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正文內(nèi)容

5審計工作管理制度(參考版)

2025-09-03 21:17本頁面
  

【正文】 本條例由審計室負責解釋和修訂。 第 6 頁 共 6 頁 第二十九條本條例適用于廠內(nèi),并報總公司審計室備案。必要時可聘請外部特邀人員進行專題審計或?qū)0笇徲嫛? 第二十六條審計機構(gòu)的負責人員按干 部管理權(quán)限的規(guī)定任免。 獨立核算的單位審計機構(gòu)的設置,根據(jù)實際情況確定,但必須有專人負責審計工作。 第二十三條有 權(quán)向上級審計機關反映或報告本廠重大事項的情況和問題。被審單位和有關人員,必須認真配合,不得設置任何障礙。有關單位必須如實提供,不提拒絕、隱匿和銷毀。復審期間,原審結(jié)論和決定照常執(zhí)行。如對結(jié)論和決定有異議,可在十五日內(nèi)向上一級審計部門申請復審。 第十八條審計結(jié)論和通知下達后,審計部門應督促被審單位和有關部門執(zhí)行。 第十七條審計報告報送廠領導審定,重大事項審計報告須經(jīng)上級審計部門審計審定。審計報告應征求被審計人或有關單位簽章的證明材料或其他說明材料。 第十六條審計終結(jié)階段,應對審計事項和結(jié)果提出審計報告。被審單位應提供必要的工作條件。 第十四條審計前的準備工作;確定審計對象(或被審單位),制定審計方案,指定項目負責人和參加審計的人員名單。根據(jù)
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