【摘要】1檢查表第頁共頁受審部門工程技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人席志斌審核員李雪峰審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量管理體系條款號檢查項目檢查記錄判斷
2024-11-20 19:19
【摘要】受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明?1.2刪減1)?是否有刪減?2)?刪減了哪一條款?3)?刪減的理由是否充分、合理?4)?刪減是
2025-07-23 06:46
【摘要】體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護(hù)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件受審核部門技術(shù)部審核員審核日期受
2024-09-01 01:59
【摘要】海隆石油鉆具(無錫)有限公司受審核部門:技術(shù)部質(zhì)量部第1頁共2頁內(nèi)審檢查表QR/JZ-34№:021部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注文件控制1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是
2024-11-20 09:33
【摘要】第1頁共6頁體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護(hù)涉及標(biāo)準(zhǔn)條
2025-01-10 09:16
【摘要】北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點現(xiàn)場記錄評價 1、是否結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要,
2025-07-04 00:11
【摘要】XXX實驗室控制編號:ABCD-XX-XX/修改記錄:第0次
2025-07-17 18:54
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄
2025-07-03 18:34
【摘要】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14
2025-07-04 01:54
【摘要】編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部溝通與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
2025-07-03 18:57
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部溝通
2025-07-03 19:21
【摘要】制度名質(zhì)量異常處理辦法電子文件編碼GLWA136頁碼1-1××公司質(zhì)量異常處理辦法第一條目的為明確發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時所應(yīng)采取的措施,使問題得以迅速確實地解決,并防止其再發(fā)生,以保持質(zhì)量的穩(wěn)定。第二條適用范圍在制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時。第三條制程質(zhì)量異常。,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。,前工序不良品納入本工
2025-07-04 00:36
【摘要】ISO9001:2020版內(nèi)審檢查表受審核部門/過程/責(zé)任人技術(shù)部日期2020/9/20審核員倪土根標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點審核記錄(符合打√)不符合打×,并記錄1組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通?√?
2024-11-11 12:34
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:JD/QZ01—015B過程SP4:文件控制審核員審核時間審核內(nèi)容檢查記錄審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件有沒有部門的[在用文件清單]?有沒有及時刷新?抽查3份文件。圖紙(底圖)有無管理?如何進(jìn)行管理?
2025-07-03 18:43
【摘要】質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經(jīng)理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設(shè)備)?計算機(jī)、信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進(jìn)行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應(yīng)遲緩。誰來做(能力/技能/培訓(xùn))?營銷員、財務(wù)人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)
2025-07-04 00:30