【正文】
內(nèi)部審核的全部文件和記錄,由審核組長(zhǎng)按《記錄控制管理程序》要求進(jìn)行收集整理后交辦公室歸檔保存。針對(duì)不合格項(xiàng)各部門(mén)應(yīng)分析原因 ,制定糾正措施計(jì)劃,并實(shí)施糾正。 審核報(bào)告內(nèi)容包括: a. 審核目的、范圍和依據(jù); b. 審核員、受審科室主要參加人員; c. 審核綜述; d. 不符合情況分布及其問(wèn)題的重要程度; e. 對(duì)糾正措施的建議和糾正的要求; f. 顧客投訴; g. 認(rèn)證標(biāo)志的使用情況; h. 對(duì)組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議; b. 會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告,報(bào)告審核結(jié)論,提出完成糾正措施的要求及日期。 :由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和