力強、思想素質(zhì)高、敢說真話、敢于堅持正義的員工從事內(nèi)部審計工作。 從企業(yè)實際出發(fā),科學合理設置內(nèi)部審計機構(gòu),內(nèi)部審計機構(gòu)應直接對企業(yè)最高領(lǐng)導層負責,保持相對獨立性。如果經(jīng)營不善,或出現(xiàn)其他不利因素,則中小企業(yè)資不抵債,破產(chǎn)倒閉的危險就會加大。 當企業(yè)經(jīng)營好、利潤高時,高負債會帶來企業(yè)的高速增長。 債務就好比是一把雙刃劍。第三,做好檔案保管。第二,及時入賬。定期盤點存貨等實物資產(chǎn),與記錄相比較,看是
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