【摘要】1組織機構圖計劃編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構圖
2025-01-22 21:44
2025-01-22 22:00
【摘要】主講人:孟憲勝企業(yè)內(nèi)部控制案例分析第2講內(nèi)部控制實施與評價一、內(nèi)控系統(tǒng)的整體架構構成要素?(一)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎,一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。?(二)風險評估。風
2025-03-06 21:13
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理1討論內(nèi)容一、內(nèi)部控制簡述二、需要單位重點關注的內(nèi)部控制三、內(nèi)部控制設計實務和探討四、風險防范一般而言,公司的敗績都是由內(nèi)部控制失敗引起的。控制的重點和起點:?是制度控制還是領導控制?是批準控制還是付款控制?
2025-01-20 23:15
【摘要】內(nèi)部品質(zhì)稽核訓練一、何謂品質(zhì)稽核稽核是以獨立而系統(tǒng)化的檢查,來驗證二、ISO-9000對內(nèi)部品質(zhì)稽核的要求,以規(guī)劃及執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)稽核,以驗證各項品質(zhì)活動及其相關結果是否符合計劃的安排,從而決定品質(zhì)系統(tǒng)之有效性。,應依所稽核作業(yè)的狀況與重要性來排定進度,並應由與被稽核業(yè)務無直
2025-02-28 04:21
【摘要】內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單6記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單6總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單6調(diào)出單位財務調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單36貨出門
2025-01-22 21:24
【摘要】內(nèi)部流程管理咨詢XX經(jīng)過17年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模?銷售額?企業(yè)規(guī)模?市場占有率ES1001994199619981980198420231984年成立電子系統(tǒng)研發(fā)小組2023年8月成立XX電子股份有限公司魯能積成發(fā)展2023兩網(wǎng)改造以ES300技術轉讓
2025-01-22 22:15
【摘要】企業(yè)內(nèi)部管理流程診斷咨詢報告(電氣行業(yè))XX經(jīng)過17年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模?銷售額?企業(yè)規(guī)模?市場占有率ES1001994199619981980198420231984年成立電子系統(tǒng)研發(fā)小組2023年8月成立XX電子股份有限公司魯能積成發(fā)展2023兩網(wǎng)改
2025-01-17 23:15
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權批準控制 1.1.1資金支付業(yè)務流程 1.1.2資金授權審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2
2025-04-18 22:16
【摘要】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊配套光盤(配有本書部分控制流程及表單)許國才編著目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權批準控制 1.1.1資金支付業(yè)務流程 1.1.2資金授權審批流
2025-04-22 02:05
【摘要】1內(nèi)部審計管理目標1.1內(nèi)部審計業(yè)務目標內(nèi)部審計業(yè)務目標是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境確定的目標,主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計業(yè)務目標如圖1-1所示。目標1實現(xiàn)企業(yè)預期審計目標,發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為,引導企業(yè)科學組織內(nèi)部審計工作,防范審計風險目標3按照有關法律法規(guī)、內(nèi)部審計規(guī)范的要求,制定內(nèi)部審
2025-06-10 12:32
【摘要】1章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4.1銷售計劃審批控制4.1.1銷售計劃審批流程1.銷售計劃審批流程與風險控制2.銷售計劃審批流程控制表銷售計劃審批流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制計劃編制1.營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計,于每年12月制定下一年度的銷售計劃及預算。該
2025-06-09 00:51
【摘要】3/3企業(yè)內(nèi)部環(huán)境調(diào)研流程內(nèi)部環(huán)境的評量因素------7s策略strategy為實現(xiàn)公司目標所采取的系統(tǒng)活動以及--------------------------策略人員staff企業(yè)內(nèi)的人員以及人員在組織中的社會化--------------------------人員系統(tǒng)systems諸如信息系統(tǒng)、制造過程、預算和控制過程-----
2025-04-11 11:13
【摘要】企業(yè)內(nèi)部管理流程診斷咨詢報告(電氣行業(yè))XX經(jīng)過17年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模?銷售額?企業(yè)規(guī)模?市場占有率1994199619981980198420231984年成立電子系統(tǒng)研發(fā)小組2023年8月成立XX電子股份有限公司魯能積成發(fā)展2023兩網(wǎng)改造
2025-04-08 14:13