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正文內(nèi)容

進貨管理標準流程(參考版)

2025-07-18 03:41本頁面
  

【正文】 同時為企業(yè)整體的資本運營服務(wù)。在付款方面,財務(wù)肩負著控制企業(yè)流動資金的義務(wù)。四、單據(jù)說明 五、報表說明 六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范 八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明進貨結(jié)算付款流程一、 業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)人員根據(jù)同供應(yīng)商達成的付款協(xié)議填制付款申請表,報領(lǐng)導(dǎo)審批通過后轉(zhuǎn)交財務(wù),財務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)。實際中很少有票先的情況,及時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。不過由于收貨不允許多于合同數(shù)量(程序限制),而實際存在很多多收或少收的情況,勾兌合同的操作性會受到一定的影響。 進貨:進貨環(huán)節(jié)是財務(wù)和業(yè)務(wù)的到貨(進貨類型的到貨)確認過程,該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。人員習(xí)慣以及企業(yè)實施推動力量不足,導(dǎo)致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現(xiàn)。在實際中存在兩種情況
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